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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是做外帳的,之前企業(yè)交來(lái)的收入發(fā)票都是走現(xiàn)金,現(xiàn)在他說(shuō)有些沒(méi)有走現(xiàn)金,是走銀行賬,請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在這種問(wèn)題該怎么處理
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2016-11-15
小規(guī)模:外帳,公司半年來(lái)收入一直都是未走公賬也未開(kāi)票的,現(xiàn)在外帳已是虧損嚴(yán)重。我想做筆假的無(wú)票收入可以嗎?需要注意什么?
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2016-07-18
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)營(yíng)業(yè)收入包括不包括營(yíng)業(yè)外收入
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2020-07-12
個(gè)體營(yíng)業(yè)外收入填個(gè)稅報(bào)表和總收入加一塊還是和成本加一塊
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2023-03-08
無(wú)形資產(chǎn)收益或損失是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入支出還是資產(chǎn)處置損益
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2021-04-15
老師,或有應(yīng)收實(shí)際發(fā)生時(shí)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用而不是營(yíng)業(yè)外收入吧?
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2019-06-17
材料廢料小額收入3萬(wàn)以下能直接做營(yíng)業(yè)外收入,不計(jì)增值稅嗎?
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2019-01-08
老師,訴訟后收到工程款和利息,利息入營(yíng)業(yè)外收入還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2023-05-12
老師科技局撥的資金,是不征稅收入嗎?分錄這么寫(xiě)?營(yíng)業(yè)外收入嗎
1/1253
2019-05-27
老師,單位處理廢品收到的錢(qián)(非固定資產(chǎn)),計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里是嗎?
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2019-04-26
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那所得稅A類表營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么填寫(xiě)???是不是所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本不需要等于利潤(rùn)總額?營(yíng)業(yè)收入不包含營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-07-06
老師,沒(méi)收的押金確認(rèn)收入,借記: 其他應(yīng)付-**押金 貸記:營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問(wèn)要交增值稅嗎,分錄怎么寫(xiě)
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2020-01-14
1月份出納現(xiàn)金盤(pán)盈558元,當(dāng)時(shí)掛:借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 6月份時(shí)盤(pán)虧569元,掛的是:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:現(xiàn)金 現(xiàn)在出納在做交接時(shí),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),把之前盤(pán)盈的558元來(lái)抵這次盤(pán)虧,相差11元由出納承擔(dān)?,F(xiàn)在該如何把這筆賬做平?
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2018-09-20
請(qǐng)問(wèn),今年收到退回2020年多交的增值稅(之前本應(yīng)按1%交,當(dāng)時(shí)按3%交),是不是2020年的賬務(wù)處理少記了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年收到退回來(lái)的增值稅怎么做分錄呢?貸方記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(補(bǔ)以前少記的)還是記營(yíng)業(yè)外收入呢?謝謝
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2021-04-08
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)收入的小規(guī)模企業(yè)也沒(méi)啥關(guān)系?
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2022-03-31
我們租賃公司有一項(xiàng)叫車(chē)服務(wù)費(fèi),我們做內(nèi)賬的,老板說(shuō)這個(gè)不歸在營(yíng)業(yè)收入里,做我們公司的團(tuán)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi),之前會(huì)計(jì)做到營(yíng)業(yè)外收入里了,那我該咋操作
1/874
2019-12-11
對(duì)于企業(yè)取得財(cái)政資金,作為不征稅收入處理,所對(duì)應(yīng)的費(fèi)用計(jì)入什么科目,營(yíng)業(yè)外支出么?
1/1443
2017-12-18
老師,免增值稅這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的話那不是所得稅我就會(huì)多交,可以購(gòu)進(jìn)的時(shí)候不抵扣進(jìn)項(xiàng),免稅的銷售的時(shí)候直接計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—蔬菜不?
2/448
2022-09-08
我對(duì)增值稅又有了一個(gè)認(rèn)識(shí),不知道對(duì)不對(duì):會(huì)計(jì)上收入-成本=毛利,而此時(shí)的毛利就是增值額,國(guó)家訂了一個(gè)稅率17%,其實(shí)增值稅應(yīng)該是商家承擔(dān)但是增值稅可以轉(zhuǎn)嫁所以就變成了價(jià)外稅,不含稅收入是100元,不含稅成本是50元,毛利50,那增值稅就是8.5元,如果商家自己承擔(dān)那他只能掙50-8.5=41.5,而現(xiàn)在轉(zhuǎn)嫁了所以商家就從買(mǎi)家那收取58.5元了。
1/794
2018-05-22
營(yíng)業(yè)外收入填在現(xiàn)金流量表的那一列
1/5871
2018-02-03