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老師您好 我開錯了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票 想要作廢 于是在軟件下面點(diǎn)擊了負(fù)數(shù)開具 這是不是就代表沖紅了
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2022-03-19
老師,軟件產(chǎn)品,軟著權(quán)下來了,做即征即退怎樣操作呢? 老師:軟件產(chǎn)品享受增值稅即征即退政策需要符合相關(guān)條件。具體操作流程如下: 1. **申請即征即退資格備案**: - 在你所在地區(qū)的稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案,提供軟著權(quán)證明、企業(yè)的基本資料等材料。 2. **銷售開票時注明**: - 開具增值稅發(fā)票時需要注意填寫正確的稅率,并注明屬于軟件產(chǎn)品。 3. **納稅申報(bào)**: - 按期進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),申報(bào)過程中需要注意填寫即征即退相關(guān)信息。 4. **申請退稅**: - 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求提供相關(guān)資料,通常包括銷售合同、增值稅發(fā)票、軟著權(quán)證明等文件。 - 在指定時間內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交退稅申請。 5. **稅務(wù)機(jī)關(guān)審核**: - 稅務(wù)機(jī)關(guān)會進(jìn)行審核,審核通過后退還已繳納的增值稅。 希望這些步驟能幫到你,如有其他問題或需要更詳細(xì)的指導(dǎo),歡迎進(jìn)一步提問 老師,謝謝你的回復(fù),上面的第3點(diǎn)納稅申報(bào),也是按照平時那樣根據(jù)稅負(fù)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后申報(bào)嗎?第4點(diǎn)為什么要申請退稅呢?申請退稅是怎樣申報(bào)的?
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2024-05-17
我們做軟件開發(fā),請問有沒什么稅務(wù)處理的辦法,增值稅方面的,比如說我們有100萬的銷項(xiàng),但是進(jìn)項(xiàng)只有30萬,其他都是人工成本,增值稅不可能全硬交吧,請問有沒什么政策方面的除了高新技術(shù)企業(yè),這個太難申請了!
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2019-09-12
您好,我要發(fā)2018年的年終獎,想確定一下是按新政策還是舊政策?
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2018-12-26
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,商品售價不含增值稅。2019年4月9日銷售商品一批,按商品標(biāo)價計(jì)算的金額為200萬元,由于是成批銷售,甲公司給予客戶10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收回。該批產(chǎn)品成本為150萬元,合同約定現(xiàn)金折扣條件為2/10,n/30,客戶于4月15日付款(計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮應(yīng)收增值稅金額)要求:做出甲公司的會計(jì)分錄
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2020-06-21
收到農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,請問怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-08-02
老師,請問一下?我們是一般納稅人,我們屬于制造業(yè),稅務(wù)局通知我們可以退去年10月所屬期的增值稅及附加稅和今年2月所屬期的增值稅及附加稅稅款,收到稅款怎么寫分錄?
