您的當(dāng)前余額為122.62元,其中基本帳戶余額為34.52元,贈送賬戶余額為88.10元,
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2015-11-28
期末科目余額表上哪些科目是不能留有余額的如果有余額該怎么辦?
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2017-10-07
預(yù)收賬款余額為-20.那相當(dāng)于借方余額對嗎?借方余額表現(xiàn)為20還是-20?
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2019-11-27
請問下,我做的軟件賬里,8月份科目余額應(yīng)付賬款期未余額是48877.49,預(yù)付賬款期款余額為0,資產(chǎn)負(fù)債表中期初應(yīng)付賬款期初余額為40100和預(yù)付賬款期初余額為122663,那資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中應(yīng)付賬款期未余額以及預(yù)付賬款期未余額各為多少
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2019-09-06
根據(jù)科目余額表做資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表中 本年利潤期末余額是-810009.87 利潤分配是0 那我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤= -810009.87么 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤=科目余額表中的本年利潤期末余額+科目余額表中的利潤分配期末余額 對么?
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2017-05-04
9.年末,經(jīng)過對賬確認(rèn)財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為200000元,本年度財(cái)政直接支付實(shí)支出數(shù)為1800000:本年度財(cái)政授權(quán)支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)為300000元,本年度零余額賬款額度下達(dá)數(shù)為2800000,本年度零余額賬戶用款額度支用數(shù)為270000元
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2021-11-24
5、2月20日,按合同規(guī)定,向玲利公司銷售家電一批,售價(jià)60000元,增值 稅稅額7800元,款項(xiàng)以預(yù)收賬款結(jié)算,余款暫欠。5、2月20日,按合同規(guī)定,向玲利公司銷售家電一批,售價(jià)60000元,增值 稅稅額7800元,款項(xiàng)以預(yù)收賬款結(jié)算,余款暫欠。
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2021-12-30
注銷公司要填寫清算所得稅申請單,資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金有余額,沒有負(fù)債,未分配利潤是負(fù)數(shù),最后資產(chǎn)是有余額的,開業(yè)注冊資金是50萬,經(jīng)營幾年虧損了30多萬,這樣最后資產(chǎn)還有10多萬 ,注銷清算時(shí)要交所得稅嗎?
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2022-01-27
資產(chǎn)負(fù)債表有一筆預(yù)提費(fèi)用的余額,但是查發(fā)現(xiàn)在2017年度匯算清繳時(shí)調(diào)增了,2018年賬面沒沖還有余額,現(xiàn)在2018匯算清繳,這個預(yù)提費(fèi)用填在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表哪一項(xiàng)?還是不填。2019做賬沖掉?怎么處理,麻煩詳細(xì)說下。
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2019-05-24
用金蝶軟件年中建賬,錄入會計(jì)科目余額,期初余額是錄入建賬當(dāng)月的期初余額還是年初的期初余額
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2017-08-30
老師請問2018年九月的資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額就是2017年12月的余額。期末余額就是2018年7-9月的余額吧?
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2018-10-19
工商注銷需要清算報(bào)告、公司清算虧本120萬、注冊資本家為5000萬、剩余財(cái)產(chǎn)的分配是5000萬減去120萬4880按股東的出資比例分配么?
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2017-11-06
繳納殘保金時(shí),是按應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)算?如果某月還發(fā)了年終獎金,也要計(jì)算在內(nèi)嗎?是按應(yīng)付職工薪酬貸方余額合計(jì)數(shù)填列?
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2017-05-12
在嗎?我是機(jī)械租賃公司,別的機(jī)械干活需要發(fā)票付款 我有多余的發(fā)票 可以和這個機(jī)械干活的單位簽訂合同 開票嗎? 算不算虛開
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2019-04-23
一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為負(fù)數(shù)是什么意思?如果加上11月的1000元,期末余額為800元。那我計(jì)提城建稅是用1000算還是800算?
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2019-12-16
請問下老師,政府預(yù)算會計(jì)資金結(jié)存貨幣資金期初余額=庫存現(xiàn)金+存款+應(yīng)收款-應(yīng)付款?在發(fā)生應(yīng)收應(yīng)付時(shí),同時(shí)做預(yù)算會計(jì)?對嗎
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2020-01-06
老師,為什么在金馬商貿(mào)1月的資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)付賬款的余額還是4404,試算平衡表里的余額是在貸方86051。然后怎么又轉(zhuǎn)去應(yīng)付賬款了,也沒有做會計(jì)科目的調(diào)整。
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2019-07-22
老師,我19年年報(bào)可以是12月的財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?12月的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬貸方有114672.42的余額,應(yīng)交稅費(fèi)貸方有34960.47的余額,匯算的時(shí)候需要調(diào)整嘛?怎么調(diào)整呢?
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2020-05-13
賬上的實(shí)收資本都是銀行轉(zhuǎn)賬的,但因?yàn)橐郧暗馁~目不清不全,后面就按流水整理了一下,收付抵完多余的算投資款,而賬上實(shí)收資本大于這個結(jié)余,應(yīng)該調(diào)賬嗎?
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2022-12-07
你好, 政府新會計(jì)制度,新舊銜接,在登記期初余額表時(shí),參公事業(yè)單位原賬目中有事業(yè)基金和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),這兩部分需要登記到預(yù)算會計(jì)的初始余額去嗎
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2020-02-16
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