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老師?通過應付職工薪酬 職工工資科目的 是不是都要申報個稅?
1/2907
2020-08-26
請問,小企業(yè)會計準則 籌建期間 開業(yè)慶祝聚餐費 借:管理費用-開辦費-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費 借:應付職工薪酬-應付福利費 貸:庫存現(xiàn)金 是否正確?
1/1402
2020-06-16
職工教育經費、工會經費、福利費都通過應付職工薪酬核算是嗎
1/2079
2019-03-27
補發(fā)的工資和計提的工資,都應填資產負債表應付職工薪酬嗎
1/946
2016-11-07
跨年了,那個應付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù)0.01如何調帳呢
1/98
2023-03-14
個人承擔社保走應付職工薪酬還是有其他應收款
1/829
2020-06-09
管理費用福利費不通過應付職工薪酬核算可以么
3/594
2021-12-27
老師您好,應付職工薪酬在資產負債表中怎樣填寫?
1/1756
2019-06-05
差旅費津貼需要通過應付職工薪酬-福利費掛賬嗎
1/2206
2018-10-10
老師,這個為什么應付職工薪酬要結轉到管理費用
2/4957
2019-04-15
應付職工薪酬的期末數(shù)減期初數(shù)是負數(shù),說明什么?
1/3941
2018-10-22
借主營業(yè)務成本,貸,應付職工薪酬,這個分錄正確嗎
2/3455
2018-08-05
應付職工薪酬結轉成本的時候為負數(shù) 是什么意思?
10/1463
2021-02-22
假設我公司這個月支付了一筆員工的福利費1000元,當月工資總額是10000元。 賬務處理:借:管理費用-福利費1000 管理費用-職工薪酬10000 貸:應付工資-職工薪酬11000. 這樣做對嗎?
1/522
2017-02-14
老師工會經費 交了10000那計提也是10000嗎?分錄這樣對么?跟工資社保沒掛鉤吧,計提 借管理費用-工會經費10000貸應付職工薪酬 10000繳納借應付職工薪酬10000貸銀行存款10000
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2019-09-27
小規(guī)模。內賬,我們每月工資沒有計提,直接發(fā)放。借 應付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金。 借:銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬。這樣對不,對負債表和利潤表有什么不妥
1/771
2017-09-07
中秋節(jié)發(fā)放月餅:是直接做:借管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金還是? 管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利費,,,開支,,借:應付職工薪酬--職工福利費 貸:庫存現(xiàn)金
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2018-08-10
老師,可以不計提工資,不做借:管理費用或銷售費用,貸:應付職工薪酬,可以直接發(fā)放嗎?借:應付職工薪酬,貸:銀行存款嗎?做計提工資和不計提工資有什么影響嗎?
1/997
2019-06-04
請問老師,獎金單獨計提嗎?我們本月除了工資還有季度獎金,是和工資一起嗎?平時光工資我是借管理費用貸應付中工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款嗎?
1/1195
2020-04-11
公司員工的伙食開銷會計分錄是: 借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:銀行存款 請問老師,后續(xù)的應該怎么做呢?應付職工薪酬—職工福利費豈不是會一直有借方余額?
1/656
2020-10-26