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老師,我單位在未見(jiàn)正式發(fā)票的情況,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,能預(yù)付某樣?xùn)|西的錢嗎?
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2016-09-23
老師,沒(méi)有正式發(fā)票,拿這種電費(fèi)票可以入賬吧
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2020-08-04
老師好,A員工12月有工資,現(xiàn)在是1月申報(bào)12月的工資,我是在1月改為非正常 還是2月申報(bào)1月工資的時(shí)候改非正常
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2020-01-10
正規(guī)發(fā)票必須有財(cái)務(wù)專用章才能報(bào)銷么
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2015-10-17
開(kāi)正規(guī)發(fā)票需要填寫買家什么信息
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2015-10-17
房租只開(kāi)收據(jù)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票這合法嗎
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2019-06-14
公司想從私人手里買輛車,是不是需要正規(guī)發(fā)票才能入帳
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2022-02-21
我想問(wèn)一下這個(gè)非正常中斷不是已經(jīng)超過(guò)3個(gè)月了嗎?應(yīng)該暫停資本化的,為什么答案說(shuō)不用暫停資本化呢?
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2019-08-13
老師,在自然人扣繳端里員工離職后改為非正常報(bào)送成功后,可以刪除人員嗎?
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2022-04-14
維修電腦,電腦店開(kāi)不出正規(guī)發(fā)票
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2022-06-20
農(nóng)資公司免稅,做賬時(shí)還一定要正規(guī)發(fā)票嗎
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2017-03-17
單位每年給報(bào)一次藥費(fèi),開(kāi)正式發(fā)票,今年是8月讓開(kāi)的發(fā)票,職工是7月逝世的,應(yīng)該給報(bào)嗎?
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2021-08-18
我再19年9月19日公司老板讓我掛名做辦稅員,已經(jīng)于今年3月底離職,該企業(yè)欠稅可能成非正常戶,離職時(shí)沒(méi)有解除辦稅員權(quán)限!我與昨天用個(gè)稅App解除授權(quán),不知道有效嗎?如果沒(méi)有解除辦稅員權(quán)限,對(duì)我有什么影響!謝謝老師
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2020-06-07
老師 電子稅務(wù)局登錄提示這樣 別人公司,近期做的 變更 16年公司就成立了,不應(yīng)該沒(méi)做過(guò)稅務(wù)登記,電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,也不存在密碼錯(cuò)誤的情況,所以請(qǐng)教老師,這是啥情況啊 公司更了名稱、法人變更
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2021-03-15
老師,我在購(gòu)買車購(gòu)稅時(shí)把申報(bào)表保存后,發(fā)現(xiàn)納稅人名稱錯(cuò)了,直接對(duì)納稅人名稱進(jìn)行了更改,更改后,查不到這個(gè)申報(bào)表,也無(wú)法進(jìn)行交稅,更查找不到,作廢不了這個(gè)申報(bào)表,無(wú)法進(jìn)行購(gòu)買,怎么辦
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2019-09-03
上個(gè)月庫(kù)存面煤4.22噸,這個(gè)月紅沖以前暫估的,借:應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品,面煤2169.3噸,這個(gè)月票回來(lái)了,正常記賬,這樣做以后庫(kù)存成了負(fù)的了
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2019-10-09
本旬末本行在中央銀行的財(cái)政性存款余額為582萬(wàn)元,各項(xiàng)財(cái)政性存款科目余額合計(jì)632萬(wàn)元,編制調(diào)整正在中央銀行財(cái)政性存款的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-12
我的報(bào)表上存貨是負(fù)數(shù),但是我?guī)齑嫔唐访骷?xì)賬上是正數(shù),公式也沒(méi)有問(wèn)題,是什么原因? 我的報(bào)表上存貨是負(fù)數(shù),但是我?guī)齑嫔唐访骷?xì)賬上是正數(shù),公式也沒(méi)有問(wèn)題,是什么原因? 我看了存貨加的公式應(yīng)該也沒(méi)有錯(cuò),我在想是不是我得結(jié)轉(zhuǎn)損益整錯(cuò)了 我實(shí)在對(duì)不上 存貨單元格的計(jì)算公式包括了庫(kù)存商品科目 但是我入庫(kù)存商品減少,它又會(huì)減少,增加就沒(méi)有反應(yīng)
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2016-09-27
我司印花稅補(bǔ)查需要補(bǔ)稅,操作時(shí)跳出這樣的提示保存不了是什么意思,已知2021年11月計(jì)稅依據(jù)7409948.94已繳納2222.98元,現(xiàn)在查到實(shí)際的計(jì)提依據(jù)是38083385.20應(yīng)繳11425.02元需要補(bǔ)費(fèi)9202.13元,請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)老師可以教教怎么更正申報(bào)補(bǔ)稅
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2022-10-27
我咨詢個(gè)問(wèn)題,去年交社保我把分錄做成,借:管理費(fèi)用一單位社保、其他應(yīng)付款一單位社保,貸:銀行存款,實(shí)際會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)不是管理費(fèi)用是應(yīng)付職工薪酬一單位社保,今年我發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,不知怎么更正請(qǐng)叫老師。
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2019-10-12