亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,我想問(wèn)一下,我們做借款費(fèi)用中一般借款的會(huì)計(jì)科目的時(shí)候,是不是一般都借:在建工程 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息呢
1/1684
2019-07-16
老師,固定資產(chǎn)分期付款那里的未確認(rèn)融資費(fèi)用我有個(gè)點(diǎn)不清楚,就是如果在建工程是在6月結(jié)轉(zhuǎn)了,那年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷的時(shí)候,是一半資本化,一半費(fèi)用化嗎?還是全部費(fèi)用化
2/1188
2021-11-29
企業(yè)2019年10月對(duì)某生產(chǎn)線改造,該生產(chǎn)線原價(jià)200萬(wàn)元,已提折舊70萬(wàn)元,2018年12月31日已提減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元。在改造過(guò)程中,領(lǐng)用工程物資15萬(wàn)元,發(fā)生人工費(fèi)用5萬(wàn)元,銀行存款支付耗用的其他費(fèi)用3萬(wàn)元。在試運(yùn)行中取得凈收入2萬(wàn)元。在2020年3月改造完工并投入使用,改造后生產(chǎn)線可使其產(chǎn)品產(chǎn)量有實(shí)質(zhì)性的提高,該改造支出應(yīng)予以資本化。 要求:編制以下會(huì)計(jì)分錄 (1)2019年10月將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程 (2)發(fā)生的改造支出,在實(shí)際發(fā)生時(shí)間的會(huì)計(jì)分錄 (3)取得試運(yùn)行凈收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄 (4)2020年3月改造完工并投入使用的會(huì)計(jì)分錄
4/2358
2020-06-17
老師,我們公司的廠房還在建,四月份收到一張專用發(fā)票當(dāng)月錢已付,但是抵扣聯(lián)沒(méi)有認(rèn)證,我做了借:在建工程 貸:銀行存款 到了6月我把發(fā)票認(rèn)證掉了,這個(gè)賬我該怎么做,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可以做管理費(fèi)用了,我還是不太明白
3/409
2016-06-28
單位和金鵬公司定制一份工程合同,車間污水處理施工合同,合同總價(jià)43萬(wàn),先預(yù)付36萬(wàn) 預(yù)付36萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬 貸:銀行存款36萬(wàn) 現(xiàn)在收到發(fā)票36萬(wàn) 借:在建工程36萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款36萬(wàn) 余款工程結(jié)束后來(lái)發(fā)票在付 支付7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) 收到發(fā)票借:在建工程7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款7萬(wàn) 借:固定資產(chǎn)43萬(wàn) 貸:在建工程43萬(wàn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的吧
1/461
2017-02-09
請(qǐng)問(wèn)老師這道題不是應(yīng)該視同銷售嗎?借:在建工程116貸:庫(kù)存商品(成本價(jià))100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)16
2/283
2019-05-02
裝修購(gòu)入材料,先是某股東出錢支付,分錄借:在建工程-直接成本-裝修材料,貸:其他應(yīng)付款-某股東(對(duì)嗎?)之后抵股東的實(shí)收資本分錄?
1/622
2016-09-12
第四筆業(yè)務(wù)老師我是這樣做的 借:原材料-A 22 000 -B 33 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 450 貸:在途物資-A 20 000 -b 30 000 銀行存款 5 400 這樣編是否有誤,可否指點(diǎn)一二
1/217
2020-12-13
老師,我想問(wèn)下:公司現(xiàn)金支付車間安裝三個(gè)有機(jī)廢氣收集工程款7500元(當(dāng)月完工、當(dāng)月結(jié)算完),會(huì)計(jì)科目是做:借:制造費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,這樣子做對(duì)嗎?還是說(shuō)要做:借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程?哪個(gè)是正確的?
1/414
2020-06-04
老師,之前我們公司新建辦公樓的水電工程款都是先記入的預(yù)付賬款,現(xiàn)在取得發(fā)票了,要怎么寫會(huì)計(jì)分錄?是借:在建工程 貸:預(yù)付賬款呢?還是借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款呢?
4/302
2021-07-13
請(qǐng)問(wèn)原材料用于在建工程,怎么做賬,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
4/1380
2020-02-08
執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度能設(shè)在建工程科目嗎
1/911
2015-10-26
老師好,我們是母公司,成立了一個(gè)項(xiàng)目公司(子公司),支付了一筆36.8萬(wàn)的項(xiàng)目咨詢費(fèi),理解為對(duì)子公司的投資,那么這邊是借:在建工程,貸銀行存款,還是借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行存款
2/802
2019-12-26
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)到,只有個(gè)對(duì)方的送貨單,運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了,我要暫估入庫(kù)嗎?分錄是這樣做嘛? 借:在建工程_暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 這個(gè)要把稅剔出來(lái)嗎? 下個(gè)月初紅字沖銷,發(fā)票沒(méi)來(lái)的話又繼續(xù)這樣做嘛?那要不要計(jì)提折舊?
1/611
2019-12-06
自收自支事業(yè)單位, 一般直接從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里面計(jì)提代建費(fèi)做為日常辦公費(fèi)用,借銀行存款,貸事業(yè)收入,再計(jì)入項(xiàng)目成本借在建工程,貸基建撥款。然后日常開(kāi)支市借事業(yè)支出,貸銀行存款。 現(xiàn)在直接從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里面列支日常辦公費(fèi)(租賃費(fèi))是財(cái)政直撥的。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
3/1496
2019-09-19
在建工程入賬時(shí),現(xiàn)金流量是購(gòu)建固定資產(chǎn)。但是后期我想轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是不是應(yīng)該改為支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
1/937
2019-05-09
我公司與個(gè)人簽訂的新蓋廠房協(xié)議,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的工程款發(fā)票,我如何記賬?走在建工程嗎?
3/570
2021-11-30
企業(yè)個(gè)人所得稅由企業(yè)承擔(dān),借:在建工程,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
1/796
2017-05-23
一、單項(xiàng)選擇題5.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,存貨適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%。2019年6月建造廠房領(lǐng)用一批材料,該批材料的實(shí)際成本20000元,同類材料的市價(jià)為24000元,該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額為(元。A20000 B21280 C24000D28000
1/7055
2020-04-21
本月取得 在建工程的部份安裝增值稅專用發(fā)票789818元(金額766813.59,稅額23005.41), 該如何記賬? 該如何申報(bào)抵扣?
1/805
2017-12-12