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老師 收到個人開的技術(shù)咨詢費發(fā)票3000元,要代扣個稅 借 管理費用 3000 貸 銀行存款 2560 應交稅費-個稅440 如果公司給交個稅 借 管理費用 3000 貸銀行存款 3000. 交個稅 借 營業(yè)外支出440 貸 銀行存款 440 ,這3個分錄對嗎
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2024-06-05
請問個人所得稅自行納稅申報表a表和自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端有什么區(qū)別嗎
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2018-12-11
1.工商銀行如意支行發(fā)生如下業(yè)務,請編制相關(guān)會計分錄: (1)3月6日,工商銀行收到開戶單位東方國貿(mào)提交的轉(zhuǎn)賬支票和進賬單,金額為2 000元,出票人為A公司,其開戶行是建設(shè)銀行東街支行。審核無誤提出交換并辦理轉(zhuǎn)賬。 (2)4月12日,工商銀行收到收款人為劉也的現(xiàn)金銀行本票一張,金額為40 000元,該本票系本行3月30日簽發(fā),審核無誤予以辦理。
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2022-09-29
金蝶k3新增物料,此物料還未使用過,卻無法修改,提示核算項目在商品定價中已經(jīng)發(fā)生業(yè)務或已被使用,是否進行保質(zhì)期管理不允許修改!該怎么解決好
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2017-08-26
老師好,這種業(yè)務會計分錄是不是借其他應付款1500 貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 1500貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 貸其他應付款呢?
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2022-03-01
公司是園區(qū)管理型企業(yè),未來園區(qū)會引進工業(yè)企業(yè),還有對中小企業(yè)進行孵化管理,所以,針對園區(qū),如何進行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
國企改制,領(lǐng)導工資單獨核算建一個科目,如管理費用\集團領(lǐng)導工資,行嗎,社保和員工的社保不需要單獨設(shè)置行嗎?就用管理費用\養(yǎng)老保險,公積金等共用一科目行嗎?
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2019-08-11
老師,我有一個公司,公司開具的發(fā)票目前列示我公司基本戶的賬號。我司今天又在另一家銀行開立了一個一般戶,我想以后用這個一般戶來進行收款,我需要怎么做呢?是否先去稅務局對我司的新開帳號進行備案,然后我司開發(fā)票時管理員自行將銀行賬號信息修改為我司一般帳號就可以了?
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2019-07-26
我是建筑行業(yè)的分公司,給總公司交的管理費怎么記賬
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2016-11-14
收到掛靠公司的管理費,未經(jīng)過銀行存款,會計分錄怎么寫?
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2019-09-04
建筑行業(yè)掛靠別人資質(zhì),開票9%的稅率,價稅合計是432726.54,需要給對方1%的管理費,管理費加上稅費一共給對方432726.54*12.3%=53226,這個12.3%指的是哪些呢
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2021-06-30
建筑行業(yè),我司是總包(被掛靠方),現(xiàn)甲方開出支票(工程款)在掛靠方手中,他現(xiàn)在說這個支票要背書付材料款,那么我們背書嗎?還是要求必須進我司的公賬扣下管理費再給他轉(zhuǎn)材料款?如果直接給他背書會怎樣?
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2019-12-30
老師,我們付差旅費給攜程公司,但是付款后,才發(fā)現(xiàn)有一個員工是子公司,不是我們公司,賬務怎么處理呢,現(xiàn)在做的是借管理費-差旅費1000,貸銀行存款(是付給攜程的)1000 1、非本公司員工的金額是100,怎么處理呢
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2018-05-24
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費7800元,出賬時借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費需要扣管理費390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對嗎?
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2016-11-09
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費7800元,出賬時借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費需要扣管理費390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對嗎?
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2016-11-09
請問收到運費專票100.7元(假設(shè)金額為90,稅額10.7),發(fā)票勾選了。后發(fā)現(xiàn)出納實際付款取整付了100元。怎么記賬? 借:管理費運費89.3 應交稅費進項10.7 貸:銀行存款100 這樣麼??
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2021-11-04
我們是建筑勞務分包企業(yè),我們的利潤是管理費,這個錢都是通過銀行轉(zhuǎn)賬,我想問一下 存到銀行的錢我們?nèi)绾翁岢鰜恚藗溆媒?差旅費
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2020-06-10
老師公司有個項目掛靠在公司,對方是個包工頭,我們收到工程款扣除管理費打款給包工頭,有銀行回單,那這部分要附件工資表嗎,那暫估的人工呢?
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2020-06-28
老師,工會經(jīng)費不需要計提吧。繳納時直接做借管理費_工會經(jīng)費,貸銀行存款
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2020-03-13
老師,之前預付賬款掛著400多是對方?jīng)]開票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對方也不肯開票了,我現(xiàn)在能直接調(diào)賬嗎?之前是借:預付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調(diào)整 就是 借:預付賬款 -400 貸:管理費 用 -400 可以嗎還有預收 的就是對方多轉(zhuǎn)錢進來到公戶,但他不要求開票了,就兩萬多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000 貸:預收 賬款 20000 現(xiàn)在這塊預收的能怎么調(diào),
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2019-08-02