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上月專票地址錯了,費用已經(jīng)正常做了,然后已經(jīng)開具紅字并重新開具專票了?,F(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 -2 貸:管理費用-郵寄費-2 本月收到票時 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 2 貸:管理費用-郵寄費 2 只調(diào)整進(jìn)項不調(diào)整費用還是全部需要調(diào)整?
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2022-04-10
老師你好,我公司是生產(chǎn)土特產(chǎn)的,現(xiàn)在要把制造費用分配到原材料上,請問這么分配合適么?例如制造費用8000,紅棗2000,枸杞1000,胎菊1000,分配率=8000/(2000+1000+1000)=2,紅棗分配2000*2=4000,枸杞分配1000*2=2000,胎菊分配1000*2=2000。還有外包裝,每款產(chǎn)品包裝不一樣,制造費用還需要分?jǐn)偟桨b物上么?
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2019-10-19
2月份是收到全年房租收入48萬??預(yù)計3月給對方開第一季度租金12萬的專票,那么2月我要申報增值稅多少,如果申報增值稅,我就要在2月確認(rèn)1-2月的房租收入8萬元?,銷項稅0.8萬,而我3月份要開發(fā)票12萬,我又得確認(rèn)對應(yīng)銷項稅1.2萬?這樣銷項稅就多了0.8萬?這個怎么處理?
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2019-03-11
2月份是收到全年房租收入48萬 預(yù)計3月給對方開第一季度租金12萬的專票,那么2月要申報增值稅多少,如果申報增值稅,就要在2月確認(rèn)1-2月的房租收入8萬元 ,銷項稅0.8萬,而我3月份要開發(fā)票12萬,又得確認(rèn)對應(yīng)銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理?
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2019-03-11
根據(jù)最新的個人所得稅稅法,個人獨資企業(yè),員工2人,老板1人,合計3人,老板工資月3萬,,員工1工資6000,員工2工資4000請問每個月申報個稅需要在2個地方申報?一個是自然人的申報,申報工資薪金這個的個稅,需要報2個員工的薪金,另一個是經(jīng)營所得,報老板一人的對嗎?
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2018-12-16
小王1月將其擁有的商鋪租賃給某超市,每月取得租金收入20000元,當(dāng)年2月小王對商鋪進(jìn)行維修,維修費為1000元。要求回答并計算以下問題:(5分) 1.(1)小王每月取得的商鋪租金收入應(yīng)按哪類所得計征個人所得稅;[問答題] 2.(2)小王2月、3月應(yīng)分別繳納的個人所得稅稅額。[問答題
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2022-06-11
年度匯算清繳:103資產(chǎn)總額是填寫什么數(shù)?<br><br>(2021.1月期末資產(chǎn)總額%2b2021.3月期末資產(chǎn)總額)/2=A,(2021.4月期末資產(chǎn)總額%2b2021.6月期末資產(chǎn)總額)/2=B,(2021.7月期末資產(chǎn)總額%2b2021.9月期末資產(chǎn)總額)/2=C,(2021.10月期末資產(chǎn)總額%2b2021.12月期末資產(chǎn)總額)/2=D。 (A%2bB%2bC%2bD)/4=E<br>就填寫E這個數(shù)嗎?
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2022-04-20
2月6日,A公司向丙公司賒購材料一批,價目表標(biāo)明價格為100000元,由于成批購買,商業(yè)折扣為12%,現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、 n/30,適用的增值稅稅率為17%材料已入庫。2月15日,A開出轉(zhuǎn)賬支票支付于2月6日賒購的貨款。 請采用總價法和凈價法分別作出A公司和丙公司的會計處理
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2023-05-19
3.南海設(shè)備制造有限公司,只生產(chǎn)-種設(shè)備, 最近6年2014 2019年的數(shù)據(jù)如下:產(chǎn)量分別是20、75、60.45. 65. 00, 單位變動成本分別是600. 300. 450. 550. 420. 400, 固定成本總領(lǐng)分別40005200 5400. 4800 5000 600若2020年計劃生產(chǎn)設(shè)備150臺,要求:運用高低點法預(yù)測1高點( ) (2分)2低點( ) (2分) 3.b=( ) (4分) 4.2021年的總成本( ) (5分) 5.2021年的單位成本( ) (2分)
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2021-12-25
老師,以前會計對于工資是借:管理費用(管理人員)2萬 貸:應(yīng)付職工薪酬2萬 付工資時:借:應(yīng)付職工薪酬2萬 主營業(yè)務(wù)成本(工人工資)20 貸:銀行存款22萬 他工人工資沒有計提,直接走的營業(yè)成本 那所得稅匯算時,期間明細(xì)表,管理費用(職工薪酬2萬),我薪酬支出是填2萬,還是22萬呢? 因為薪酬是要看應(yīng)付職工薪酬貸方累計,我這個又有些矛盾。我清楚該怎么填
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2019-05-21
