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申報增值稅時申報表中的應(yīng)交增值稅額與實際發(fā)票上增值稅額因四舍五入的原因,相差幾分錢,這種情況以那個金額申報附加稅呢
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2019-01-12
健身房屬于什么行業(yè),增值稅稅率多少,比如賣一張1200的年卡,開票就要交增值稅,但是如果不開票的話,每月分?jǐn)偸杖耄鲋刀愒趺此?/span>
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2019-05-08
企業(yè)出售交易性金融資產(chǎn)時,應(yīng)將原計入公允價值變動損益的該金融資產(chǎn)的公允價值變動轉(zhuǎn)出,由公允價值變動損益轉(zhuǎn)為投資收益()
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2018-12-29
購置金稅盤的費用在抵減增值稅時借應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費用,這個借方的減免稅在月末時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢?
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2018-03-04
增值稅已經(jīng)繳納,會計分錄做的,借_應(yīng)交稅金增值稅,貸銀行存款。月末結(jié)賬的時候,期末余額顯示增值稅在借方還有余額,是怎么回事
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2023-03-17
將報廢的機器設(shè)備殘值變價出售不用交增值稅,但在分錄里又有借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅額)中的這個稅是什么稅?
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2019-01-09
我們是小規(guī)模納稅人,賬上免征的增值稅是2970.85 申報表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營業(yè)外收入和0.02這個差額怎么調(diào)?
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2020-03-12
這個題答案不明白,我以為是用插值法計算?不是已知現(xiàn)值和終值求I嗎?公式不是我那樣寫的嗎12000/1000=(F/P,i,N) 為什么答案是那樣的
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2019-12-21
我公司是服務(wù)行業(yè),享受增值稅加計扣除10%的政策。想問以下賬務(wù)處理是否正確。 本月銷項1100,進(jìn)項1000,加計10。 月末計提增值稅: 一、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 二、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減 10 借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減 10 實際繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 貸:銀行存款 90 其他收益 10
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2019-07-09
小規(guī)模納稅人代開的普票增值稅交了,那填寫附加稅的時候要不要減掉已經(jīng)交了的增值稅部分
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2019-01-08
小規(guī)模納稅人代開的普票增值稅交了,那填寫《附加稅》的時候要不要減掉已經(jīng)交了的增值稅部分
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2019-01-08
老師,我就是不明白計算出來的本月應(yīng)繳納的增值稅8.58,在計算本月應(yīng)繳納的增值稅時要減掉8.
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2020-07-08
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)完后,借方余額是對的嗎?余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
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2019-01-08
你好,每個月做的收入,季度末申報的時候不需要繳稅,那《應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅》里的數(shù)值轉(zhuǎn)去哪里呢?
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2024-03-22
我是銷售機器的,我的納稅人類型是“銷售增值稅應(yīng)稅勞務(wù)”的納稅人還是“增值稅應(yīng)稅服務(wù)納稅人”呢?
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2022-06-15
欠繳的增值稅所對應(yīng)的附加稅已繳納,后期用留抵抵減欠繳的增值稅,附加稅稅負(fù)是不是會提高?
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2019-11-15
一般納稅人12%的附加稅,是在未抵扣全額增值稅的基礎(chǔ)上算附加稅,還是抵扣完剩余增值稅的12%?
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2017-08-08
我想請教老師1、2月增值稅我是去柜臺申報的、但是3月的增值稅上面的每個表需要怎么填寫呢
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2020-04-08
您好,我想問一下個體戶定期定額的經(jīng)營所得的應(yīng)稅項應(yīng)該填增值稅申報表上的哪一個數(shù)值呢?
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2022-03-24
老師,問一下,填增值稅預(yù)繳稅款表的銷售額是扣除增值稅的金額嗎?扣除金額欄填的金額是稅金?
1/1303
2021-11-26
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