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收到系上月委托受托方加工產(chǎn)品賬單,上月發(fā)出材料成本十萬元,本月發(fā)生加工費(fèi)七萬元,由受托方代扣代繳消費(fèi)稅三萬元,支付往返運(yùn)費(fèi)1200元,取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,款項(xiàng)均以銀行存款支付,加工材料已完成并驗(yàn)收入庫(kù)(材料加工收回后用于繼續(xù)加工成產(chǎn)品)(消費(fèi)稅15%)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-10-31
甲產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法。有關(guān)資料如下: (1)甲產(chǎn)品的原材料分工序投入(在各工序生產(chǎn)開始后陸續(xù)投入)。甲產(chǎn)品的原材料消耗定額為100公斤,其中第一道工序50公斤,第二道工序30公斤,第三道工序20公斤; (2)甲產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為50小時(shí),其中第一道工序20小時(shí),第二道工序20小時(shí),第三道工序10小時(shí)(各工序在產(chǎn)品在本工序的加工程度,按完成本工序所需加工量的50%計(jì)算); (3)本月完工產(chǎn)品2000件; (4)本月末在產(chǎn)品300件,其中第一道工序90件,第二道工序100件,第三道工序110件; (5)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用11785元,直接人工費(fèi)用10350元,制造費(fèi)用13620元。本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用185000元,直接人工費(fèi)用98500元,制造費(fèi)用117000元。 要求:(1)分工序計(jì)算完工率及約當(dāng)產(chǎn)量; (2)采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法(加權(quán)平均法)將各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配。 (3)編制完工產(chǎn)品入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄寫到(明細(xì)科目)。
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2020-06-25
我公司自己領(lǐng)用原材料搭了一個(gè)小鐵屋,那這樣的話領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?小鐵屋是不是該計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面?具體的二級(jí)科目該是什么??
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2018-05-10
老師,我單位(獨(dú)立個(gè)體)是個(gè)母公司的分支,經(jīng)營(yíng)范圍上有建筑材料及建筑裝飾材料的銷售 母公司要裝修,想材料這塊走我們這 我是走建筑材料購(gòu)進(jìn)再買給母公司,稅率13%,還是走工程建設(shè)費(fèi)用9%合算?
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2020-08-03
老師,公司研發(fā)購(gòu)進(jìn)的零配件等材料直接計(jì)入的研發(fā)支出,需要做出入庫(kù)嗎?
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2016-11-13
2019年9月,M企業(yè)委托N企業(yè)加工一批材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)發(fā)出原材料的成本為70000元,支付的加工費(fèi)為10000元,增值稅為1300元,另支付消費(fèi)稅5000元,材料加工完畢后收回,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,要求: (1)編制發(fā)出加工材料的會(huì)計(jì)分錄 (2)編制支付加工費(fèi)及增值稅的會(huì)計(jì)分錄 (3)編制支付消費(fèi)稅的會(huì)計(jì)分錄 (4)編制收回加工材料的會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-09
外購(gòu)固定資產(chǎn)需要領(lǐng)用公司原材料一批,材料有增值稅(材料購(gòu)進(jìn)時(shí)的稅),請(qǐng)問入賬的時(shí)候稅金需要列嗎?
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2021-05-04
公司承擔(dān)科研項(xiàng)目,我做的分錄,收到時(shí)借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-***項(xiàng)目支出時(shí)借:研發(fā)支出-***項(xiàng)目 貸:原材料 或借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-**項(xiàng)目 貸:銀行存款/現(xiàn)金 最后借:專項(xiàng)應(yīng)付款-***項(xiàng)目 貸:營(yíng)業(yè)外收入 分錄對(duì)不對(duì)?還有一個(gè)問題就是我公司為飼料生產(chǎn)企業(yè),我的材料費(fèi)部分我做的是借:研發(fā)支出-***項(xiàng)目 貸:原材料 ,研發(fā)出的就是實(shí)驗(yàn)用的飼料,這樣做分錄合不合理?還是直接做借:原材料 貸:銀行存款
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2018-07-24
上個(gè)月材料專用發(fā)票沒價(jià)稅分離入賬,怎么調(diào)整
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2019-09-12
建筑類企業(yè)購(gòu)買材料,隨買隨用,怎么做會(huì)計(jì)分類?
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2019-03-15
貨物已到達(dá),未驗(yàn)收入庫(kù),材料已用銀行支付 分錄:
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2020-02-03
職工食堂耗用外購(gòu)材料20000元不含稅怎么記分錄
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2021-11-05
原材料用其他入庫(kù)單入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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2018-07-25
分公司領(lǐng)用總公司材料如何做賬,是不是要開票?
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2021-08-28
周轉(zhuǎn)材料科目是不是應(yīng)該用”周轉(zhuǎn)材料攤銷“科目?
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2019-11-23
31日,生產(chǎn)領(lǐng)用a材料一批,該批材料成本為15000元
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2022-04-23
老師 咨詢下我上月的材料款 入庫(kù) 然后領(lǐng)用了 這月車間給單子隔壁廠拿走了部分材料 這個(gè)月拿走材料該怎么做賬 有的原價(jià) 有的別人拿走我們多收一點(diǎn) 該怎么做
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2020-07-01
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,采用計(jì)劃成本記錄存貨。該企業(yè)原材料的計(jì)劃成本為50元/件。20×2年12月原材料的期初資料如下: “原材料”賬戶借方余額:50 000元 “材料成本差異”賬戶貸方余額:3 325元 “材料采購(gòu)”賬戶期初借方余額:80 000元,為上月已付款但尚未入庫(kù)的材料,數(shù)量為1500件 12月,企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)3日,上月采購(gòu)的1 500件原材料已送達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)5日,采購(gòu)一批原材料3 000件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為158 000元,增值稅稅款為25 280元??铐?xiàng)已用銀行存款支付。 (3)10日,5日采購(gòu)的3 000件原材料入庫(kù)。 (4)31日,本月共發(fā)出原材料4 500件,其中,生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用4 000件,行政管理部門領(lǐng)用500件。 要求:請(qǐng)編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算本月材料成本差異率、本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異。(10分)
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2020-06-12
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,采用計(jì)劃成本記錄存貨。該企業(yè)原材料的計(jì)劃成本為50元/件。20×2年12月原材料的期初資料如下: “原材料”賬戶借方余額:50 000元 “材料成本差異”賬戶貸方余額:3 325元 “材料采購(gòu)”賬戶期初借方余額:80 000元,為上月已付款但尚未入庫(kù)的材料,數(shù)量為1500件 12月,企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)3日,上月采購(gòu)的1 500件原材料已送達(dá)企業(yè),并驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)5日,采購(gòu)一批原材料3 000件,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為158 000元,增值稅稅款為20 540元??铐?xiàng)已用銀行存款支付。 (3)10日,5日采購(gòu)的3 000件原材料入庫(kù)。 (4)31日,本月共發(fā)出原材料4 500件,其中,生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用4 000件,行政管理部門領(lǐng)用500件。 要求:請(qǐng)編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算本月材料成本差異率、本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異。(10分)
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2022-06-10
公司經(jīng)營(yíng)棉被,需要進(jìn)原材料,進(jìn)的材料款是分批給打的款,像這種怎么做賬。
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2017-10-27