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老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交城建稅,應(yīng)交印花稅等 不平,不是借方有余額就是貸方有余額,用調(diào)不用,到年底的時(shí)候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個(gè)月申報(bào)報(bào)表時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額輸錯(cuò),輸在后面即征即退欄里,因?yàn)橐恢庇辛舻?,也未注意,現(xiàn)在導(dǎo)致我賬上應(yīng)交增值稅余額和申報(bào)表不一致,怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負(fù)為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負(fù)也得到達(dá)稅局規(guī)定的稅負(fù)率的是這樣嗎
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2017-12-29
運(yùn)輸公司,一般納稅人,2017年4月份運(yùn)費(fèi)一單,開增值專用發(fā)票,含稅運(yùn)費(fèi)共40800.90元 4月份沒有取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,請(qǐng)問老師,我4月份月底計(jì)提稅費(fèi)分錄是怎樣的。
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2017-09-27
(2018年不定項(xiàng)選擇題改編) 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日,該企業(yè)原 材料 甲材料?科目期初結(jié)存數(shù)量為2 000千克,單位成本為15元, 末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)如下: (1)10日, ,購入甲材料2 020千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元,銷售方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 680元 (不考慮增值稅), ,運(yùn)輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗(yàn)收 入庫,款項(xiàng)尚未支付。 (2)20日,銷售甲材料100千克,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款為2000元,增值稅稅額為260元,材料已發(fā)出,并向銀行辦妥 托收手續(xù)。 (3) 25日,本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3 000千克,生產(chǎn)車間一般耗 用甲材料100千克。 (4) 31日,采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。 (5) 31日, ,預(yù)計(jì)甲材料可變現(xiàn)凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
老師問一下村里1983年少給二畝田,今才知道,要回太難,準(zhǔn)備訴訟,不知怎么算 1、貨幣增值2、利息,35年計(jì)算 83年值140元,2020年價(jià)值1460元 用140元%2b1460元÷2=(35年÷2)=錢總金額 總金額ⅹ6.5%X折算為17.5年=貨幣增值 這樣算對(duì)?有法律依據(jù)
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2020-09-22
10月份的進(jìn)項(xiàng)在10月底前認(rèn)證之后,11月份通過電子稅務(wù)局填制《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表》及其附列資料嗎?
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2016-10-22
記增值稅該怎么做賬,購買材料的時(shí)候怎么寫分錄。銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么沖呢,需要在月底寫一個(gè)分錄嗎
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2017-06-20
收到的進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證需不需要入賬呢 ,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)期末需不需要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅額或者未交增值稅
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2020-09-09
現(xiàn)在在清賬,發(fā)現(xiàn) 1、賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅報(bào)表的留底進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上。原因沒找出,能直接調(diào)了嗎
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2018-12-14
老師,本月開票,異地預(yù)繳了稅款,月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅后是未交增值稅,預(yù)繳的要扣除,這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2022-02-27
老師,我計(jì)提了增值 稅,附加稅,印花稅,折舊,沒有無形資產(chǎn)。 月底還有要計(jì)提的嗎 還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)也計(jì)提了。
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2023-04-15
增值稅留底退稅上個(gè)月沒有退,選擇了短期消化的,剛剛稅務(wù)局電話過來讓退了,稅務(wù)系統(tǒng)上面怎么操作?
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2022-07-27
我公司是小規(guī)模納稅人,買辦公家具收到的是增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄怎么作。進(jìn)項(xiàng)也不能留底了是吧。
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2016-06-16
老師好,問一下,就是一般人,進(jìn)項(xiàng)多了,不在增值稅報(bào)表上體現(xiàn)留底多,是應(yīng)該進(jìn)行抵扣還是不進(jìn)行抵扣
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2024-07-08
這個(gè)月做了4300元的無票收入,出現(xiàn)了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅125.24,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目月底要做什么處理那
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2017-01-11
你好,我想請(qǐng)問一下,我十月份的增值稅發(fā)票在十月底認(rèn)證了,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了,還需要確認(rèn)簽名嗎?謝謝
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2019-11-07
老師,一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,月底應(yīng)交增值稅怎么做帳務(wù)處理呢?城建稅和教育附加怎么做?
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2019-12-05
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,請(qǐng)問假如這個(gè)月月底要注銷,下個(gè)月還需要申報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅嗎
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2025-06-25
個(gè)體工商戶核定征收,如果一個(gè)季度沒有超過30萬收入,還需要交增值稅嗎?到底核定什么稅呢核定多少?
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2020-08-19