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老師,員工2020年度沒(méi)有報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在個(gè)人所得稅匯算清繳可以補(bǔ)報(bào)2020專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,然后申請(qǐng)退稅嗎?
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2021-03-06
公司有一些業(yè)務(wù)是沒(méi)有發(fā)票的也入帳了,以前財(cái)務(wù)直接把沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,這樣子除了多交企業(yè)所得稅以外,還有沒(méi)有其它法律風(fēng)險(xiǎn)
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2019-10-29
研發(fā)費(fèi)用形成商品賣(mài)出去了,在年度所得稅匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除時(shí)還算這部分研發(fā)費(fèi)用嗎
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2019-10-05
老師公司所得稅匯算清繳中提示財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)與匯算利潤(rùn)不一致怎么辦?本來(lái)就是調(diào)整嘛,最終怎么可能一致呢?不是說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬嗎,這樣的提示怎么處理?
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2021-04-20
老師,年度匯算清繳是年度所得稅報(bào)表里弄的嗎?
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2020-05-30
2019年由于前任會(huì)計(jì)多交了所得稅,后期發(fā)現(xiàn)了又做了憑證調(diào)整,就是應(yīng)交所得稅是借方余額,19年所得稅匯算清繳我給納稅調(diào)增了,就不退稅了,那賬上的應(yīng)交所得稅余額怎么平呀,目前公司還是虧損沒(méi)有盈利狀態(tài)
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2020-06-02
年度所得稅匯算清繳中有個(gè)資產(chǎn)損失稅前扣除的表。表中有個(gè)資產(chǎn)損失的賬面金額是指什么
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2019-05-08
填報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)這樣的提示:當(dāng)前申報(bào)納稅人相同年度存在有多條有效的彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬數(shù)據(jù)信息 是哪里有問(wèn)題?
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2018-05-11
我方同意了事務(wù)所審計(jì)對(duì)我們提出的交換意見(jiàn),所得稅匯算清繳也是按照交換意見(jiàn)修改后的報(bào)表填報(bào)的(事務(wù)所出的稅審報(bào)告),我想問(wèn),要按照交換意見(jiàn)調(diào)賬,是必須在本月調(diào)整(本月申報(bào)所得稅),還是其他那個(gè)月都可以調(diào)。
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2018-05-31
老師,請(qǐng)問(wèn),5月份繳納所得稅匯算清繳的稅,要怎么樣做會(huì)計(jì)科目?不用在4月份的時(shí)候計(jì)提什么東西的吧
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2020-06-18
年初壞賬準(zhǔn)備余額是30萬(wàn),本年計(jì)提了20萬(wàn),本年實(shí)際發(fā)生損失10萬(wàn),在年度所得稅匯算清繳時(shí),調(diào)增多少?是調(diào)增10萬(wàn),還是調(diào)增40萬(wàn)?
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2020-06-16
老師想問(wèn)下要公司以前三年的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的年度所得稅匯算清繳表在哪里可以查得到呢?匯算清繳表全套資料具體是哪些資料呢?
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2021-06-25
核定征收的企業(yè) 要做年度所得稅匯算清繳嗎
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2017-04-18
去年公司虧損,今年一季度稍有盈利12098.69,在4月份申報(bào)所得稅時(shí)因所得稅匯算清繳沒(méi)申報(bào)完成不能虧補(bǔ)去年虧損,因而交了1209.87元的所得稅。馬上要申報(bào)二季度稅了,止6月份全年利潤(rùn)總額是盈利6266.31元,但二季度是虧損5832.38。請(qǐng)問(wèn)老師二季度是否還要交所得稅?止6月末累計(jì)盈利6266.31可否彌補(bǔ)去年虧損?若可以彌補(bǔ)分錄怎么做?
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2017-06-29
發(fā)票入賬哪些才能抵稅抵企業(yè)所得稅 所得稅匯算清繳的時(shí)候會(huì)承認(rèn)的,下面這種票承認(rèn)嗎
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2021-01-28
老師,年度所得稅匯算清繳納稅調(diào)整事項(xiàng)需要注意些什么?麻煩老師幫忙歸納一下。沒(méi)有做過(guò)該類(lèi)業(yè)務(wù),所以麻煩老師仔細(xì)解答,謝謝
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2020-03-28
年度所得稅匯算清繳,應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)稅額是-5600,是可以申請(qǐng)退稅或留抵嗎,需要滿(mǎn)足什么條件么
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2019-05-28
所得稅匯算清繳時(shí),招待費(fèi)調(diào)增后,利潤(rùn)為正數(shù),要補(bǔ)繳所得稅款的會(huì)計(jì)分錄?
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2018-05-06
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)記費(fèi)用 ,然后企業(yè)所得稅清算時(shí),按照60%實(shí)際扣除,不超過(guò)收入千分之5,對(duì)嗎?
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2020-12-07
老師我想咨詢(xún),我們單位19年審計(jì)報(bào)告出來(lái)了,我看到里面也寫(xiě)了所得稅納稅調(diào)增與調(diào)減。那我申報(bào)年度所得稅匯算清繳直接根據(jù)他審計(jì)報(bào)告填報(bào)就好了是嗎???還是需要我自己在調(diào)?????
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2020-04-21