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以銀行存款支付車間管理費(fèi)用2000元,會計(jì)分錄怎么寫
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2015-10-22
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有對方手寫的收款收據(jù),之前借款沒有通過單位帳戶,借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。10月份有開具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
先預(yù)付了租金 之后才收到發(fā)票 是不是可以做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?
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2017-01-10
你好,公司3月新成立,3月當(dāng)月已付租金,分錄,借 管理費(fèi)用 貸,銀行存款, 計(jì)提當(dāng)月租金 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款 4月:支付4月當(dāng)月租金 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款, 計(jì)提4月的租金 借,管理費(fèi)用, 貸 應(yīng)付賬款 對嗎
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2019-06-24
老師,我想問一下,我們1月份 買了金稅盤和開票服務(wù)費(fèi)共440元,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:銀行存款 這個月要抵扣,怎么寫分錄呀
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2021-04-13
您好老師,etc高速費(fèi),分錄做借管理費(fèi)用、交通費(fèi),貸銀行存款,直接從公戶扣的,可以嗎? 這個費(fèi)用需要去開發(fā)票嗎?
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2022-04-07
老師好!請問去年9月收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時做分錄借銀行存款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對嗎?如果錯了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
我們公司要自己組建團(tuán)隊(duì)開發(fā)軟件,是不是開發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務(wù)處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個月底要付委托研發(fā)單位款,這個階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開來的(軟件開發(fā))發(fā)票直接借方:管理費(fèi)用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
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2021-03-18
老師 我想問一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個月不計(jì)提工資 直接走的管理費(fèi)用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調(diào)整過來呢 因?yàn)橹懊總€月會扣個稅 現(xiàn)在如果從這個月開始做計(jì)提 下個月再發(fā) 那個個稅就會出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這么辦呀?
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2020-04-01
去年借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 費(fèi)用歸集錯,今年要調(diào)整過來,分錄如何處理
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2019-02-27
這個月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費(fèi)了,借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ?
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2017-03-01
購買辦公軟件的會計(jì)分錄。借:管理費(fèi)用-其他 貸:銀行存款
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2018-07-27
老師,請問下我司對公銀行轉(zhuǎn)給個人的勞務(wù)費(fèi),個人未提供發(fā)票,我可以直接做分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款不!這個應(yīng)該怎么處理,公轉(zhuǎn)個人18000
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2021-11-17
當(dāng)月發(fā)放工資也必須要計(jì)提嗎?直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以嗎
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2019-11-12
請問教育培訓(xùn)行業(yè),主要的成本就是老師的工資和老師報(bào)銷的車費(fèi),請問這兩項(xiàng)費(fèi)用是要入到成本還是入到管理費(fèi)用呢?
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2019-06-25
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
老師,我想問下按月攤銷的第二個月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報(bào)刊,費(fèi)用1440.第一個月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師你好,請問一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費(fèi)用,當(dāng)時銀行付款的,我直接做了借,管理費(fèi)用維修費(fèi),貸,銀行存款,現(xiàn)在這個維修費(fèi)對方公司開專票過來了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費(fèi),指教一下,謝謝
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2021-05-29
購買無形資產(chǎn)時借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn) 對不對
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2019-07-05
內(nèi)外賬都必須要計(jì)提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒有計(jì)提,都是直接發(fā)放的時候,只做一筆借 管理費(fèi)用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問題嗎?
7/2985
2017-05-19