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企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動(dòng)生成,無(wú)法手動(dòng)填寫(xiě)。
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2019-04-13
無(wú)收入有營(yíng)業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行怎么填
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2020-01-14
老師,房租水費(fèi)電費(fèi)這些是依據(jù)什么分配呀,發(fā)票只是整個(gè)企業(yè)的用量,企業(yè)有管理部門(mén),銷售部門(mén),和生產(chǎn)部門(mén),水電都只是一個(gè)水表電表,該如何分配到各個(gè)部門(mén)?
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2017-11-30
向所有者分配利潤(rùn),是不是資金退出、?
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2017-03-14
甲公司為中國(guó)居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元,乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬(wàn)元。另外,A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來(lái)自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó),不考慮其他事項(xiàng),則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表有個(gè)就地繳納標(biāo)識(shí)是什么意思?
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2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),社保公司繳納部分填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄
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2018-05-24
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬(wàn)元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師,我們是旅游景區(qū)公司,今年所得稅匯算清繳只填了兩張表,一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表,我操作錯(cuò)了
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2020-05-21
,我們企業(yè)在新疆,今年享受企業(yè)所得稅減免,那么年底所得稅分錄應(yīng)該怎么計(jì) 正常提所得稅嗎?
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2018-01-12
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅金,在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表怎么體現(xiàn)
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2020-01-02
什么與所有者分配利潤(rùn)有關(guān)系?
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2019-03-26
請(qǐng)問(wèn)老師的報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策,我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒(méi)有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提,今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-03-16
在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2021-05-31
老師,您好!報(bào)去年企業(yè)所得時(shí)才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策,我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上是按沒(méi)有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提,今年做賬時(shí)是要用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-03-16
老師,在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示:A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師指正,謝謝
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2020-04-28
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報(bào)表錯(cuò)了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報(bào)表上修改 目前企業(yè)所得稅年報(bào)收入與增值稅申報(bào)收入不一致, 另外企業(yè)所得稅季報(bào)是根據(jù)報(bào)表填寫(xiě)的,所以企業(yè)所得稅收入比增值稅申報(bào)收入少了,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)要怎么修改?。?/span>
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2020-05-17
老師好,我公司符合小微企優(yōu)惠政策,在年底計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計(jì)算了所得稅, 在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)算出的是446.28,這是怎么回事呢?不理解,求
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2020-05-11
上個(gè)季度企業(yè)所得稅是按一個(gè)季度的數(shù)去報(bào)的,但是現(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)是直接按利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)填的, 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17
請(qǐng)問(wèn),計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),是按照利潤(rùn)總額計(jì)算的,但是利潤(rùn)總額中包含了計(jì)提的企業(yè)所得稅,在申報(bào)的報(bào)表中填寫(xiě)的利潤(rùn)總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤(rùn)總額還是不扣的,如果不扣的話,最后利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)和申報(bào)表中不一致,有影響嗎?
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2022-01-11