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請(qǐng)問(wèn)剛要做季度納稅申報(bào),企業(yè)所得稅零申報(bào),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無(wú)票收入
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2021-04-09
#提問(wèn)#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表(A類(lèi) )》表中的32項(xiàng)中直接填寫(xiě)了預(yù)繳318.9?,F(xiàn)在稅局說(shuō)要改。請(qǐng)問(wèn)怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢?表應(yīng)該如何填?麻煩老師了
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2020-07-21
我公司是光伏發(fā)電企業(yè),利潤(rùn)有兩塊,一塊是光塊發(fā)電,另一塊是存款利息。稅務(wù)局說(shuō)光伏發(fā)電那塊利潤(rùn)是免所得稅,但利息的要納稅。我想問(wèn)下,季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開(kāi)申報(bào)?
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2018-01-29
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報(bào)所得稅,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè)無(wú)法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報(bào)有問(wèn)題嗎
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2017-07-10
企業(yè)所得稅6月份申報(bào)表本年累計(jì)是要填寫(xiě)1至6月份的累計(jì)還是填寫(xiě)4至6月份的累計(jì)
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2018-07-13
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費(fèi)申報(bào)及繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)里嗎?
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2019-10-11
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損得到實(shí)際利潤(rùn)去計(jì)算企業(yè)所得稅,那利潤(rùn)報(bào)表上的利潤(rùn)總額是不是必須和這個(gè)實(shí)際利潤(rùn)一樣?
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2017-10-31
企業(yè)是月度繳交企業(yè)所得稅,第一次網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅,只輸了利潤(rùn)總額,沒(méi)有輸當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本
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2015-12-04
老師,您好,我想問(wèn)下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上,表頭資產(chǎn)總額那欄,稅務(wù)局說(shuō)2020年年報(bào)已申報(bào)完,不能更改了,有什么方法可以解決嗎,不涉及稅費(fèi),因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬(wàn)元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、2700萬(wàn)元、1700萬(wàn)元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒(méi)有超過(guò)1000萬(wàn)元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
收到國(guó)稅短信:您單位2016年度個(gè)人的工資薪金申報(bào)總額與企業(yè)所得稅年報(bào)里的工資費(fèi)用支出不一致。請(qǐng)貴單位進(jìn)行自查,并將差異原因于2018年1月7日前遞交。因?yàn)橹按砉緜€(gè)稅申報(bào)2個(gè)人,做帳做3個(gè)人的工資,所以存在差異,這個(gè)要怎么處理好
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2017-12-28
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A表 沒(méi)看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
甲公司為居民企業(yè),2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬(wàn)元,在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
19年填企業(yè)所得稅預(yù)繳表能不能彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-04-01
企業(yè)所得稅年報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-28