清繳我們是增值稅納稅人,這個(gè)有些無(wú)票收入,下個(gè)月開,我就是在附表一,未開具發(fā)票處填寫嘛,如下圖所示?
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2024-04-01
老師你好我們是建筑公司
1.按工程進(jìn)度確認(rèn)收入但未開發(fā)票如何做帳?
2.如果第二個(gè)月開票了又如何做賬?
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2021-06-22
請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,對(duì)方當(dāng)月未開票過(guò)來(lái),而我公司已開票出去形成了收入,此時(shí)我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-04
上個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)做了個(gè)未開票收入,本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際開票的稅額跟上個(gè)月暫估的稅額少了0.02,怎么辦
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2019-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)發(fā)現(xiàn)公司有以前年度未開票收入,是需要先更正以前年度企業(yè)所得稅還是先給客戶開發(fā)票?
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2021-05-26
老師好,一般納稅人銷售報(bào)廢原材料如何做賬,這個(gè)沒有開發(fā)票,增值稅率是13%嗎?報(bào)稅是在未開票收入那嗎?
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2023-03-25
9月份報(bào)稅在未開票收入里面填列了數(shù)字 交了1萬(wàn)的稅 十月份票開出來(lái)以后 報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買的工程物資已入庫(kù),但未付款,也未取得發(fā)票,分錄怎么做呢?
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2020-03-04
老師 如果有2018年的專票未入賬,也未認(rèn)證抵扣,那2019年還可以拿來(lái)抵扣嗎?
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2019-08-29
接手一家物業(yè)公司,自2012年至今物業(yè)費(fèi)未做入收入,做到其他應(yīng)付款,這怎么調(diào)賬?全部轉(zhuǎn)入收入,那要交多少稅?
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2018-09-19
老師,我們公司客戶要欠我們好幾個(gè)月的服務(wù)費(fèi)款,稅局申報(bào)填寫到未開票收入,然后會(huì)繳納相應(yīng)的增值稅及附加稅。下半年他們會(huì)一點(diǎn)一點(diǎn)還款,也是分好幾個(gè)月還完。那我們填的未開票收入和稅費(fèi)在還款期沖回來(lái)嗎?
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2024-04-11
本月收入,下月開票,如何做賬?2、先按不開票確認(rèn)收入,下月先紅沖不開票收入,同時(shí),開票確認(rèn)收入。這里的不開票確認(rèn)收入指的是含稅收入嗎?
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2019-02-09
綜合題(20.0分)
國(guó)像來(lái)集中
32.【簡(jiǎn)答題】2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元。
經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-10
老師現(xiàn)在這種全電發(fā)票是不是要進(jìn)去勾選入賬未入賬
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2023-04-21
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接入應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng),還是入未認(rèn)證扣稅額
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2021-03-18
貨款已付,貨已經(jīng)入庫(kù),發(fā)票未到,暫估入庫(kù)時(shí)怎樣處理的
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2018-01-03
老師你好!我們公司是建筑公司,甲方撥了一筆工程款到公司未開發(fā)票,如果我不想做到未開票收入里面,我還可以怎么合理的做的那個(gè)科目,后面開了發(fā)票在沖這個(gè)。
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2020-09-02
請(qǐng)問(wèn),查詢到公司3月份有未勾選發(fā)票,但是公司未收到相關(guān)發(fā)票,可能已經(jīng)丟失發(fā)票,形成滯留票該怎么處理?
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2019-06-17
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分)
某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄:
1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬;
2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬;
3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行;
4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬;
5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無(wú)誤) 。
要求:( 1)請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分)
( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2021-12-21
老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無(wú)票的銷售在內(nèi)賬里就沒有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營(yíng)業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
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2021-12-05
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