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信用減值損失填在利潤(rùn)表哪里?
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2021-07-16
利息率和現(xiàn)值相同是什么意思
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2018-04-11
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)交增值稅影響利潤(rùn)嗎
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2020-06-01
息稅前利潤(rùn) 是否要減去增值稅?
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2017-09-17
利率小于1的年金現(xiàn)值怎么算?
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2022-03-17
信用減值算不算到營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里
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2019-05-20
保證金利息收入是否交增值稅
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2024-01-01
資源綜合利用增值稅相關(guān)問(wèn)題
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2017-06-27
知道年金的終值 怎么求本利和
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2021-10-12
航天全額抵扣發(fā)票在抵減增值稅后的憑證怎么做支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費(fèi)用
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2018-04-04
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)時(shí),在提交申報(bào)表后系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計(jì)數(shù)繳納增值稅,出來(lái)的繳費(fèi)記錄是兩筆,它按不同的稅目繳納,我如何能提前計(jì)算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個(gè)稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
老師,小規(guī)模增值稅遠(yuǎn)程清卡顯示:本次遠(yuǎn)程清卡情況如下:(2020年12月征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息!【F50006】核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)。 這是表示先要在電子稅務(wù)局填表報(bào)稅再遠(yuǎn)程清卡嗎
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2021-01-05
老師,小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的稅額與實(shí)際收入稅額不一致,系統(tǒng)帶出來(lái)的稅額小于實(shí)際稅額,要怎么調(diào)整呢?
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2019-07-03
老師,在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中他們的勾稽關(guān)系不對(duì),比如說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額和年初余額的余額差和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不符,這個(gè)要怎么去核查?
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2021-06-12
老師問(wèn)一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ,月末有余額需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中嗎?調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系還會(huì)差這個(gè)數(shù)嗎?
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2018-10-17
前面會(huì)計(jì)已經(jīng)每一年都分配股東利潤(rùn),如何核實(shí)目前累計(jì)利潤(rùn)和資產(chǎn)、負(fù)債的平衡關(guān)系?老板就想知道目前的利潤(rùn)和我投入的錢,公司賬面資產(chǎn)對(duì)不對(duì)的上
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2024-06-21
"下列賬戶之間可能形成對(duì)應(yīng)關(guān)系的有()。 A、“本年利潤(rùn)”與“利潤(rùn)分配” B、“制造費(fèi)用”與“原材料” C、“實(shí)收資本”與“銀行存款” D、“生產(chǎn)成本”與“庫(kù)存商品” E、“應(yīng)付賬款”與“本年利潤(rùn)"
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2023-03-13
公司引進(jìn)一臺(tái)價(jià)值2,000,000的生產(chǎn)系統(tǒng),運(yùn)輸費(fèi)20,000安裝費(fèi)35,000.預(yù)期壽命是五年在這五年中預(yù)期應(yīng)增添此系統(tǒng)而增加的稅前及未扣除折舊的利潤(rùn),每年800,000。由于質(zhì)量提高帶來(lái)的銷售收入,使得企業(yè)的庫(kù)存也隨之上升200,000應(yīng)付賬款上升50,000該公司資本成本按12%,所得稅15%直線法計(jì)提折舊,五年后沒(méi)有殘值,也沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)值求該投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值。問(wèn),為什么答案把庫(kù)存量和應(yīng)付賬款都算到最后一年的NCF上呢?
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2022-10-13
一般納稅人首次購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額),借記“應(yīng)交稅費(fèi)──應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目 。這里初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)里講的是貸管理費(fèi)用,必須要貸記遞延收益嗎?
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2019-03-24
你好,請(qǐng)問(wèn)航天信息開過(guò)來(lái)兩張電子普通發(fā)票,一個(gè)是安徽航信皖財(cái)通系統(tǒng)1戶365元,一個(gè)是增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)這兩張都可以全額抵減嗎?
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2022-01-19