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老師,未分配利潤這個科目就是在資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益變動表里出現(xiàn)的吧?
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2018-05-24
老師,個人獨資企業(yè)老板有工資薪金所得,那么專項扣除是在工資薪金所得表里扣,還是在生產(chǎn)經(jīng)營所得的表里扣呢?
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2020-03-10
法人要取凈利潤出來,個人所得稅稅率是20%嗎?借:利潤分配-未分配利潤 100萬 貸:應(yīng)付股利100萬,借:應(yīng)付股利 100萬 貸:銀行存款 80萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20萬。
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2014-12-27
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅(匯算清繳期后) 貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個 不太懂 ,麻煩老師解答下
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2020-12-18
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度有費用未計提,本年計入利潤分配-未分配利潤借方,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤,該如何調(diào)整?
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2024-08-04
辜老師,未分配利潤數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表與所有者權(quán)益變動表中對不起來怎么辦
1/1251
2020-01-08
上年度未計提所得稅,在本年度計提為借:所得稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時交了企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸:銀行現(xiàn)在,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不勾稽,請問如何調(diào)一下,才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
在《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表中》中 “就地繳納標(biāo)識”這一欄中 我們想要要 分公司在自己當(dāng)?shù)馗鶕?jù)總公司分?jǐn)偙壤U納企業(yè)所得稅的 分公司這一欄是填 是 還是 否
1/6775
2021-01-28
所有者權(quán)益=未分配利潤+盈余公積?是這樣么?利潤總額=所得稅費用+凈利潤?對么?
1/1908
2019-01-13
企業(yè)所得稅季度申報表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動生成,無法手動填寫。
1/1024
2019-04-13
無收入有營業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行怎么填
1/1046
2020-01-14
老師,我沒看懂匯算清繳時,退稅分錄?小企業(yè)準(zhǔn)則。另外不管是補(bǔ)繳所得稅還是退回所得稅財務(wù)報表上要怎么處理?
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2024-04-19
老師有企業(yè)所得稅納稅申報表空表嗎?在哪里下載???
1/668
2019-04-29
企業(yè)所得稅申報表中資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表如何填報
1/4629
2019-05-16
被分立企業(yè)繼續(xù)存在時,其股東取得的對價應(yīng)視同被分立企業(yè)分配進(jìn)行處理,這個怎么理解呢
1/6574
2019-09-03
老師,企業(yè)所得稅申報表主編表中的營業(yè)成本不包括管理費財務(wù)費等費用吧?
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2021-04-07
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
有限合伙企業(yè)不得將全部利潤分配給部分合伙人,合伙協(xié)議另有約定的除外,那可以全部分配給普通合伙人嗎
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2023-03-16
老師,請問企業(yè)所得稅納稅申報表上填的數(shù)據(jù)與財務(wù)報表的數(shù)據(jù)不致,有什么后果?有沒有相關(guān)規(guī)定?我找了半天沒找到相關(guān)規(guī)定
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2021-12-03
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
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