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全額撥款事業(yè)單位的工資需要通過應付職工薪酬嗎?應該如何做分錄?
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2019-11-20
財政部門撥入行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費會計分錄借:銀行存款,貸:專項基金/工會經(jīng)費,分錄正確嗎?
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2022-04-21
事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊剩個幾百,凈資產(chǎn)和累計盈余負數(shù)怎么辦
1/1226
2022-03-02
行政事業(yè)單位兩個項目的錢,用來支付同一筆款,賬戶就一個,一筆直接支出了我需要在兩個項目賬中把該筆錢拆開支出,原始憑證就一份我在其中一個項目中用復印件作為原始憑證,這樣導致我記賬憑證金額和銀行轉(zhuǎn)賬單金額不一致這樣可以嗎,如果不可以該如何做賬
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2019-07-10
請問,事業(yè)單位水電費(商戶+單位)的支付,因為單位費用已經(jīng)用完了,本次是用財務代管資金支付的,商戶的我們做的借其他應收款,但是單位部分我要做到那個科目里面?
1/889
2019-12-30
老師,您好!問一下事業(yè)單位財政撥款在資產(chǎn)負債表里這個錢放到其它流動資產(chǎn)那一欄對不?
1/957
2019-10-09
事業(yè)單位年末業(yè)務活動費費用—固定資產(chǎn)折舊有余額,請問需要怎么處理
2/2942
2020-01-07
做的是行政事業(yè)單位的會計 公積金、社保費組成部分(零余額賬戶撥款 單位、財政直接代扣 個人及財政撥付) 劃撥公積金時(單位、個人兩部分) 借方: 基本支出-個人補助支出——公積金(個人) 其他應付款——公積金(單位) 社保劃撥時(單位、個人兩部分) 借方:基本支出-工資福利支出——社保費(個人) 其他應付款——社保費(單位) 行嗎??
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2017-04-04
我想問下事業(yè)單位的收入和費用,在做匯算清繳的時候,收入要填在不征稅收入里的調(diào)減金額里,費用要填在不征稅收入用于支出所形成的費用調(diào)增里嗎?事業(yè)單位的匯算清繳有模板嗎
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2020-03-27
1. (1)某事業(yè)單位為增值稅一-般納稅人。 12月1日,事業(yè)單位與A公司簽訂技術服務合同,為A公司的B項目提供專業(yè)技術服務,合同總額106 000元。 A公司于簽訂合同時預付30%的合同款,其余70%的合同款在合同履行完成后次性支付。當日收到A公司銀行轉(zhuǎn)來的預付款31 80元。 (2)25 日,該事業(yè)單位與A公司的技術服務合同全部履行完成,與A公司結算技術服務費,當日收到A公司轉(zhuǎn)來的合同余款74 200元。
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2020-04-15
下列項目中屬于免征增值稅的有(?。?。 A、安置殘疾人的單位提供應稅服務 B、為了配合國家住房制度改革,企業(yè)、行政事業(yè)單位按房改成本價、標準價出售住房取得的收入 C、縣級以上地方人民政府或自然資源行政主管部門出讓、轉(zhuǎn)讓或收回自然資源使用權(不含土地使用權) D、政府舉辦的從事學歷教育的高等、中等和初等學校(不含下屬單位),舉辦進修班、培訓班取得的全部歸該學校所有的收入
1/5067
2020-02-15
某事業(yè)單位財務人員24年1月申報個人所得稅時用23年12月的工資表來做,稅費800多。后來3月份在個稅系統(tǒng)里更正了一下,更正后稅費200多了。這樣情況咱們要去稅務局要辦其他手續(xù)不,多扣的稅怎么計算,是否還回來?
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2024-04-16
事業(yè)單位用其他應付款—項目經(jīng)費買固定資產(chǎn)應該怎么記賬?收到項目經(jīng)費時:借銀行存款,貸其他應付款—項目經(jīng)費;買固定資產(chǎn)時:借其他應付款,貸銀行存款;固定資產(chǎn)入庫時,借固定資產(chǎn),貸累計盈余?
1/2564
2022-03-29
你好老師,事業(yè)單位的質(zhì)量保證金專戶里產(chǎn)生的利息可以支付其他應付款
1/1244
2019-10-11
請問事業(yè)單位中其他應付款掛賬9年,為個人醫(yī)保金,單位多扣,實際少繳入社保部門的,總計173元,但因為當年工資不是從單位出的,而是從財政部門出的,現(xiàn)在單位查不到應退給誰,本次單位要清產(chǎn)核資清理賬務,怎么辦
1/1081
2019-04-17
事業(yè)單位因計提固定資產(chǎn)折舊,導致累計盈余出現(xiàn)負數(shù),凈資產(chǎn)也是負數(shù),正常嗎?請問該怎么解決?
1/3340
2022-01-13
老師,事業(yè)單位幼兒園應該選用三欄式明細賬還是多欄式明細賬?謝謝。。
1/1342
2019-05-15
接受捐贈一筆貨幣資金88000元,款項已存入開戶銀行。同時,接受捐贈一項固定資產(chǎn),確定的成本為152000元。 (2)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余20元。 (3)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)生的現(xiàn)金溢余20元無法查明原因,報經(jīng)批準,轉(zhuǎn)入其他收入。 (4)年末,“其他收入”科目的本年發(fā)生額為235200元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (5)年末,“其他預算收入”科目的本年發(fā)生額為150500元,其中,專項資金收入124500元,非專項資金收入26000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財政撥款結轉(zhuǎn)-本年收支結轉(zhuǎn)”和“其他結余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄
4/3104
2021-10-21
事業(yè)單位,新政府會計制度下,補錄以前年度的固定資產(chǎn)怎么做分錄?
1/15323
2019-08-30
事業(yè)單位在查1月份明細賬余額時,發(fā)現(xiàn)比銀行對賬單的余額多81.67,經(jīng)查是銀行對賬單上代理國庫稅收收繳的81.67,請問這是怎么回事?該怎么做會計分錄?
1/1199
2019-12-17