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之前做的長期待攤費用,這個季度開出了50多萬,沒來成本票,可以這樣做嗎?借:長期待攤費用50萬,貸管理費用,沖了
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2021-10-24
我已經(jīng)生成了12月份的管理費用到本年利潤,需要財務(wù)總監(jiān)審核過后才能進行年末結(jié)轉(zhuǎn)么?還是直接可以進行年末結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-01-08
為什么管理費用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
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2019-11-02
老師你好!籌備期的費用是符合資本化的支出入資產(chǎn)嗎,不符合的直接進入當(dāng)期損益管理費用-開辦費?
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2020-06-20
生產(chǎn)車間管理人員工資,管理部門管理人員工資,銷售部門管理人員工資分別計入什么
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2019-05-08
我們公司有無形資產(chǎn)攤銷,之前我做的憑證是借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷 后來公司審計要求調(diào)整科目把無形資產(chǎn)攤銷做到成本里,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:管理費用-攤銷。如果我現(xiàn)在做賬是否還需要走管理費用-無形資產(chǎn)攤銷這個科目?是否可以直接就計入主營業(yè)務(wù)成本?
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2019-05-01
老師,您好。請問一下如將上年度應(yīng)計入管理費用的款項計入到了開發(fā)成本,應(yīng)該如何調(diào)整,分錄是怎么樣的?
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2021-07-23
為公司25位管理人員配給汽車免費使用,每輛汽車入賬成本25萬元,每輛車折舊0.4萬元,請問如何做會計分錄
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2019-04-26
學(xué)員:工廠為什么要做生產(chǎn)成本核算? 重要性有哪些? 老師:生產(chǎn)成本核算是指企業(yè)對生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項費用進行歸集、分配和計算,以確定產(chǎn)品實際成本的過程。這項工作對于工廠來說至關(guān)重要,原因包括但不限于以下幾個方面: 1. **定價決策**:通過準(zhǔn)確的成本核算,工廠可以為自己的產(chǎn)品設(shè)定合理的價格。如果價格過高,可能會影響競爭力;如果價格過低,則可能導(dǎo)致利潤減少甚至虧損。 2. **成本控制與改進**:成本核算是成本控制的基礎(chǔ)。通過對成本的詳細分析,工廠能夠識別出成本過高的環(huán)節(jié),并采取措施降低成本,提高效率。這有助于提升企業(yè)的整體競爭力。 3. **業(yè)績評估**:成本核算是評估工廠運營效率和管理績效的重要工具。通過比較預(yù)算成本與實際成本之間的差異,管理層可以了解哪些方面表現(xiàn)良好,哪些需要改進。 4. **財務(wù)報告**:根據(jù)會計準(zhǔn)則的要求,工廠需要定期編制財務(wù)報表,如資產(chǎn)負債表和損益表。準(zhǔn)確的成本信息是編制這些報表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)之一,有助于外部投資者和其他利益相關(guān)者了解公司的財務(wù)狀況。 5. **庫存管理**:成本核算是正確計算存貨價值的基礎(chǔ)。合理的存貨估價不僅影響到財務(wù)報表的準(zhǔn)確性,還關(guān)系到工
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2025-01-20
要來費用的歸集和分配 續(xù)表 應(yīng)付工資 3600 員 3 500 機修車間 全部人員 銷售部] 銷售人員 18200 應(yīng)借賬戶 成本 用 行政管理部門 管理人員 154200 合 計 A產(chǎn)品直 實訓(xùn)要求: (1)編制工資費用分配表,如表2- 18所示,并做出相立的賬務(wù)處理。 B產(chǎn)品直 (2)根據(jù)工資總額,提取8%的職工教育經(jīng)費,提取29%的會經(jīng)費, 提取各類 基本生 小計 會保險、住房公積金等10%,編制工資費用分配表,如表2一1 9所示。根據(jù)計算生產(chǎn)成本 C產(chǎn)品 成 D產(chǎn)品 果做出相應(yīng)會計處理。 本 小計供電車間 表2-18工 資費用分配表 輔助生機修車間 201x年9月 金額單位: 產(chǎn)成本 小計 應(yīng)借賬戶 成本或費用項目 生產(chǎn)工時(小時) 分配率 應(yīng)分配工資 制造費用 二車 A產(chǎn)品 直接人工 Wovo B產(chǎn)品 直接人工 子990 銷售費用 基本生 小計 管理費用 成本 C產(chǎn)品 直接人工38190
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2021-10-19
估計明白錯那了,那個一借一貸平了,就沒有接轉(zhuǎn)本年利潤,但是現(xiàn)在紅字不會結(jié)轉(zhuǎn)了,就是管理費用借方紅字380,貸方紅字380,應(yīng)該分別怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,已經(jīng)繞暈了,
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2017-04-06
老師 管理費用 借方貸方都有金額 我月末是不是按照兩者相減的金額結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2015-12-01
1、答案中計算加權(quán)平均資本的時候,5000怎么來的,題目給的平均總資產(chǎn)不是5200嗎? 2、答案計算調(diào)整的稅后凈營業(yè)利潤為啥是加上200*0.75?額外發(fā)生的營銷支出200萬元,計入銷售和管理費用,不是應(yīng)該減去利潤嗎? 3、答案中計算調(diào)整后的平均資本占用,為啥不直接加上200,加稅后是什么意思?其實不太懂費用資本化為啥稅后?
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2023-07-05
老師 如果上月管理費用出錯 且已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本月如何修改 直接沖銷錯誤憑證更改 對嗎? 還是沖本年利潤?
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2016-08-30
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時沒有結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,為什么?
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2018-05-23
老師們,管理費用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方,管理費用是貸方怎樣處理?
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2020-04-24
老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現(xiàn)在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質(zhì)費 28800 貸:其他應(yīng)付款-魏總28800 現(xiàn)在我要把分錄中的其他應(yīng)付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款-魏總 28800 貸:實收資本28800
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2023-08-30
老師,管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那么需不需要再進行本年合計?
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2020-11-23
你好,我想問一下,管理費用這個月有紅沖,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)該在借方負數(shù)還是貸方正數(shù)呢
1/1961
2020-12-02
計提工資,社保公積金的會計分錄 例如管理費用應(yīng)付工資600社保60公積金45(企業(yè)負擔(dān))個稅12實發(fā)500怎么做分錄
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2020-05-19
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