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您好,外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫(xiě)?主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
本月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那么增值稅申報(bào)表零報(bào),企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎?
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2017-01-06
老師,小規(guī)模苗木公司開(kāi)具免稅銷(xiāo)售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
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2020-01-13
個(gè)體工商戶(hù)需填寫(xiě)增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅B報(bào)表,季度額度是87000,超出了10萬(wàn)。
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2019-07-18
這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) (因?yàn)楸驹聸](méi)有開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣)那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報(bào)自動(dòng)沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬(wàn),本月留抵10萬(wàn),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),自動(dòng)扣除五萬(wàn),本月留抵只有5萬(wàn)了。這個(gè)如何做分錄沖?
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2019-09-07
請(qǐng)問(wèn)老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒(méi)體現(xiàn)
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2020-01-08
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表,可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
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2019-11-04
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的界面提示是:您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))的納稅人 我沒(méi)開(kāi)票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都提示填寫(xiě)不對(duì)。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
這個(gè)月涉及一筆簡(jiǎn)易征收,是否要做個(gè)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
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2018-10-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯(cuò)誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司,開(kāi)的紅字發(fā)票,增值稅稅額也是紅字,那這個(gè)紅字的稅額,會(huì)增加我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售附表第三列無(wú)票收入是什么意思怎么填,銷(xiāo)售其他發(fā)票這列是指開(kāi)據(jù)的普通發(fā)票金額嗎?
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2019-11-04
老師,增值稅申報(bào)表表一以前某月銷(xiāo)項(xiàng)稅額比賬面銷(xiāo)項(xiàng)稅額多記0.06元,導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元,應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí), 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢??jī)蓚€(gè)藍(lán)色部分加起來(lái),和灰色部分有差異,這個(gè)差異是未開(kāi)票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過(guò)增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來(lái)嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
老師!請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來(lái)?只是在附表四可以看到對(duì)嗎?
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2019-09-05
建筑服務(wù)工程款,安裝服務(wù)費(fèi),填寫(xiě)到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表主表是填寫(xiě)相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額處嗎?還是說(shuō)不用填寫(xiě)?
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06