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老師,我財(cái)務(wù)軟件里的留底稅額,與增值稅申報(bào)表差了0.01,怎么辦
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2020-02-13
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
別人給我們開票,我們沒有記賬,也沒有購(gòu)選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購(gòu)買方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬,這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
請(qǐng)問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒有財(cái)務(wù)做賬意識(shí),故沒有請(qǐng)代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報(bào)表保留不完整,這種情況可以補(bǔ)記賬嗎?
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2021-02-18
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益,報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎?
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2020-01-11
老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅,是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報(bào)表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào),以前年度有申報(bào)過,期間中斷撤銷過出口退備案一年多)
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2020-04-21
環(huán)境護(hù)稅納稅表,土地增值納稅表不用填,可申報(bào)要填,又不能填0,怎么辦
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2019-02-01
小規(guī)模納稅人,什么情況下需要填增值稅納稅申報(bào)表附列資料這個(gè)表呢?
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2020-07-09
增值稅申報(bào),和增值稅應(yīng)納稅額申報(bào)的區(qū)別
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2022-01-07
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來,同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55,這個(gè)2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請(qǐng)問下填寫12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27