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我們公司是小規(guī)模納稅人,平常都是季度開(kāi)票金額低于30萬(wàn)免交增值稅,買了稅控盤和服務(wù)費(fèi)共480可以全額抵減增值稅但是還未用于抵減,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票時(shí)可以用這480元稅控盤費(fèi)用直接抵扣代開(kāi)專票時(shí)的增值稅嗎?
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2019-12-23
老師,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)減免稅款一條龍下來(lái)的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)那個(gè)減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了?月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項(xiàng)稅嗎?? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
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2020-08-20
個(gè)稅的免稅額度是多少
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2017-08-17
老師,年終獎(jiǎng)申報(bào),免稅額能把之前十二月份之前的沒(méi)有用到的用到年終獎(jiǎng)里嗎?
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2019-04-24
我想咨詢2021年的餐飲免稅額度是多少?是根據(jù)什么定的
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2021-07-05
免稅期間的專票需要認(rèn)證嗎?
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2020-02-14
提示本期免稅額應(yīng)大于等于第九欄*0.03.小于等于第九欄*0.05
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2019-07-11
現(xiàn)在是不是提倡注冊(cè)科技公司可以有兩年免稅期?
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2019-06-17
我想了解一下這個(gè)怎么填,我是賣蔬菜的,有免稅額
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2019-07-03
我想請(qǐng)老師給我解釋一下圖片中,免稅額是怎么回事
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2020-02-29
公司開(kāi)出一張稅率為“免稅”的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時(shí),免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
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2018-08-08
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1)7月份購(gòu)買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減,假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 萬(wàn) 應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬(wàn) 貸:銀行存款 1萬(wàn) 因?yàn)椴惋嫎I(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬(wàn)可以留抵到明年抵扣稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開(kāi)專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個(gè)普票免稅的,我不理解,請(qǐng)老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個(gè)思路。 本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,無(wú)法分清用于可以抵扣項(xiàng)目和不可抵扣項(xiàng)目,我按照規(guī)定按銷售額比例,計(jì)算不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后,怎么把這些進(jìn)項(xiàng)稅額再劃分到成本和費(fèi)用里面? 一個(gè)一個(gè)分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報(bào)稅的時(shí)候,有購(gòu)買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表寫(xiě)了本期應(yīng)抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料四里面,期末余額還有200元。實(shí)際上已經(jīng)抵扣沒(méi)有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個(gè)附表四期末一直有200元。
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2019-03-07
老師,收到了水果蔬菜的普通發(fā)票,上面寫(xiě)的是免稅金額是20.89,如果進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是不是按20.89*9%=1.88的進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)抵扣?這些水果蔬菜是買來(lái)公司員工下午茶用的,是不是得放福利費(fèi)里面,進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了,直接按20.89計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)就行?
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2024-03-18
3萬(wàn)免稅的 增值稅減免申報(bào)表怎么填
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2016-01-18
小規(guī)模納稅人免征增值稅,所得稅免嗎?
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2019-11-03
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在貴州公司免社保免多久
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2020-07-01