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公司因調(diào)整經(jīng)營方向,將一臺不需用的設(shè)備出售,售價300萬元,增值稅39萬元。該設(shè)備的原始價值860萬元,累計已提折舊550.4萬元。另外,用銀行存款支付清理費用0.4萬元。假定不考慮與該設(shè)備出售有關(guān)的稅費。
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2020-06-23
您好!固定資產(chǎn)本月增加下月開始計提。那固定資產(chǎn)在原有基礎(chǔ)上追加原值的話,什么時候追加折舊呢?
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2022-08-04
我是做外賬的,有原始憑證的賬務(wù)處理我都會,就是到后面領(lǐng)用原材料、生產(chǎn)成本這些的結(jié)轉(zhuǎn)該怎么弄?
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2019-05-30
如何理解:新股東以低于凈資產(chǎn)價格收購股權(quán)的,企業(yè)原盈余積累中,對于股權(quán)收購價格減去原股本的差額部分已經(jīng)計入股權(quán)交易價格,新股東取得盈余積累轉(zhuǎn)增股本的部分,不征收個人所得稅;對于股權(quán)收購價格低于原所有者權(quán)益的差額部分未計入股權(quán)交易價格,新股東取得盈余積累轉(zhuǎn)增股本的部分,應(yīng)按照“利息、股息、紅利所得”項目征收個人所得稅。 比如企業(yè)注冊資本1000萬,新股東出資300萬,占股20%,企業(yè)原盈余積累380萬。麻煩老師用數(shù)字表示上面說的:股權(quán)收購價格、原股本、股權(quán)交易價格、盈余積累轉(zhuǎn)增股本的部分,這四個的計算方式麻煩告訴一下。
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2023-10-26
軟件錄入初始數(shù)據(jù)時,累計借方貸方錄入了今年1-5月余額,起初數(shù)據(jù)錄了去年年末余額,本年利潤錄了今年五月余額的負(fù)數(shù),其他損益類科目期初余額是0,但是軟件提示試算不平衡,是什么原因
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2018-07-12
某企業(yè)出售一項無形資產(chǎn),收取價款100000元,增值稅6000元,用銀行存款支付律師費2000元,該項無形資產(chǎn)的原始價值為150000元,累計攤銷額為70000元,未計提減值準(zhǔn)備。據(jù)以上資料,編制會計分錄。 這個會計分錄怎么寫
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2022-06-17
新華公司2019年12月將其持有的一間店鋪轉(zhuǎn)讓,該店鋪的原始成本為360 000元,已累計計提折舊60 000元,支付清理費用2500元,增值稅專用發(fā)票注明價款為380 000元,增值稅34 200元,款項已收。相關(guān)賬務(wù)處理如下。
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2023-10-11
固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提折舊為零了,沒有凈殘值,沒有殘料賣,需要做固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理12500 貸:固定資產(chǎn)12500 借累計折舊12500 貸:固定資產(chǎn)清理12500 是這樣嗎?還有清理了以什么做原始憑證呢?
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2018-04-08
某企業(yè)出售一項無形資產(chǎn),收取價款為100000元,增值稅6000元。以銀行存款支付律師費2000元,增值稅120元。該項無形資產(chǎn)的原始價值為150000元,累計攤銷為70000元。為計提減值準(zhǔn)備,根據(jù)以上材料編制會計分錄。
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2020-06-20
金蝶中初始數(shù)據(jù)錄入后,也試算平衡了,累計借方(錄1-4月借方累計數(shù)),累計貸方(錄1-4月貸方累計數(shù)),期初余額(錄4月份期末數(shù)),但是除了應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款和資產(chǎn)負(fù)債表對不上外,其它都對得上,請問這4個科目如檢驗對還是錯呢
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2017-10-07
?1.賬面價值=固定資產(chǎn)的原價-計提的減值準(zhǔn)備-計提的累計折舊; 2.賬面余額=固定資產(chǎn)的賬面原價;此題,可以這樣理解嗎?
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2019-07-29
固定資產(chǎn)卡片上的原值寫多了,但是記賬的原值沒有錯,累計折舊是按卡片上折舊的,折舊多了,現(xiàn)在想改正過來,怎么弄
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2022-12-30
你好,老師。換了新財務(wù)軟件,才發(fā)現(xiàn)從2003年起記賬累計下來,固定資產(chǎn)賬面原值和固定資產(chǎn)系統(tǒng)上登記原值不符合(賬面原值多5萬元),累計折舊也不符賬面多1.7萬元。因為太多固定資產(chǎn)難以查清到底是哪一步出錯。請問如何調(diào)整錄會計科目?
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2019-05-09
你好,我想問下,小規(guī)模納稅人季報填寫資產(chǎn)負(fù)債表,是電子稅務(wù)局直接導(dǎo)入的,有固定資產(chǎn)原價,累計折舊,固定資產(chǎn)賬面價值,我本季度沒有增加固定資產(chǎn),但原來期初的固定資產(chǎn)需要累計折舊,這時候固定資產(chǎn)原價那一欄我應(yīng)該填寫啥?
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2022-04-07
1、應(yīng)付賬款三欄明細(xì)賬,“本年累計”借貸方數(shù)值需要累加進(jìn)去去年的累計數(shù)值嗎?我這樣累加進(jìn)去了正確嗎?否則不能明了知道從開始到19年1月底總的應(yīng)付發(fā)生額 2、如果19年6月份之后,7月份沒有借、貸發(fā)生額,8月份才有,是直接寫8月份,還是必須將7月份也寫進(jìn)去,照搬6月底的累計? 謝謝老師回答
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2020-06-01
老師,2016年第一季度是核定征收,從第二季度開始查賬征收,所以導(dǎo)致我出的財務(wù)報表利潤表里的本年累計金額跟網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅報表里的累計金額對不上,那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤表里的本期金額要加上第一季度的,那我可以按網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅第四季度報表里的累計金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本填這兩個科目的嗎?這兩個科目的累計金額跟我自己從第二季度開始做的累計金額不同
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2017-04-28
老師,您好!公司2018年11月購買的房屋,當(dāng)時原值30萬,折舊年限20年。截止2019年7月底累計折舊9500元,現(xiàn)追加原值10萬,請問在財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片中是不是只需把原值改為40萬,期初累計折舊改為9500元,其它都不變?如折舊年限還是240月等是嗎?
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2019-08-16
剛接手一家公司 公司從14年開始成立 每年的財務(wù)報表都不平 我只想把17年開始調(diào)平,這個怎么調(diào)整?累積凈利潤比(期末未分配利潤―期初未分配利潤)少43.29
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2017-09-18
4月20日開始參加社保,補(bǔ)繳3-4月份社保。工商年報里的單位繳費基數(shù)是從5-12月開始算起還是從3-12月算起?3-4月社保是否應(yīng)計入單位累計欠繳金額中?
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2018-05-16
請問房屋更新改造維修,其發(fā)生費用計入固定資產(chǎn)時,是在其原有房產(chǎn)原值上加入計征房產(chǎn)稅,還是在其房產(chǎn)原值減去累計折舊基礎(chǔ)上加入計征房產(chǎn)稅
1/1863
2020-07-25