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老師,小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外,下同)銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%征收率征收增值稅。但是我們買車時(shí)是小規(guī)模,后面升級為一般人后出售才出售二手車,這個(gè)能按減按2%征收率征收增值稅?
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2023-06-27
小規(guī)模納稅人免增值稅記到營業(yè)外收入里,在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入政府補(bǔ)助利得?
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2020-05-22
1小微企業(yè)季度30萬內(nèi)免征增值稅的免征額怎么做賬?營業(yè)外收入的二級科目是什么? 2月收入不超過10萬,附加稅免兩項(xiàng)怎么做賬?
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2020-04-23
老師,一般增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入一致,比如,處置固定資產(chǎn),用固定資產(chǎn)清理科目確認(rèn)增值稅,這樣增值稅收入就會(huì)大于企業(yè)所得稅收入,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
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2020-05-22
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
老師、建筑行業(yè)小規(guī)模也是季度銷售30萬免征增值稅嗎
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2019-07-05
提問,小規(guī)模納稅人有優(yōu)惠政策,不超三十萬免征增值稅,那計(jì)提的這部分銷項(xiàng)稅計(jì)入營業(yè)外收入的哪一個(gè)二級科目?
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2019-11-19
核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
老師,小微企業(yè),增值稅附加稅稅率有沒有變動(dòng),因?yàn)槎惥脂F(xiàn)在減半征收,那我是按原稅率做分錄,還是按減半征收的稅率做憑證?如何做?
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2019-10-23
老師您好農(nóng)機(jī)合作社收到的政府補(bǔ)助收入我已做到營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助收入,請問在匯算清繳中是填寫在不征稅收入中的納稅調(diào)增嗎?
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2021-04-07
老師,2023年小規(guī)模實(shí)行3%減按1%征收增值稅,那么我開票時(shí)應(yīng)該選擇3%還是1%的稅率呢?
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2023-01-16
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
某行政單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政直接支付入賬通知書,財(cái)政直接支付水費(fèi)50000元 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
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2023-11-02
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月,該企業(yè)發(fā)生有關(guān)交易或事項(xiàng)如下: (1)5日,計(jì)提無償提供給本企業(yè)行政管理人員使用的自有房屋的折舊10 000元。 (2)10日,以自產(chǎn)的空調(diào)200臺發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,每臺自產(chǎn)空調(diào)市場售價(jià)為5 000元,成本為3 000元。 (3)31日,除上述職工薪酬外,計(jì)算當(dāng)月應(yīng)付職工工資總額為5 000 000元,“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為3 500 000元,車間管理人員工資為700 000元,企業(yè)行政管理人員工資為500 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為300 000元。 (4)該企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提的比例分別為工資總額的10%和12%。
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2020-06-05
社保怎么做?借:管理費(fèi)用吧。個(gè)人繳費(fèi)是寫其他應(yīng)收款-社保費(fèi)。貸:銀行存款吧
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2018-04-27
老師,我公司8月申請商標(biāo)權(quán),交給第三方機(jī)構(gòu)代辦的。 1、按照合同8月打了1萬給該機(jī)構(gòu),當(dāng)月沒有開發(fā)票,我8月做賬時(shí)“借:其他應(yīng)收款 1萬,貸銀行存款1萬”。 2、因?yàn)楹贤行枰龅氖马?xiàng)中,只有一部分是確定包過的,對應(yīng)金額為800元,9月將800元開發(fā)發(fā)票給我;其余的9200元為不包過的內(nèi)容,對方先開了收據(jù),待根據(jù)待辦結(jié)果確定費(fèi)用后,這一部分再開發(fā)票。 請問,我9月收到的這張發(fā)票做賬是”借:管理費(fèi)用800元,貸其他應(yīng)收款800元“嗎?9200元的收據(jù)是否先不入賬,等最終確定費(fèi)用并收到發(fā)票后再入賬呢?
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2016-09-26
老師您好,請問公司后勤盧彤借款20000,我做借:其他應(yīng)收款20000貸:銀行存款20000,本月報(bào)銷10000沖賬,還留10000,下次報(bào)。借:管理費(fèi)用10000貸:其他應(yīng)收款10000,請問老師這樣做對嗎
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2020-05-02
我怎么看到會(huì)計(jì)做分錄是:借:其他應(yīng)收款175,管理費(fèi)用175 貸:銀行存款350
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2020-02-20
買社保的分錄是這樣嗎 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款—某某 貸:銀行存款 看社保明細(xì)怎么知道其他應(yīng)收款的金額是多少呢?
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2017-10-31
請問老師,當(dāng)月的住房公積金銀行5號就已經(jīng)代扣掉,那么當(dāng)月的住房公積金還用計(jì)提嗎?可以直接走費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2016-09-19
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