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求增值稅
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2015-11-17
老師,增值稅申報(bào)表怎么填啊[圖片]老師,您能幫我看看我這個(gè)該怎么填嗎
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2022-04-11
你好,老師,問(wèn)一下,在什么情況可以減免增值稅
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2016-09-14
老師好請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:就是小規(guī)模納稅增值稅申報(bào)表,沒(méi)有未開(kāi)票收入那一欄目,那表應(yīng)該怎么填呢,比如6月銷(xiāo)售,7月才開(kāi)票,然后報(bào)稅會(huì)提示這個(gè),
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2021-07-22
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)流程
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2023-03-01
上個(gè)月報(bào)的7月的增值稅申報(bào)表,附表一合計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)11121.13,到主表這里怎么變成了11121.49了?現(xiàn)在怎么更正?我打開(kāi)更正申報(bào)在表里面重置,刷新后還是沒(méi)有改變,請(qǐng)問(wèn)怎么弄?
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2022-09-16
增值稅申報(bào)表中即征即退的收入高多,進(jìn)項(xiàng)少可以嗎?然后導(dǎo)致稅負(fù)很高,我們只要交3個(gè)點(diǎn),所以這邊的進(jìn)項(xiàng)很少,其他交的都可以退,這樣有影響嗎
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2022-05-24
減免增值稅,是依據(jù)什么做的
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2021-05-31
老師,我們現(xiàn)在要預(yù)售商品房,整體還沒(méi)有完工,所以我還沒(méi)有把開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。那業(yè)主要開(kāi)增值稅發(fā)票去銀行辦按揭。我想請(qǐng)教以下的問(wèn)題 1、我是不是現(xiàn)在要把開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)為開(kāi)發(fā)成本,因后期還有開(kāi)發(fā)成本,目前這個(gè)開(kāi)發(fā)成本轉(zhuǎn)為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的金額是依據(jù)我?guī)ど犀F(xiàn)在開(kāi)發(fā)成本的余額來(lái)轉(zhuǎn)嗎? 2、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的科目,我是不是要錄入相關(guān)的房號(hào)呢?
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2022-11-09
本季度小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),跳出錯(cuò)誤信息“B44減稅項(xiàng)目期初余額必須等于上期期末余額3182.45 這是什么情況?
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2022-07-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)附列資料是什么情況下需要填寫(xiě)
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2021-04-08
老師 請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模增值稅減免政策普票3個(gè)點(diǎn)減免至1%,專(zhuān)票也適用嗎?
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2022-12-28
小規(guī)模增值稅減免政策是到2022年12月31嗎
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2021-10-23
老師,普票開(kāi)票11366.34,無(wú)票收入40412.42合計(jì)51778.76元,增值稅申報(bào)表填列正確嗎,如下圖
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2023-07-12
課上不是說(shuō)不超過(guò)500萬(wàn)減免增值稅的嗎
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2017-03-01
增值稅申報(bào)表期末未繳稅額負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
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2021-02-25
增值稅申報(bào)表表二填在未開(kāi)票收入是負(fù)數(shù)的有影響嗎
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2024-01-09
老師,小規(guī)模8月紅沖一份6月開(kāi)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票,不含稅是18000元,8月改開(kāi)成普票不含稅18000,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2023-10-08
以前已做無(wú)票收入申報(bào),今年一月補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,在今年申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表,附列資料一,未開(kāi)具發(fā)票欄塡寫(xiě)負(fù)數(shù),驗(yàn)證通不過(guò),提示:未開(kāi)具發(fā)票欄不能為負(fù)值。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)怎樣申報(bào),謝謝! 以前年底都可塡寫(xiě)負(fù)值的 怎樣開(kāi)通 呀,以前年度都能正常申報(bào),今年不行了
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2022-02-24
老師,為什么增值稅認(rèn)證結(jié)果通知書(shū)跟增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)會(huì)有差額呢
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2021-01-22