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會計每個月除了做賬,報個稅,增值稅,附加稅,季度企業(yè)所得稅預(yù)繳,年度企業(yè)所得稅匯算,還需要做哪些工作???
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2018-09-29
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(A類,2018版)2020-10-23未申報未導(dǎo)入
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2020-10-20
老師你好!請問企業(yè)所得稅第四季度申報表一一15行本期應(yīng)補退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費用 金額是一致的?
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2022-01-02
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
請問企業(yè)所得稅怎么計算?《企業(yè)所得稅法實施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年預(yù)計會有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請計算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應(yīng)加收利息()萬元。(假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算,這句話怎么理解?按什么時候公布的利率加5%計算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會計分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
@樸老師,2019年度利潤表填上年度的金額時按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報填寫?
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2020-05-14
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費用總額 210萬元,當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核,該企業(yè)申報的收入總額無法核實,成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
企業(yè)是一般納稅人,作工資表作了3個人的,每人工資4000元,都沒有辦養(yǎng)老保險,那在匯算清繳時,工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,能在稅前扣除么?
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2019-01-24
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數(shù) 可這個季度應(yīng)該交所得稅 但是一填寫本年累計數(shù) 就是負數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
在哪里可以做2017年所得稅年度納稅申報表?需要做報盤文件
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2018-10-29
20年的費用入21年,小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計算,還是按減免后計算。另申報20年所得稅匯算清繳時這部分怎么填報
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2021-04-23
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報第一季度企業(yè)所得稅表的時候彌補以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個納稅所得額?
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2021-03-10
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當(dāng)月計提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
本年第二季度所得稅納稅申報A表本年累計數(shù)我填成本季累計說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個怎么處理修改呀?
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2018-07-08
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報的,請問我第四季度的財務(wù)報表可以估著申報嗎
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2020-01-10
季度申報是利潤總額11萬多,也是按小微企業(yè)的標準申報吧,季度所得稅稅率是多少呢
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2017-06-30