單位法人從公司取了5萬現(xiàn)金 2萬購買了大潤發(fā)的購物卡 (老板說送禮的) 可以提供發(fā)票(大潤發(fā)開具的發(fā)票內(nèi)容:預(yù)付卡銷售和充值) 3萬是購買煙酒品之類的(無任何單據(jù)) (大潤發(fā)卡)我寫的會計分錄:借:其他應(yīng)收款-購物卡 2 萬 貸:庫存現(xiàn)金 2萬 借:管理費用-招待費 2萬 貸:其他應(yīng)收款-購物卡 2萬 (3萬現(xiàn)金分錄) 借:其他應(yīng)收款-老板 3萬 貸:庫存現(xiàn)金 3萬 這樣對嗎
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2017-09-26
宏力鑄造有限責(zé)任公司每月發(fā)生的外購水電費均于下月初支付。2020年9月共耗用電費72 480元(不含稅)、水費38 700元(不含稅)。各車間部門用電、用水清單如表2-31和表2-32所示。鑄造車間各產(chǎn)品共同耗用的動力費用按實際生產(chǎn)工時比例分配,生產(chǎn)工人實際生產(chǎn)工時統(tǒng)計情況如表2-33所示 (3)根據(jù)記賬憑證登記成本費用明細(xì)賬,如表2-38至表2-40 所示。
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2022-03-01
假定調(diào)整后甲公司調(diào)整后長期股權(quán)投資的賬面價值=5 000-400+608+240=5 448(萬元)。 借:股本 2 000   資本公積1 200   盈余公積400(320+80)   其他綜合收益300   未分配利潤——年末 2 860(2 680+800-40-500-80)(這里有疑問 未分配利潤為什么沒有加上本年增加的其他綜合收益金額 我自己算的是 2680+800-40-500-80+200 請詳解謝謝)   商譽40   貸:長期股權(quán)投資5 448     少數(shù)股東權(quán)益1352[(2 000+1 200+400+300+2 860)×20%]               
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2019-07-15
公司1前期還沒辦理好工商注冊。然后他的客戶付給公司2了。公司2合計給公司1的客戶開票415000元。但是前期公司1支付給供應(yīng)商的錢也是以公司2名義支付的供應(yīng)商開票給公司2了合計金額729400元。那么現(xiàn)在是什么情況。怎么算。各沾光吃虧。想著以錢的形式支付給對方
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2018-05-29
大發(fā)公司20×1年銷貨額1000000元,稅后凈利90000元,其他資料如下: (1)財務(wù)杠桿系數(shù)1.6,固定營業(yè)成本240000元; (2)所得稅率25%; (3)20×1年普通股股利21000元。 要求: (1)若預(yù)期20×2年銷貨額為1200000元,則20×2年的,EPS會較20×1年增加多少百分比 (2)若每年股利金額固定,試求能支付股利前提下的銷售額。
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2022-05-10
乙公司于2×14年初銷售商品給甲公司,總價款為1 000萬元,成本700萬元。雙方約定分三次結(jié)款,2×14年末收400萬元,2×15年末收300萬元,2×16年末收300萬元。稅法規(guī)定,在約定的結(jié)款點按約定的結(jié)款額計算并出銷項稅票。假定資本市場利率為10%,增值稅稅率為13%,無其他相關(guān)稅費
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2020-12-17
老師,加班工資的正確算法:如果一個員工每月6000,如果節(jié)假日加班了2天,比方按2倍計算加班費,哪么還沒有平常上班每一天的工資多嗎?我是這樣算的你看對不對,2020/21.75/8*2=23.218...每小時,如果2天16小時加班算只有371元,而平常每天也有200元啊,這怎么合理啊,到底要怎么算才算對的呢?
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2021-03-10
還有一個問題就是比如我4月份計提工資的時候計提錯了,2月計提1月的工資,2月發(fā)放1月的工資,3月計提2月的工資,3月發(fā)放2月的工資,4月計提3月的工資,4月發(fā)放3月的工資,剛開始沒發(fā)現(xiàn)這個錯誤,后來知道錯了,現(xiàn)在要什么修改過來?我5月份應(yīng)該什么做才能平
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2019-05-22
我公司派遣2名員工去別打單位工作,對方公司把2人打工資打給我公司進(jìn)行發(fā)放,,合同在我公司,請問收到工資款我公司要開勞務(wù)發(fā)票嗎對方負(fù)責(zé)2人工資,但是,工資保險我公司發(fā)是我們老板與對方合作開的超市,我們什么都不管,只是派2名員工參與管理,每月分30%的利潤
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2017-11-13
老師,請問下本公司是今年1月剛注冊的,為小規(guī)模納稅人,所以為季度申報納稅,工資是不按時發(fā)放的,2月份才發(fā)放了2021.12月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)在4月份了,那么我現(xiàn)在做憑證的時候,是直接分別計提1、2、3月份的工資嗎?還是在做1、2、3月份憑證的時候就分別計提1、2、3月工資呢?
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2023-03-13
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