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我在2020年10月份有一筆12萬的收入,但是在1月份退回4萬,沖紅了原來的12萬,做了一個8萬的,,以前年度調(diào)整了,這次在企業(yè)所得稅年報中需要調(diào)整嗎?但是最終結(jié)果我們都是小微無需繳納所得稅的
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2021-05-07
這題解析在計算所得稅費用時是用應(yīng)納稅所得額4033*所得稅率0.25=1008.25,為什么在計算凈利潤時用3968-1008.25,而不是用4033-1008.25?
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2017-04-07
老師 這題19年的解析我不能明白 為什么有的是確認(rèn)遞延所得稅費用 有的又是確認(rèn)遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時候是遞延所得稅費用 什么時候是遞延所得稅收益呢 還有最后19年末應(yīng)交所得稅的計算 為什么要加上500
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2021-06-30
老師,企業(yè)所得稅季報的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是怎么怎么填列了?
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2019-07-14
第二問在計算遞延所得稅負(fù)債的時候,是600+300,為什么在計算所得稅費用只是600呢?
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2021-10-09
建筑安裝企業(yè),項目均在外地,季度所得稅申報表中,有15行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額,系統(tǒng)自帶出的數(shù)是表示什么意思?在2019年和2020年中的季度所得稅預(yù)繳申報表中沒有這行數(shù)字。我們不是房企,所得稅年報和季報中出來這行數(shù)是否正確?
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2022-03-22
甲公司為全國知名高檔化妝品生產(chǎn)公司,預(yù)計2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬元,其日常涉及經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 4.甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額,若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險性和可行性會有加分。 提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案(前后對比)——結(jié)論(包含可行性風(fēng)險性)
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2019-12-21
老師您好,我想問下工資表里的個人所得稅計算問 題,2020年1月份工資表里,累計應(yīng)納稅所得額是延續(xù)2019年12月份工資表里的數(shù)據(jù)嗎?還是從0開始?
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2020-01-09
請問老師,利潤表中的所得稅費用填在企業(yè)所得稅年報中的哪一欄,謝謝
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2020-03-29
甲公司為我國居民企業(yè),預(yù)計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計乙公司在設(shè)立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項,即盈利額等于應(yīng)納稅所得額注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額。提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)籌劃思路——籌劃方案(前后對比)結(jié)包含可行性
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2019-12-18
企業(yè)所得稅季報填表的時候,里面那個所得稅稅率是自動生成的還是自己錄入進(jìn)去的呢?
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2017-02-18
我去年12月份的企業(yè)所得稅季報,當(dāng)時2020年的賬都調(diào)了,我就改了財務(wù)報表,忘改所得稅報表了。怎么辦?
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2021-07-08
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)差很多,我應(yīng)該要怎么調(diào)整所得稅報表。凈利潤都為負(fù)數(shù)了
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2021-04-27
老師,確認(rèn)的遞延所得稅費用,屬于本年計提所得稅嗎
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2020-11-10
鄒老師您好,我2019年度有虧損,2020年第一季度是有利潤的,我申報所得稅季報時彌補完上年度虧損無利潤,不需要繳稅,那我在做2020年一季度賬的時候還要計提企業(yè)所得稅嗎? 一定要請鄒老師回答,別人不要搶,謝謝
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2020-04-17
老師,請教個所得稅的問題,遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)如果有期初余額,在計算年度所得稅費用的時候,遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)怎么參與計算?
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2023-03-15
利潤表中所得稅費用的金額,在企業(yè)所得稅年報中哪里填?
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2020-05-19
老師好 企業(yè)所得稅申報不管報哪個季度都是按照累計數(shù)來填報的對嗎,比如這個月報第二季度所得稅,就是按照報表1-6月累計數(shù)來報的吧?
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2023-07-06
請老師幫我看一下我算的對不對,我小規(guī)模運輸企業(yè), 核定的應(yīng)稅所得率為11%,假設(shè)收入為100萬元,(年應(yīng)納稅所得額不超過50萬元是否可以減按50%算),請老師看一下我算的企業(yè)所得稅對不對? 100萬*應(yīng)稅所得率11%*50%*20%=11000元
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2018-03-14
年終獎個人所得稅計算方式:  1、發(fā)放年終獎的當(dāng)月工資高于3500元時,年終獎扣稅方式為:年終獎*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎/12作為“應(yīng)納稅所得額”對應(yīng)的稅率?! ?、當(dāng)月工資低于3500元時,年終獎個人所得稅=(年終獎-(3500-月工資))*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎-(3500-月工資)除以12作為“應(yīng)納稅所得額”對應(yīng)的稅率。請問這個3500是按實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資計算
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2018-03-13