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老師,我們公司委托外單位研發(fā)軟件,合同總價(jià)115萬元,預(yù)付了80.5萬元,這預(yù)付的部分給我們開了發(fā)票了,我要入賬計(jì)入“研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出”就可以吧,因?yàn)檫€沒有給我們研究完成
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2023-07-06
公司11年底準(zhǔn)備項(xiàng)目研發(fā),在12年起相關(guān)費(fèi)用我賬務(wù)處理時(shí)進(jìn)行了資本化,如 研發(fā)費(fèi)用/辦公費(fèi)等,則今年我們進(jìn)行了買賣并簽定合同,那么現(xiàn)在怎么對(duì)之前的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理
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2018-08-22
應(yīng)由在建工程、研發(fā)支出負(fù)擔(dān)的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目這個(gè)是錯(cuò)的吧?研發(fā)支出不是計(jì)入到費(fèi)用里面嗎?不是要開發(fā)的時(shí)候才單獨(dú)計(jì)算嗎
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2019-03-12
老師,之前月份的房租、物業(yè)費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用了,忘記分?jǐn)偟窖邪l(fā)費(fèi)用,這個(gè)月想做到研發(fā)費(fèi)用,我想直接借:研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用,那之前管理費(fèi)用當(dāng)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)的需要處理嗎?
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2020-01-13
老師:您好!研發(fā)人員,也是公司的股東之一,工資是按年薪制,平時(shí)不發(fā)放工資,像這個(gè)工資費(fèi)用怎么記放入研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用化支出里呢。如果按一年結(jié)算工資,那時(shí)研發(fā)項(xiàng)目都結(jié)束了。
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2019-09-25
公司是工業(yè)制造業(yè),但其實(shí)都是外面進(jìn)貨再銷售安裝,然后今年我們公司要搞研發(fā),研發(fā)軟件,如果我單位委托其他單位研發(fā)軟件,對(duì)方給我們開票,可不可以開專票?我們是一般納稅人
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2020-04-01
老師,企業(yè)有研發(fā),也是高新企業(yè),高新今年剛過復(fù)審,但是后期不想搞研發(fā)了,原先立項(xiàng)的項(xiàng)目到年底基本結(jié)束了,有一個(gè)會(huì)到明年年中,那我可以就這樣后期不做研發(fā)不立項(xiàng)嗎?
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2024-11-05
為研發(fā)一項(xiàng)新技術(shù),本期用銀行存款支付研發(fā)費(fèi)用25000元,增值稅4250元,取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)付研發(fā)人員工資一萬元,應(yīng)負(fù)擔(dān)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)4000元。經(jīng)確認(rèn),所有支出均符合資本化條件
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2023-09-20
現(xiàn)在想做17年的研發(fā)補(bǔ)貼項(xiàng)目,但是17年沒有做研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在可以每個(gè)月直接反結(jié)賬添加一些研發(fā)費(fèi)用嗎,因?yàn)橐郧岸继罱贿^報(bào)表,這樣會(huì)影響后面的匯算清繳和所得稅扣除嗎?
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2018-04-18
老師,之前月份的房租、物業(yè)費(fèi)都計(jì)入管理費(fèi)用了,忘記分?jǐn)偟窖邪l(fā)費(fèi)用,這個(gè)月想做到研發(fā)費(fèi)用,我想直接借:研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用,那之前管理費(fèi)用當(dāng)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)的需要處理嗎?
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2020-01-13
你好老師,管理費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用《明細(xì)科目》計(jì)提錯(cuò)了,調(diào)整,借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-直接投入,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-人工費(fèi)用,這樣做對(duì)嗎
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2023-04-11
學(xué)員:委托境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除占研發(fā)加計(jì)扣除總比的多少? 按照100%還是200%執(zhí)行 老師:根據(jù)中國的稅法,境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%,而境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是75%。 這意味著,如果你的公司在境外進(jìn)行研發(fā),并且這些費(fèi)用符合稅法的規(guī)定,那么你可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),將這些費(fèi)用加計(jì)扣除,即按照費(fèi)用的100%進(jìn)行扣除。 但是,這并不意味著境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除可以占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的100%。因?yàn)椋瑹o論是境內(nèi)還是境外的研發(fā)費(fèi)用,都必須符合稅法的規(guī)定,才能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。如果你的公司的研發(fā)費(fèi)用中,有一部分不符合規(guī)定,那么這部分費(fèi)用就不能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。 總的來說,境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%,但是它占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的比例,還需要根據(jù)你的公司的具體情況來計(jì)算。 @謝孟虎(謝老師) 學(xué)員:比如我公司22年研發(fā)投入200萬其中100萬屬于境外研發(fā)費(fèi)用那么我最終可加計(jì)扣除的費(fèi)用是國內(nèi)投入100?2 國外100?2總計(jì)400萬對(duì)么 老師:不完全正確。根據(jù)中國的稅法,境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除75%,而境外研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除100%。 所以,如果你的公司在
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2023-07-27
無票材料投入研發(fā),可以加計(jì)扣除嗎?
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