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如果公司一直以來就是以往來款來進(jìn)行打款,但是公司領(lǐng)導(dǎo)又說這個(gè)是投資款,程序上怎么處理以后才能讓其變?yōu)橥顿Y款呢?還有這個(gè)期間的賬務(wù)怎么處理才是正規(guī)的呢
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2017-08-28
老師我想問下企業(yè)變更股東和法人及地址時(shí),賬務(wù)還需要進(jìn)行什么處理嗎,例如會(huì)有類似注銷時(shí)的時(shí)的賬務(wù)處理嗎,還是保持公司的賬務(wù),就走下變更程序就可以了
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2019-11-08
老師,找別人給公司開發(fā)一個(gè)小程序,這種是直接計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目嗎? 公司法人是外籍的,他發(fā)工資按照什么申報(bào)?勞務(wù)報(bào)酬還是?要是她在國外有社保,北京可以不繳納嗎?
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2020-07-01
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采購時(shí)候做了預(yù)估但沒有抵扣,借:在途貨物 進(jìn)項(xiàng)暫估, 貸,應(yīng)付賬款。如果退貨了暫估進(jìn)項(xiàng)稅怎么平呢?
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2019-11-04
預(yù)估成本入了商品成本后,開票后,客戶退票了,那個(gè)預(yù)估的成本是不是又回到賬上,這個(gè)預(yù)估的成本需要轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-09-10
老師,關(guān)于暫估款,除了購入原材料,庫存商品可以用暫估以外,支付其他款項(xiàng)比如說運(yùn)費(fèi)發(fā)票未到可以用暫估嗎?
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2019-02-26
老師上個(gè)月做的水電費(fèi)的暫估,這個(gè)月收到發(fā)票,發(fā)票不含稅金額和暫估金額一致。請問上個(gè)月的暫估用不用紅沖:
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2016-07-18
這個(gè)月暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 50000 貸:應(yīng)付賬款-暫估50000 如果下個(gè)月我拿到成本票一張53000的,我該如何入賬?
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2017-08-03
我們公司要收購一家公司的有效資產(chǎn),找了一個(gè)評估公司出了評估報(bào)告,請問該評估報(bào)告里的資產(chǎn)總額含稅收嗎?
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2019-10-09
上月做的庫存商品暫估入庫與這個(gè)月到的發(fā)票金額不一致 沖暫估的時(shí)候如何做賬啊 暫估金額大于實(shí)際發(fā)票數(shù)
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2018-06-30
去年暫估50萬,借主營業(yè)務(wù)成本50萬(暫估),貸應(yīng)付賬款50萬(暫估)今年匯算清繳前來了30萬,剩下的20萬怎么做賬???
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2021-06-01
您好!去年的暫估費(fèi)用,多估了暫估金額,今年所得稅匯算清繳前沖紅,所得稅匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整是嗎
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2022-03-30
老師,去年暫估的,今年一月份回來了一部分,2月份還得暫估,我還需要把今年1月回來的發(fā)票,紅沖去年暫估嗎
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2023-03-23
去年暫估了兩種原材料—XXX(暫估) 今年來了材料做的憑證是原材料——XXX 做完后發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)因?yàn)橐粋€(gè)加了(暫估),另一個(gè)沒加暫估,變成兩個(gè)科目了,暫估的已經(jīng)投入生產(chǎn)了,現(xiàn)在發(fā)票來了進(jìn)行過沖減,由于不是一個(gè)科目,沖以前那個(gè)暫估的就變成負(fù)數(shù)了,應(yīng)該怎么調(diào)整?。?/span>
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2019-06-10
老師,我們剛從代理記賬公司把賬接過來,我看他們比如這個(gè)月暫估庫存30萬,下個(gè)月會(huì)沖回30萬,然后又暫估一筆35萬,每月都這樣沖回上月的暫估又本月暫估一筆,然后我這個(gè)月得按他們一樣沖回上月的暫估嗎,然后再暫估一筆的金額又怎么算的呢
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2019-12-24
好滴,老師,請教關(guān)于暫估入庫的事:1.假如暫估A材料500件,暫估價(jià)350.現(xiàn)在領(lǐng)用了300件,目前剩余材料200件。經(jīng)詢問,這材料進(jìn)價(jià)大概是300元。故先把庫存的200件按350元暫估價(jià)紅字沖掉,再按新暫估價(jià)300入賬。2.老師那之前按暫估價(jià)350元來結(jié)的庫存商品,要如何調(diào)賬
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2016-11-16
三季度暫估材料現(xiàn)在部分票到了,還有的沒到怎么做賬
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2020-01-10
發(fā)票還沒到 暫估入賬的分類怎么做呢?
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2017-09-25
費(fèi)用抵貨款,怎么做暫估入賬?
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2019-10-19
老師,3月購買的原材料未付款未開發(fā)票,3月份暫估入賬,4月份付款發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理 暫估的數(shù)值和發(fā)票金額相差0.1的情況下,怎么處理呢 三月份暫估的時(shí)候做的,借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 [圖片]老師就比如是這樣子,差0.01發(fā)票是四月收到,但是3月份暫估后月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本
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2022-05-09