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企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,第二項(xiàng):營業(yè)成本包括那些?
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2018-04-12
請(qǐng)問年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤總額19萬,彌補(bǔ)虧損去年29萬,就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
高興技術(shù)企業(yè),季度申報(bào)所得稅,所得稅表第九行實(shí)際利潤200萬,問減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行35萬怎么算出來的,謝謝
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2020-04-21
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠,埴報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表時(shí)比如應(yīng)納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報(bào),第二季度為40萬,還能按優(yōu)惠填報(bào)所得稅申報(bào)表嗎?如果第三季度又變?yōu)?2萬了,是按所得稅優(yōu)惠填報(bào),還是不按?
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2015-11-19
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅人所得稅年度申報(bào)的時(shí)候,填的是個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營納稅申報(bào)表B表,這個(gè)有關(guān)系嗎?A表網(wǎng)上跳不出來了。
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2017-04-13
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
請(qǐng)問剛要做季度納稅申報(bào),企業(yè)所得稅零申報(bào),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無票收入
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2021-04-09
18年虧損,19年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?
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2019-04-13
小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的B表,2018年版的表不在稅費(fèi)申報(bào)及繳納的企業(yè)所得稅申報(bào)里嗎?
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2019-10-11
老師你好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費(fèi)用 金額是一致的?
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2022-01-02
在哪里可以做2017年所得稅年度納稅申報(bào)表?需要做報(bào)盤文件
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2018-10-29
去年前三個(gè)季度有利潤預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
如果上年度利潤虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10
這個(gè)月所得稅申報(bào)表變了 只填寫本年累計(jì)數(shù) 可這個(gè)季度應(yīng)該交所得稅 但是一填寫本年累計(jì)數(shù) 就是負(fù)數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么?
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2018-07-09
小規(guī)模企業(yè),第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,用23年的年度虧損彌補(bǔ)了第一季度的利潤,這個(gè)要怎么做憑證,24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面,去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報(bào)所得稅,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報(bào)有問題嗎
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2017-07-10
甲公司適用稅率為25%,2020年度繳納企業(yè)所得稅2000萬元。該企業(yè)預(yù)計(jì)2021年每季度實(shí)際的應(yīng)納稅所得額分別為2500萬元、2600萬元、2700萬元、1700萬元。企業(yè)應(yīng)選擇按照實(shí)際數(shù)額預(yù)繳企業(yè)所得稅。
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2021-11-23
企業(yè)是一般納稅人,作工資表作了3個(gè)人的,每人工資4000元,都沒有辦養(yǎng)老保險(xiǎn),那在匯算清繳時(shí),工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,能在稅前扣除么?
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2019-01-24
企業(yè)所得稅6月份申報(bào)表本年累計(jì)是要填寫1至6月份的累計(jì)還是填寫4至6月份的累計(jì)
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2018-07-13