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老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
工程預(yù)繳工資薪金個稅的會計分錄如果繳納的個人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會計分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個人所得稅貸:庫存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個稅做提取借:所得稅費用--個人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤貸:所得稅費用--個人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個稅?不是放在管理費用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
老師,這題調(diào)整當期業(yè)務(wù)為什么是借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅費用 我知道這是當期業(yè)務(wù),所以本來正確的分錄是:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費用,那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負是不是直接用所交額÷營業(yè)額?
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2017-12-12
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會計沒用應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機器設(shè)備、原材料的采購業(yè)務(wù),請編制相應(yīng)會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設(shè)備 經(jīng)驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
甲公司2018年度利率表中利潤總額為50000元,該公司使用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-12-19
個人獨資企業(yè)。每月申報個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得。成本費用無票。申報每月個人所得稅只有收據(jù)??梢匀胭~嗎?跟有限責(zé)任公司不同,企業(yè)所得稅要憑票入賬。
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2018-09-12
請教今年交稅務(wù)的個人所得稅及滯納金怎么走賬(19年3月份)工人己離開公司。 以上記賬是否需要記,借:所得稅費用一個人所得稅。貸應(yīng)交稅費一個人所得稅
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2023-03-13
如果一個公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會不會有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費用,我做了借:所得稅費用,貸:銀存,總公司掛一個同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時候會退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費用等,如果成本是沒有取得進項發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個月才正式運營的,但公司以前就注冊,我新接手的,他們以前的賬是找的代理機構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤的,只有費用,增值稅都是零申報,我看他們交給我以前的表,只有一個企業(yè)所得稅報做的是虧損,其他的都是零申報,我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計四季度收入一筆金額,但是由于費用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補虧損?本年度計提的壞賬準備確認了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會計直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補交的稅款需要補交地稅的稅費么,但是我們沒有相應(yīng)的費用票,這個公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報所得稅中的營業(yè)成本包含期間費用嗎
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2022-07-13
老師您好!請問一下500萬元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計入當期費用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時可以一次性扣除嗎
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2020-01-13