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老師,請(qǐng)教下,我公司小規(guī)模是做手游的,這季度只收到技術(shù)維護(hù)費(fèi),是不需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),但是文化建設(shè)費(fèi)沒法零申報(bào),老是提醒說(shuō)不符合零申報(bào),請(qǐng)問(wèn)該如何處理?是不是需要把這筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)填寫在文化建設(shè)費(fèi)申報(bào)表的免稅收入一欄?
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2021-04-16
老師,我去稅務(wù)代開了一張專票,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi):含說(shuō)金額是2928.86,增值稅信息技術(shù)服務(wù)是85.31,城市維護(hù)建設(shè)稅是2.98,對(duì)方還沒有給我打錢,這個(gè)怎么做帳呢
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2019-08-16
公司為小規(guī)模納稅人,開出的發(fā)票項(xiàng)目為網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi) 用不用交印花稅 未簽訂合同
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2018-09-06
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬(wàn)元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬(wàn)元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。 說(shuō)明:我司為一般納稅人,按全年利潤(rùn)290萬(wàn)計(jì)算。 按上述情況,我司代付10萬(wàn)元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出??如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
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2020-04-23
我們公司是磐石網(wǎng)絡(luò)公司,現(xiàn)在給頸復(fù)康開具廣告技術(shù)工費(fèi),能給開嗎,廣告業(yè)有沒有這項(xiàng)技術(shù)工費(fèi)呢
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2017-02-20
您好,我想問(wèn)一下,公司收到科技路的企業(yè)經(jīng)費(fèi)和科技研究院給的經(jīng)費(fèi),這兩筆款需要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-05-20
這個(gè)信息技術(shù)服務(wù)防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)一般納稅人,開的票不能抵扣嗎?給別人開也不能來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2019-03-20
請(qǐng)問(wèn)高興技術(shù)企業(yè)是15%的企業(yè)所得稅稅率,如果這個(gè)高新技術(shù)企業(yè)又是小型微利企業(yè) 呢,怎么適用稅率
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2021-04-20
公司上個(gè)月開了477000的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)月需要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)只能補(bǔ)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)嗎?其他進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
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2019-09-17
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們有一部分外聘的兼職技術(shù)人員 我們應(yīng)該跟他們個(gè)人簽什么合同?技術(shù)合同還是協(xié)議?
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2023-09-06
公司經(jīng)營(yíng)范圍是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù);廣告的設(shè)計(jì),制作,代理,發(fā)布。能否開信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票;呢
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2019-03-22
高新技術(shù)企業(yè)所得稅季報(bào)按照15%稅率預(yù)報(bào)所得稅,納稅申報(bào)表怎么填,直接填顯示不是高新技術(shù)企業(yè)
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2021-07-14
在軟件技術(shù)服務(wù)(新三板)的實(shí)操講解中,技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目完工確認(rèn)收入為什么沒有按完工百分比法確認(rèn)呢
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2017-11-16
老師你好,我想問(wèn)下我司開出技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,這個(gè)不是庫(kù)存商品呢。
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2015-12-08
公司是科技型企業(yè),最近采購(gòu)了一項(xiàng)信息技術(shù)服務(wù),最終用戶是一家政府單位,這個(gè)入賬時(shí)計(jì)入哪個(gè)科目?
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2018-10-08
老師您好,我開出技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票確認(rèn)收入,成本只有技術(shù)人員工資,這個(gè)工資要怎么做分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-07-23
你好,老師,技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的成本票如果就幾萬(wàn)塊,可以直接技術(shù)管理費(fèi)嗎,還是要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)來(lái)攤銷呢
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2021-08-19
公司是小規(guī)模納稅人(主營(yíng)銷售固體飲料),收到對(duì)方單位開具的普票(其中有信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝老師。
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2020-01-07
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬(wàn)元的合同(開具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬(wàn)元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開具稅點(diǎn)為6%的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。 說(shuō)明:我司為一般納稅人,按全年利潤(rùn)290萬(wàn)計(jì)算。 按上述情況,我司代付10萬(wàn)元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出? 如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
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2023-05-06
老師,我物流企業(yè),使用軟件公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),收到信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票一百萬(wàn),走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用行嗎。收到的發(fā)票是6的進(jìn)項(xiàng)稅,允許加計(jì)抵減嗎?
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2020-12-03