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借支董事長10000萬 分錄是借其他應(yīng)收款10000,貸銀行存款1000;董事長還了10000回來 分錄應(yīng)該是怎樣寫的呢?
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2023-10-09
老師,一個單位客戶里有,供應(yīng)商里有,應(yīng)收賬款15,應(yīng)付賬款10,應(yīng)付賬款如何并到應(yīng)收賬款?
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2019-12-25
老師你好,我應(yīng)收賬款A(yù)公司 借方余額為-70萬,然后導(dǎo)致出來的報表,這個月都資產(chǎn)總額都為負(fù)的了,那我掛賬的話,我可不可以把A公司改到應(yīng)付賬款里,就是把發(fā)生額記到應(yīng)付賬款貸方去?
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2020-07-07
老師你好,請問關(guān)于其他應(yīng)收款這個科目怎么記?收到一筆錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款,年底做結(jié)轉(zhuǎn) 借 其他應(yīng)收款 貸 事業(yè)結(jié)余?
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2023-04-19
你好,老師。公司有這樣一個關(guān)系:就是出納手里有備用現(xiàn)金500元,員工借支了現(xiàn)金500元,員工報銷的時候,公司的款直接轉(zhuǎn)到出納的備用現(xiàn)金上,我的會計分錄應(yīng)該怎么做呀?目前我是這樣做的:一、員工借支的時候:借其他應(yīng)收款-員工,貸:其他應(yīng)收款-出納。二、員工報銷款到出納賬上:借其人應(yīng)收款-出納,貸:銀行存款。我是不是要結(jié)轉(zhuǎn)一下:借費用,貸其他應(yīng)收款-員工呀?就是自己繞進去了,有點亂
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2024-11-06
支付款項給供應(yīng)商會計分錄,是否這樣? 借:應(yīng)付賬款/材料 貸:其他應(yīng)收款/單位往來
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2020-12-06
應(yīng)收賬款可以轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款嗎?購買對方原材料,貨物等應(yīng)該是應(yīng)付賬款,做進應(yīng)收賬款,我調(diào)一下賬可以嗎?
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2019-09-04
假設(shè)甲公司銷售一批原材料給乙公司,甲公司已經(jīng)把貨物發(fā)至乙公司倉庫,乙公司尚未支付貨款。請問,你如何反映這筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)?反映應(yīng)收賬款,還是應(yīng)付賬款? 如果說我現(xiàn)在乙公司的角度看呢
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2023-02-11
你好,咨詢一下,上個月支付了一筆定金,做賬寫的 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款,這個月支付了尾款,并開了專票,請問怎么做賬啊
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2021-08-31
供應(yīng)商向我們借了款不還,拿我們本來應(yīng)付給供應(yīng)商的應(yīng)付款來抵消,賬面應(yīng)該怎么處理 能直接用應(yīng)付賬款沖銷其他應(yīng)收款嗎 對方公司已注銷的了
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2022-05-11
這兩題同樣的是當(dāng)時調(diào)整時錢收到了,為什么一個要用其他應(yīng)收款過渡,另一個不用過渡直接用銀行存款支付了?
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2021-08-30
老師想請問一下,我司客戶向融資公司貸款包括分公司的客戶貸款,融資公司放款只放在我司公賬,分公司的客戶貸款也放入我司公賬,造成我司應(yīng)付賬款太大,分公司的應(yīng)收賬款也大,那我該怎么把這筆放款出給分公司呢?
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2016-12-21
公司的錢暫時借給員工,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金/銀行存款,這個分錄行不行
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2021-06-07
老師你好,我們老板一直往公戶里轉(zhuǎn)賬,一般都是公戶余額不多的時候往里轉(zhuǎn)賬,我一直是做的借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 因為持續(xù)轉(zhuǎn)賬這個金額累計下來就有點兒大,所以想是不是可以做一個分錄類似沖減一下?
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2022-05-09
老板有個公司賣出去了,但是往來單位的賬還掛起的,怎么調(diào)賬,既合理又合法應(yīng)收賬款貸方余額,,有幾家公司應(yīng)收賬款貸方有余額還有幾家供應(yīng)商的應(yīng)付賬款貸方余額一直掛著的,這個也不存在交易了,這個怎么沖銷,把賬弄平啊
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2019-04-10
老師您好,公司賣的產(chǎn)品分24期收款,沒有給客戶開發(fā)票,是記應(yīng)收賬款呢還是預(yù)收賬款呢
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2022-02-28
這里有個問題,在會計問上問的,怎么看不懂 為什么員工墊付時不用做賬務(wù)處理? 報銷時,又借其他應(yīng)收款,貨銀行存款?
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2021-06-28
甲企業(yè)2016年未應(yīng)收款項的余額為500 000 元,評估減值金額為15000元; 2017年年末應(yīng)收 款項的余額為600000元,評估減值金額為18000 元;2018年4月應(yīng)收乙企業(yè)的貨款確認(rèn)為壞賬損 失20000元, 2018年年末應(yīng)收款項的余額為550 000元,預(yù)計壞賬比例為3%,2019年5月,上年 己確認(rèn)為壞賬的應(yīng)收賬款又收回15000,2019年 未應(yīng)收款項的余額為 700 000元,預(yù)計未來現(xiàn)金 流量現(xiàn)值為679000。要求:做有關(guān)會計分錄。
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2022-03-16
老師,收到一張去年防雷裝置檢測發(fā)票,借方記銀行存款,貸方記其他應(yīng)收款可以嗎
1/252
2022-03-15
老師好,年底了 老板欠賬上100多萬 讓他轉(zhuǎn)錢到公司 他說暫時手里沒錢 我們有欠一家供應(yīng)商79萬 我能不能做筆 借:應(yīng)付賬款79 貸 其他應(yīng)收款-老板 79 理由是老板借的錢用于是生產(chǎn)經(jīng)營所用 但是這個要什么證明呢?會不會有什么風(fēng)險啊 謝謝
3/399
2021-12-30
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