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老師,小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報表5000利息收入這個金額怎么填?
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2020-01-13
個體工商戶需填寫增值稅申報表和個人經(jīng)營所得稅B報表,季度額度是87000,超出了10萬。
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2019-07-18
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報表都沒有記入,之后2月份的納稅申報表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝。稅金多計提的部分,現(xiàn)在用紅字沖還是做相反分錄
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2024-07-28
老師,我這個有一個外購商品送給客戶,視同銷售的會計分錄,那就變成了我增值稅申報表的收入會比財務(wù)報表的收入大,兩者不一致,那我以后申報企業(yè)所得稅的時候,是要按那個數(shù)據(jù)來申報
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2023-12-15
核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計”0.00的和。 (錯誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報表這樣該怎么填
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2020-07-23
老師!請問下一般納稅人增值稅申報表加計抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對嗎?
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2019-09-05
我們是一家一般人的公司,開的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個紅字的稅額,會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
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2020-05-26
這個月沒有認(rèn)證抵扣的進項 (因為本月沒有開出銷項發(fā)票,所以進項發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣)那么增值稅申報表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
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2019-09-07
請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里,進賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
老師好,請問沖上個季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報表一致,請教下[抱拳]
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2021-10-12
這個月涉及一筆簡易征收,是否要做個分錄,銷項稅額跟增值稅申報表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
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2018-10-15
我們公司是設(shè)計裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫增值稅申報表的界面提示是:您是稅務(wù)機關(guān)登記的是(服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
這個是一般納稅人增值稅申報表,可以幫我看看我哪里填錯了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
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2019-11-04
請問老師我小規(guī)模,本季開票29萬,不足30萬,增值稅申報表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄?
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2019-07-09
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報表(一)按適用稅率計稅銷售額,加上(二)按簡易辦法計稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
公司18年10月份有出口報關(guān)一批樣品給客戶,未收匯,之前會計也未做增值稅申報的數(shù)據(jù)填寫,請問如果要對這個樣品進行出口退稅,樣品需要開銷項發(fā)票嗎?還有這個增值稅申報表1月份報12月份的時候填寫數(shù)據(jù)可以嗎?
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2019-01-13
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬,免征了增值稅。二季度含稅收入50萬,按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報表,怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
這個季度是預(yù)繳了12100.93,其中有筆預(yù)繳的這個月沒做收入,分期確認(rèn)收入,增值稅申報表預(yù)繳稅額是填總的12100.93,還是扣除這筆沒確認(rèn)收入的稅額?
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2017-01-11
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票,增值稅申報表這兒預(yù)繳稅費該怎么填寫???
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2017-04-17
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