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老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是從出口報(bào)關(guān)到增值稅申報(bào),再到退稅申報(bào)和稅款退回的所有時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么,就是整個(gè)退稅完成大概需要多久時(shí)間?每個(gè)流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么?
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2024-03-02
1月份出口,5月份才開始申報(bào)退稅,申報(bào)時(shí),我發(fā)現(xiàn)免抵退稅申報(bào)匯總表上有一個(gè)差額,這個(gè)差額是對(duì)的嗎,這樣放著會(huì)不會(huì)有影響啊
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2019-01-19
你好,就是我們出口退稅失敗了,改不了了,但是我應(yīng)收退稅款那里掛了一大筆,不知道后續(xù)怎么做分錄(T ^ T)
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2024-03-04
制造業(yè)出口退稅企業(yè),收外匯的時(shí)候中轉(zhuǎn)銀行扣除的手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬金額比報(bào)關(guān)單上的金額少,做憑證的時(shí)候后面需要附什么附件?
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2024-12-27
請(qǐng)問,申報(bào)貿(mào)易出口退稅時(shí),發(fā)票需退回重開,已經(jīng)做了“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”并且已經(jīng)審核通過,但是我在發(fā)票認(rèn)證版塊還是沒有找到退回的發(fā)票信息,為什么?
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2024-03-11
不是出口退稅那種,就是之前因計(jì)算錯(cuò)誤,多繳的稅款,寫了個(gè)退稅申請(qǐng),由國稅退回來的稅款,這個(gè)要怎樣入賬呢?
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2018-07-03
請(qǐng)教一個(gè)問題,有關(guān)出口的貨物,已退稅但退貨了,銷售部做了進(jìn)口處理,請(qǐng)問財(cái)務(wù)上如何處理?
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2020-10-30
進(jìn)出口業(yè)務(wù)要辦那個(gè)證叫什么?怎么辦理的
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2016-11-17
收到專票不認(rèn)證,直接入帳應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
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2021-07-06
出口報(bào)關(guān)的時(shí)候報(bào)關(guān)單上寫的生產(chǎn)銷售單位是客戶的簡(jiǎn)稱,會(huì)影響出口退稅嗎
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2019-01-12
老師您好,出口申報(bào)退稅具體流程可以告訴我一下嗎?先申報(bào)?還是先開出口發(fā)票?
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2021-06-23
老師,您好!目前迷糊退稅申報(bào)表出口收入跟申報(bào)表出口收入哪個(gè)影響當(dāng)前稅負(fù)
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2025-07-10
老師好,生產(chǎn)出口企業(yè),在國內(nèi)購買了面料出口,我拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以退稅嗎?
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2020-06-19
我們碰到一個(gè)問題 關(guān)于出口退稅的 有一張供應(yīng)商開給我們的發(fā)票 品名很長(zhǎng) 物流那邊說他報(bào)關(guān)寫不了這么多,就會(huì)報(bào)關(guān)單與增值稅發(fā)票不符,退稅的時(shí)候電子比對(duì)是過不去 請(qǐng)問有什么辦法嗎
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2022-04-14
老師,我們是進(jìn)出口公司,現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)免抵退稅,但是在次年截止之日還未收到貨款,應(yīng)該怎么操作呢
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2020-04-15
外貿(mào)企業(yè),因?yàn)闆]有做出口退稅備案,所以2月退稅勾選那個(gè)界面不體現(xiàn),但2月又有出口銷售額。這樣增值稅申報(bào)時(shí)附表二是空的可以嗎?
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2021-03-12
你好老師我這個(gè)月申報(bào)出口退稅出現(xiàn)這種情況匯總表中應(yīng)調(diào)整免底退稅額與核銷流程計(jì)算的應(yīng)調(diào)整免底退稅額不一致,這個(gè)怎么處理呢,因?yàn)槲?月份做的核銷手冊(cè),這個(gè)月出口退稅有一張4月的
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2020-07-14
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅,增值稅發(fā)票的數(shù)量比報(bào)關(guān)單的數(shù)量少,能退嗎
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2021-02-03
老師,您好,我司是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們公司的產(chǎn)品是自己買材料發(fā)給工廠的,然后通過工廠加工組裝成成品,工廠那邊只給我們開加工費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在需要做出口退稅,是否要工廠給我們開成品發(fā)票呢?發(fā)給工廠的材料我司是不是也要開票給工廠呢?
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2020-09-23
請(qǐng)問我聽課后發(fā)現(xiàn)同一所屬期的增值稅必須報(bào)在出口退稅之前。但是我看了我們公司的申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)9月份報(bào)了出口退稅,10月份才申報(bào)增值稅呀,這是為嘛?
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2022-04-26