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某事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員24年1月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)用23年12月的工資表來(lái)做,稅費(fèi)800多。后來(lái)3月份在個(gè)稅系統(tǒng)里更正了一下,更正后稅費(fèi)200多了。這樣情況咱們要去稅務(wù)局要辦其他手續(xù)不,多扣的稅怎么計(jì)算,是否還回來(lái)?
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2024-04-16
老師,您好!問(wèn)一下事業(yè)單位財(cái)政撥款在資產(chǎn)負(fù)債表里這個(gè)錢放到其它流動(dòng)資產(chǎn)那一欄對(duì)不?
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2019-10-09
事業(yè)單位年末業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)費(fèi)用—固定資產(chǎn)折舊有余額,請(qǐng)問(wèn)需要怎么處理
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2020-01-07
請(qǐng)問(wèn),事業(yè)單位水電費(fèi)(商戶+單位)的支付,因?yàn)閱挝毁M(fèi)用已經(jīng)用完了,本次是用財(cái)務(wù)代管資金支付的,商戶的我們做的借其他應(yīng)收款,但是單位部分我要做到那個(gè)科目里面?
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2019-12-30
你好老師,事業(yè)單位的質(zhì)量保證金專戶里產(chǎn)生的利息可以支付其他應(yīng)付款
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位中其他應(yīng)付款掛賬9年,為個(gè)人醫(yī)保金,單位多扣,實(shí)際少繳入社保部門的,總計(jì)173元,但因?yàn)楫?dāng)年工資不是從單位出的,而是從財(cái)政部門出的,現(xiàn)在單位查不到應(yīng)退給誰(shuí),本次單位要清產(chǎn)核資清理賬務(wù),怎么辦
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2019-04-17
事業(yè)單位因計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,導(dǎo)致累計(jì)盈余出現(xiàn)負(fù)數(shù),凈資產(chǎn)也是負(fù)數(shù),正常嗎?請(qǐng)問(wèn)該怎么解決?
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2022-01-13
我想問(wèn)下事業(yè)單位的收入和費(fèi)用,在做匯算清繳的時(shí)候,收入要填在不征稅收入里的調(diào)減金額里,費(fèi)用要填在不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增里嗎?事業(yè)單位的匯算清繳有模板嗎
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2020-03-27
做的是行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì) 公積金、社保費(fèi)組成部分(零余額賬戶撥款 單位、財(cái)政直接代扣 個(gè)人及財(cái)政撥付) 劃撥公積金時(shí)(單位、個(gè)人兩部分) 借方: 基本支出-個(gè)人補(bǔ)助支出——公積金(個(gè)人) 其他應(yīng)付款——公積金(單位) 社保劃撥時(shí)(單位、個(gè)人兩部分) 借方:基本支出-工資福利支出——社保費(fèi)(個(gè)人) 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)(單位) 行嗎??
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2017-04-04
請(qǐng)問(wèn)老師:政府會(huì)計(jì)制度直接支付事業(yè)單位職工報(bào)銷差旅費(fèi),該如何做分錄?謝謝!
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2019-07-24
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說(shuō) 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
為什么事業(yè)單位的統(tǒng)發(fā)工資方法時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬貸財(cái)政補(bǔ)助收入 為啥貸方就是財(cái)政補(bǔ)助收入呢
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2019-05-30
財(cái)政部門撥入行政事業(yè)單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款,貸:專項(xiàng)基金/工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄正確嗎?
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2022-04-21
行政事業(yè)單位兩個(gè)項(xiàng)目的錢,用來(lái)支付同一筆款,賬戶就一個(gè),一筆直接支出了我需要在兩個(gè)項(xiàng)目賬中把該筆錢拆開(kāi)支出,原始憑證就一份我在其中一個(gè)項(xiàng)目中用復(fù)印件作為原始憑證,這樣導(dǎo)致我記賬憑證金額和銀行轉(zhuǎn)賬單金額不一致這樣可以嗎,如果不可以該如何做賬
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2019-07-10
事業(yè)單位在查1月份明細(xì)賬余額時(shí),發(fā)現(xiàn)比銀行對(duì)賬單的余額多81.67,經(jīng)查是銀行對(duì)賬單上代理國(guó)庫(kù)稅收收繳的81.67,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-12-17
接受捐贈(zèng)一筆貨幣資金88000元,款項(xiàng)已存入開(kāi)戶銀行。同時(shí),接受捐贈(zèng)一項(xiàng)固定資產(chǎn),確定的成本為152000元。 (2)現(xiàn)金賬款核對(duì)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余20元。 (3)現(xiàn)金賬款核對(duì)中發(fā)生的現(xiàn)金溢余20元無(wú)法查明原因,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入其他收入。 (4)年末,“其他收入”科目的本年發(fā)生額為235200元,將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余”科目。 (5)年末,“其他預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為150500元,其中,專項(xiàng)資金收入124500元,非專項(xiàng)資金收入26000元,分別將其轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-21
你好請(qǐng)問(wèn)事業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度中,憑證入賬時(shí)固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本,那么匯算清繳時(shí),填收支明細(xì)表,需要把固定資產(chǎn)這塊扣出來(lái)嗎?
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2019-04-28
事業(yè)單位,新政府會(huì)計(jì)制度下,補(bǔ)錄以前年度的固定資產(chǎn)怎么做分錄?
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2019-08-30
老師我們是事業(yè)單位,公積金和個(gè)人所得稅從11月份開(kāi)始,由財(cái)政把錢轉(zhuǎn)到我們單位授權(quán)賬戶,我自己繳款,公積金還分個(gè)人部分和財(cái)政給補(bǔ)的部分,我要怎么記賬呢,
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2016-12-28
老師你好,想問(wèn)一下事業(yè)單位執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的現(xiàn)金流量表怎么做?急急急
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2022-04-11