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增值稅納稅申報,填錯了行了,過了屬期該怎么辦
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2019-09-29
老師,酒店住宿餐飲,小規(guī)模,增值稅季報怎么填呢
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2020-07-02
增值稅附表一,銷售額、銷項稅額填負數(shù),保存不了
1/3298
2017-04-08
小規(guī)模公司增值稅申報表,怎么填寫1%的銷售額
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2020-04-01
這個是 增值稅申報表主表8.9.10欄要填免稅銷售額
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2019-06-17
第二季度的增值稅納稅申報表填錯了怎么辦呢?
1/1704
2017-10-12
增值稅發(fā)票收到后是不是需要全部認證,然后分情況,不能抵扣的在填寫申報表時不填寫就可以嗎,如果不認證是不是會形成滯留票?
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2019-01-17
老師好,當月發(fā)生業(yè)務。沒有開票,后期可以2-3月一起開嗎?小規(guī)模每季度,增值稅報表。直接填未開票收入?后期再一起開了,報表怎么填?
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2019-11-25
稅務改版后我的增值稅主表和附表數(shù)據怎么一直效驗不過?請問本期發(fā)生額該填普票金額么?本期扣除額是不是該填普票的稅額?
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2019-07-05
老師,增值稅附表3(服務,無形資產,不動產)是只有開具了服務,無形資產,不動產的發(fā)票,才填寫的嗎?還是說只要開具了發(fā)票都得填寫?
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票,那報稅時本期預繳稅額一欄是只填寫預繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開票時的附加稅對嗎
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2020-06-12
您本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中,第10欄已經填寫,附列表怎么填寫?
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2023-07-17
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
前幾天申報增值稅,應該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結果不小心用含稅銷售額直接計算的金額,導致繳納增值稅銷項稅額有個5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
疫情期間服務行業(yè)免征增值稅對吧,而什么時候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務企業(yè),那么我就是開具普通發(fā)票對吧,?然后在納稅申報時進行發(fā)票采集,在申報表中填寫免征增值稅就可以了對吧
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2020-04-16
老師我想問下申報增值稅,這個1-2-3應該怎么填啊,公司有稅務機,可以自己開普通增值稅發(fā)票。然后公司開了專用發(fā)票是在稅務局開的,這個應該怎么填呢。還有10小微企業(yè)免稅銷售額。是普通發(fā)票可以免稅還是
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2019-07-09
4月份增值稅納稅申報表中 “未開具發(fā)票”填寫了50萬,5月份把發(fā)票開出來了 那么在5月份申報表中,這個50萬應該填寫在哪一塊? (5月份申報表中,“開具增值稅專用發(fā)票”這一欄次,是從稅控盤提取的,已經包括這個50萬了)
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2018-05-24
請教,我司4月開100w地稅發(fā)票已交營業(yè)稅,6月開1w國稅發(fā)票,現(xiàn)在營改增是交季度稅,請問這個月報4-6月增值稅如何填
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2016-07-14
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[廣告費]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27