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2023-03-15
開具了 43頁料,甲股份有限公為增值 適用的增值民稅本1332021年 售務(wù)的相關(guān)料如下 12021年12月3日甲公司銷售高品200 件價數(shù)為300000元增倡稅項(xiàng)稅力 39000元總成本為240000元定60天內(nèi)可 無景件語已開具增值視專用發(fā)并收雙 全圍價銳放同時客戶已經(jīng)收到商品甲公司 圓以往經(jīng)估計(jì)溫事為52022年2月3 日,具,甲公同共收到實(shí)際退因10件高 品并已還相關(guān)貨粒和增值機(jī)回時開具了 增值權(quán)江字專用發(fā) 22021年11月5日,甲公四固售某大型具品一 件給數(shù)力150萬元增值校數(shù)力195萬元價 已收到總應(yīng)本為萬元合間現(xiàn)定甲公 安裝工程安鍋員已包含在品價格中 安裝調(diào)試究成客戶才三收該高品于當(dāng)日已 經(jīng)發(fā)出且已開出增值發(fā)景次年2月該商 安裝究工并通過驗(yàn) 求造項(xiàng)編制上相關(guān)經(jīng)濟(jì)位務(wù)的合計(jì)分景
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2022-06-11
開票軟件中增值稅發(fā)票可以打印普通票不可以是什么原因
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2016-03-14
從勝利公司購入A商品100件,每件不含稅價格1 000元,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅13 000元,商品已經(jīng)入庫,款項(xiàng)尚未支付。這個會計(jì)分錄咋寫啊
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2022-06-16
老師,如何理解小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠政策:每月不超過10萬,每季度不超過30萬則免交增值稅,1,2,3月的銷售額分別為 13萬,5萬,11萬(都是自開發(fā)票),那 (1)季度申報(bào)需要交納增值稅和附加稅各是多少? (2)如果1月13萬銷售額里有8萬代開,那季度交納增值稅和附加稅各是多少? 謝謝老師o(* ̄︶ ̄*)o
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2019-12-06
(2) 5日,甲公司向丙公司銷售商品一-批,該批商品的標(biāo)價為200萬元(不含增值稅),實(shí)際成本為160萬元,由于成批銷售,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為: 2/10、 1/20、 N/30, 甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品同時開具增值稅專用發(fā)票,符合商品銷售收入確認(rèn)條件,于當(dāng)月20日收到丙公司支付的貨款,計(jì)算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。 (3) 15日,甲公司將倉庫積壓的原材料一批出售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,款項(xiàng)已存入銀行,該批原材料的實(shí)際成本為18萬元。會計(jì)分錄
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2021-12-29
請問題中應(yīng)補(bǔ)繳企稅中的100萬是什么,屬于小微的優(yōu)惠政策嗎?為什么問題6中的調(diào)增1075816.51需要拆開計(jì)算,稅率又不一樣?
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2021-11-12
老師您好,請問這個固定資產(chǎn)全額抵扣政策是什么時候出來的?還有固定資產(chǎn)抵扣有百分之60%?來年在抵扣40%?又是什么情況?? 老師,那我固定資產(chǎn)車輛是2019年1月20日買的,我要用哪個政策?本月要2019年1月20日買的車的固定資產(chǎn)抵扣,要用哪個政策? 哪位老師知道用哪個政策 麻煩您解答一下。
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2019-06-04
公司法人向公司借款購買辦公用品,掛的往來記得其他應(yīng)付款,這樣有風(fēng)險嗎,要怎么沖掉其他應(yīng)付款,需要交個稅嗎,有沒有政策文件
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2019-03-28
我公司正常銷售商品開具的增值稅專票稅率13%,如果開具增值稅普通發(fā)票稅率開多少呢?
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2019-11-18
老師,我們上半年享受的是小微的政策,下半年銷售的是高企的政策,那我們現(xiàn)在一年內(nèi)可以同時享受不同的政策嗎,如果不能同時享受,我們上半年享受的小微的政策需要補(bǔ)稅嗎
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2024-04-28
某企業(yè)生產(chǎn)的半成品A,單位變動成本為30元/件,售價為40元/件,年產(chǎn)量為1000件。若經(jīng)過深加工可加工為產(chǎn)成品B,每件變動加工成本為50元,產(chǎn)成品B售價為120元/件。 要求:就以下不同情況做出A半成品是直接出售還是深加工的決策 分析。 (1)產(chǎn)品全部深加工,需增加專屬固定成本20 000元。 (2)企業(yè)只具有深加工500件的生產(chǎn)能力,但該能力可用于對外承 攬業(yè)務(wù),一年可獲貢獻(xiàn)毛益16 000元。
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2022-04-22
與客戶簽訂A產(chǎn)品的銷售合同,收取銷售定金50000元,按照上述合同要求銷售A產(chǎn)品1000件,每件80元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款為10400元,余款已收到,A的銷售成本每件50元,會計(jì)分錄
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2022-05-23
財(cái)政收入的增加有利于什么?
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2015-12-18