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小規(guī)模自開專票,3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸:銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實(shí)際計(jì)提的少0.1元,怎么做賬,可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸:營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進(jìn)項(xiàng)是一直沒有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
老師,如果我本月的銷項(xiàng)稅是50,我上月留底10,本月進(jìn)項(xiàng)40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅40 因?yàn)樯显掠辛舻?,我上月的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實(shí)際是不需要交稅的對吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)還需要再寫一步; 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會計(jì)分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。寫出相關(guān)會計(jì)分錄。
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2022-12-13
老師,我對這個(gè)分錄一點(diǎn)也不理解 ,余額在貸方: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個(gè)分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個(gè)月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時(shí)每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時(shí),是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款 200000 元,增值稅 26000 元;購進(jìn)原材料,價(jià)款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計(jì)算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時(shí)候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”?繳納增值稅的時(shí)候呢? 繳納的時(shí)候就“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時(shí)候再由"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅":最后次月扣稅的時(shí)候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎?
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2018-08-31
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
1/373
2019-08-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時(shí)候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師,在增值稅發(fā)票平臺顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅,這個(gè)月簡易計(jì)稅增值稅10萬,一般計(jì)稅增值稅4萬,一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬,進(jìn)項(xiàng)稅10萬,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計(jì)算的營業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
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