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你好,老師。公司有這樣一個關系:就是出納手里有備用現金500元,員工借支了現金500元,員工報銷的時候,公司的款直接轉到出納的備用現金上,我的會計分錄應該怎么做呀?目前我是這樣做的:一、員工借支的時候:借其他應收款-員工,貸:其他應收款-出納。二、員工報銷款到出納賬上:借其人應收款-出納,貸:銀行存款。我是不是要結轉一下:借費用,貸其他應收款-員工呀?就是自己繞進去了,有點亂
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2024-11-06
請問老師,已確認并轉銷的應收款項以后又收回,借應收賬款,貸壞賬準備,那這個壞賬準備余額以后怎么沖銷呢,還是一直掛賬上呢,以前計提過的信用減值損失是不是也不準確了呢?
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2019-11-25
公司采購預付款轉給個人計入其他應收款還是預付賬款合適
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2025-04-12
支付款項給供應商會計分錄,是否這樣? 借:應付賬款/材料 貸:其他應收款/單位往來
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2020-12-06
你好,咨詢一下,上個月支付了一筆定金,做賬寫的 借 其他應收款 貸銀行存款,這個月支付了尾款,并開了專票,請問怎么做賬啊
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2021-08-31
老師,已經在2021年10月份員工賠償了10000元,分錄:借:銀行存款1萬 貸:其他應收款1萬,現在其他應收款余額在貸方?先還的,之前沒有掛賬?
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2022-03-04
員工借款是 借:其他應收款 貸:現金 然后醫(yī)療報銷額一分部 是不是 銀行存款 貸其他應收款
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2023-03-30
假設甲公司銷售一批原材料給乙公司,甲公司已經把貨物發(fā)至乙公司倉庫,乙公司尚未支付貨款。請問,你如何反映這筆經濟業(yè)務?反映應收賬款,還是應付賬款? 如果說我現在乙公司的角度看呢
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2023-02-11
應收賬款可以轉應付賬款嗎?購買對方原材料,貨物等應該是應付賬款,做進應收賬款,我調一下賬可以嗎?
1/3130
2019-09-04
供應商向我們借了款不還,拿我們本來應付給供應商的應付款來抵消,賬面應該怎么處理 能直接用應付賬款沖銷其他應收款嗎 對方公司已注銷的了
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2022-05-11
購買某供應商的貨,退的材料是記在“其他應收款-某供應商” 借方還是“應付賬款-某供應商”貸方比較方便?我平時都是記入“其他應收款-某供應商” 借方,我們是月底結款給供應商的.
1/1889
2020-12-08
老師,工程款掛賬應收賬款沒確認收入的時候在貸方工程結算科目,收到的工程款怎么計入收入,分錄怎么寫
1/1386
2019-05-06
老師,我在上個月走賬時, 借:銀行存款1800萬, 貸: 其他應收款 1800萬 但是,我這個月發(fā)現數字錯了,我本來應該記180萬的,那么我這個月在賬套里沖銷的時候,是做相反方向的會計分錄,還是直接用負數表示走賬呢?
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2023-08-23
老師,你好,我在聽吳老師課程的時候這里不是很明白,就是再說到應收款項壞賬準備第四部前期已經確定壞賬,已沖減了,后來又把壞賬收回來,做的分錄是借:應收賬款,貸:壞賬準備。這里有做回來,那這里不是壞賬準備就增加了嗎?不是都收回壞賬了嗎?這里看不懂
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2019-08-14
老師,我想問個問題,賬上借方“其他應收款-老板1800萬”,貸方“短期借款-B公司1800萬”,這兩個能直接沖賬嗎,意思是老板個人直接替公司償還借款,直接做賬務處理有沒什么問題?
1/1665
2021-12-29
老師我想請問一下,我司客戶向融資公司貸款包括分公司的客戶貸款,融資公司放款只放在我司公賬,分公司的客戶貸款也放入我司公賬,造成我司應付賬款太大,分公司的應收賬款也大,那我該怎么把這筆放款出給分公司呢?
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2016-12-21
銀行明天要過來查賬,說是要6個月的進貨表,銷售表,應收賬款表,現有庫存明細表、人員工資表、設備清單. 應付賬款表,銀行這是過來查這個干嘛
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2018-08-24
應收賬款:多收客戶的錢和少收客戶的錢,該怎樣入賬?;應付賬款:多付供應商的錢和少付供應商的錢,該如何入賬?外帳和內賬的區(qū)別
1/2738
2016-01-20
房地產企業(yè)交房后,預收款是否全部要轉收入?再收到款項要直接進收入嗎?預收賬款科目下是否應該清空?
1/2852
2018-06-29
你好 請問一下員工失誤把自己的錢轉到單位賬上了 然后退回去了 會計分錄是不是借:銀行存款 貸 :其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款
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2022-06-02