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個人所得稅以前年度計提多了,今年要怎樣調整???
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2020-03-18
調整以前跨年度多計提所得稅費,具體分錄怎么做?
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2023-03-21
老師,能幫忙看看業(yè)務81的這些稅前扣除應該怎么扣嗎?這個所得稅調整應該怎么調整
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2020-06-29
之前的會計在申報201801-03的所得稅時 沒有彌補以前年度虧損 然后201801-03交了 所得稅怎么處理呢》
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2019-04-08
當前年度有盈利,彌補以前年度虧損后還是虧損,可是年度報表顯示要交所得稅?是這樣嗎
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2019-07-04
去年有虧損,今年有利潤,但是系統(tǒng)沒有自己做彌補以前年度虧損,點結賬后,自動生產所得稅,還更改不了,要怎么辦?
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2024-05-14
老師我正在報所得稅,彌補以前年度虧損的數(shù)值從哪里來?
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2020-01-11
甲公司2016年初的所有者權益總額為1500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2016年度虧損180萬元,2017年度虧損120萬元,2018年度稅前利潤為零,2019年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2019年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設甲公司2016年至2019年不存在納稅調整和其他導致所有者權益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2019年末所有者權益總額為(  )萬元。 A.1590 B.1650 C.1890 D.1950
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2021-06-07
老師你好,我2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要補繳一點稅款、賬務處理需要做嗎? 老師:是的,您需要根據當前的稅收情況,進行補繳稅款,并進行相應的賬務處理。 那2022年度財務報表更正嗎? 老師:是的,您需要根據當前的稅收情況,對2022年度財務報表進行更正。 用到以前年度損益調整嗎,可以列舉一下嗎 老師:是的,您可以使用以前年度的損益調整,具體包括:1. 對以前年度的收入和支出進行調整;2. 對以前年度的資產和負債進行調整;3. 對以前年度的稅收進行調整;4. 對以前年度的其他收入和支出進行調整。 那我補繳的這個企業(yè)所得稅賬務處理應該怎么做呀? 老師:您需要根據當前的稅收情況,對企業(yè)所得稅進行補繳,并進行相應的賬務處理,具體包括:1. 將補繳的企業(yè)所得稅記入應交稅費;2. 將補繳的企業(yè)所得稅記入應付稅款;3. 將補繳的企業(yè)所得稅記入應收稅款;4. 將補繳的企業(yè)所得稅記入應付賬款;5. 將補繳的企業(yè)所得稅記入應收賬款。 借:所得稅費用貸:應交所得稅,還是這樣做對嗎
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2023-10-12
郭老師你好,我公司與學校有一個合作項目,支付款項給學校時,學校也是只能開具這種行政事業(yè)性的收據,請問,可以憑這個收據在稅前抵扣嗎?需要做所得稅調整嗎?
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2022-01-10
應交所得稅=應納稅所得額*所得稅稅率 應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額 所得稅費用=當前所得稅+遞延所得稅 它們之間怎樣的關系呢
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2021-11-26
老師請教一個問題:以前年度2018年多交了50萬的企業(yè)所得稅(以前年度既計提了也繳納了)在今年三季度辦理了抵稅,會計分錄這樣對嗎?今年三季度計提了2000萬;1、借:所得稅費用 2000 貸:應交稅費-所得稅 2000 ;2、借:應交稅費-所得稅 50 貸:以前年度損益調整 50 ;3、借:應交稅費-所得稅 1950 貸:銀行存款 1950 ;4、借:以前年度損益調整 50 貸:利潤分配-未分配利潤 50 ;5、借:利潤分配-未分配利潤 5 貸:盈余公積-法定盈余公積 5 ; 未提取任意盈余公積,只進行了股利分配
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2020-10-30
企業(yè)以前年度預交的所得稅抵扣本年所得稅,需要調整期初未分配利潤嗎
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2019-10-11
企業(yè)自查調整以前年度所得額,怎么進行賬務處理?
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2021-12-13
你好我想咨詢,我們報所得稅,彌補了以前年度虧損50萬之后不用交稅了,這個分錄怎么做呢
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2018-12-12
企業(yè)所得稅匯算清繳時,有地方填:以前年度損益嗎?
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2019-11-19
以前年度損益調整和待處理財產損益有什么區(qū)別
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2019-03-06
繳納年度經營所得稅的會計分錄去年盈利是要結轉借方是未分配利潤還是本年利潤?貸:以前年度損益調整
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2023-03-14
以前年度虧損,2016年度盈利100萬,其中政府撥款150萬,請問這樣要交所得稅嗎
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2017-01-14
你好!老師,以前年度虧損27萬多,19年交了一些所得稅。如果避免退稅的話19年年報要怎么調這些虧損啊?謝謝!
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2020-06-05