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我們公司是房地產(chǎn)公司,支付給銷售公司的銷售代理費,在匯算清繳的期間費用明細表里,填寫到哪一行?是勞務(wù)費還是傭金和手續(xù)費那行?
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2019-05-25
老師好 差額征稅的的銷售額為全部銷售額減成本費用,這個成本怎么界定,社保費是只有單位承擔的需要扣除,還是個人承擔的也需要算上
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2022-06-23
老師,您好。如果是大型超市,用售價金額法進行記賬入庫,必須要通過在途物資嗎?票回來已結(jié)算直接按售價計入庫存商品,那進項稅額怎么記呀
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2019-08-28
你好老師,我咨詢個問題。 一般納稅人從農(nóng)戶手中購買農(nóng)產(chǎn)品,沒有進項發(fā)票。但是有銷售發(fā)票,那么如何用銷售金額計算應(yīng)抵扣的進項稅額?
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2019-06-03
我們銷售鋼琴,然后有配套搭贈了相應(yīng)鋼琴課程,這個要怎么做賬會比較合理?在計算銷售毛利的時候,要不要扣除這個搭贈的課程費用?
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2017-12-06
請問我們是電梯生產(chǎn)銷售,外購電梯銷售給企業(yè),然后產(chǎn)生了一些改造這個項目的人工費是怎么處理?算到生產(chǎn)成本里面還是放費用里面?
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2023-02-01
購買產(chǎn)品,要求銷售方開增值稅專用發(fā)票,對方要加12個稅點是什么意思?稅點是怎么計算的?
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2018-09-27
企業(yè)清算出售自用轎車,電子設(shè)備等固定資產(chǎn),稅率是2%,這部分稅不免吧?可以自行開發(fā)票嗎?
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2019-05-20
公司的應(yīng)收賬款是5980元結(jié)果只收到了3000元那么2980是作為銷售費用還是營業(yè)外支出核算呢
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2017-06-26
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品 一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1) 計算甲化妝品 生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額; (3) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售 高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-10-22
老師,匯算清繳的時候職工福利費支出那欄是選應(yīng)付職工薪酬的福利費和管理費用(銷售費用)福利費加起來的總數(shù)嗎
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2020-04-28
公司銷售使用的固定資產(chǎn) 采用簡易征收方式減按2%,報稅時候票面和計算出的稅額 的差 申報增值稅主表填哪一行
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2019-03-14
公司這個月開始投產(chǎn),發(fā)生銷售業(yè)務(wù),之前的費用是算到長期待攤費用的,這個月是要開始攤銷了嗎?要分幾期攤銷完?
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2020-06-10
老師,您好,請教一下,我利潤表計算出來,銷售費用少2分,管理費用少兩分,但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本又是對的,這個是什么情況?
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2019-04-19
這里領(lǐng)用的庫存商品借記“在建工程”150,貸記“庫存商品”150,為什么不計算銷項稅額呢,自建領(lǐng)用庫存商品不是視同銷售嗎?
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2021-04-20
變動成本法和完全成本法計算稅前利潤的比較: 甲企業(yè)從事單一產(chǎn)品生產(chǎn),期初沒有存貨,當月共生產(chǎn)產(chǎn)品600件,銷售500件,銷售單價1500元,單位變動成本(直接材料、直接人工變動制造費用)80元,管理費用、銷售費用總額20000元,且均為固定成本,固定制造費用12000元,完全成本下每件分攤20元(12000元÷600件); 要求:(1)按變動成本法和完全成本法分別計算其稅前利潤?可以列表(左右或上下列表或分別直接寫計算過程自選)(2)兩種計算方法計算的稅前利潤有差異的原因?
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2023-12-19
兼營不同稅率的應(yīng)稅貨物銷售,分別核算銷售額,是將所有品名的貨物都通過主營業(yè)務(wù)收入明細核算嗎?
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2017-05-20
老師,我銷售一批貨,要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嘛,我不知道怎么算,我知道銷售額,這到底怎么算啊 比如主營業(yè)務(wù)收入是703266.76,購進庫存商品673932.19,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是多少啊 是不是說按照銷售毛利來,那毛利怎么算啊
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2016-10-26
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用稅率為13%,2019年8月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營如下:銷售甲產(chǎn)品給大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,不含消費稅額80萬元,同時取得銷售甲產(chǎn)品的運輸費收入5.65萬元(含增值稅價格,與銷售費用不能分別核算)
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2022-04-21
某公司為增值稅一般納稅人,2022年6月購進布料生產(chǎn)男裝,購進時取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款10000元,同年7月將該布料生產(chǎn)的衣服用于簡易計稅項目取得含稅銷售額33900元,用于正常銷售取得含稅銷售額22600元。計算該月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額
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2023-04-27