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應(yīng)由在建工程、無(wú)形資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的短期職工薪酬、計(jì)入建造固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)成本。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,怎么做,借在建工程和研發(fā)支出嗎?
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2018-01-09
關(guān)于上午政府投入問(wèn)題,假如符合財(cái)稅(2011)70號(hào)文件的情況下能否這樣處理業(yè) 務(wù):財(cái)政撥入時(shí), (1)借:銀行存款 100萬(wàn)元 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 100萬(wàn)元 (2)基本建設(shè)領(lǐng)用時(shí),借:在建工程 100萬(wàn)元 貸:銀行存款 100萬(wàn)元 (3) 工程完工時(shí), 借:固定資產(chǎn)—某某房產(chǎn) 100萬(wàn)元
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2017-04-03
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,發(fā)出材料采用全月一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià),20í5年初B材料結(jié)存500千克,實(shí)際成本20 000元。 要求:根據(jù)相關(guān)資料,回答下列問(wèn)題。 1月12日,從外地購(gòu)入B材料600千克,價(jià)款為24 000元,增值稅額為4 080元。雙方商定采用商業(yè)承兌匯票方式支付貨款,付款期限為3個(gè)月,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司所做的會(huì)計(jì)處理,正確的是( )。 A.借:在途物資 24 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4 080 貸:銀行存款
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2022-10-16
老師,我們公司的廠房還在建,四月份收到一張專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月錢(qián)已付,但是抵扣聯(lián)沒(méi)有認(rèn)證,我做了借:在建工程 貸:銀行存款 到了6月我把發(fā)票認(rèn)證掉了,這個(gè)賬我該怎么做,我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)可以做管理費(fèi)用了,我還是不太明白
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2016-06-28
單位和金鵬公司定制一份工程合同,車(chē)間污水處理施工合同,合同總價(jià)43萬(wàn),先預(yù)付36萬(wàn) 預(yù)付36萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬 貸:銀行存款36萬(wàn) 現(xiàn)在收到發(fā)票36萬(wàn) 借:在建工程36萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款36萬(wàn) 余款工程結(jié)束后來(lái)發(fā)票在付 支付7萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬7萬(wàn) 貸:銀行存款7萬(wàn) 收到發(fā)票借:在建工程7萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款7萬(wàn) 借:固定資產(chǎn)43萬(wàn) 貸:在建工程43萬(wàn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的吧
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2017-02-09
請(qǐng)問(wèn)老師這道題不是應(yīng)該視同銷(xiāo)售嗎?借:在建工程116貸:庫(kù)存商品(成本價(jià))100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)16
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2019-05-02
裝修購(gòu)入材料,先是某股東出錢(qián)支付,分錄借:在建工程-直接成本-裝修材料,貸:其他應(yīng)付款-某股東(對(duì)嗎?)之后抵股東的實(shí)收資本分錄?
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2016-09-12
第四筆業(yè)務(wù)老師我是這樣做的 借:原材料-A 22 000 -B 33 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 450 貸:在途物資-A 20 000 -b 30 000 銀行存款 5 400 這樣編是否有誤,可否指點(diǎn)一二
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2020-12-13
老師,我想問(wèn)下:公司現(xiàn)金支付車(chē)間安裝三個(gè)有機(jī)廢氣收集工程款7500元(當(dāng)月完工、當(dāng)月結(jié)算完),會(huì)計(jì)科目是做:借:制造費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,這樣子做對(duì)嗎?還是說(shuō)要做:借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程?哪個(gè)是正確的?
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2020-06-04
老師,之前我們公司新建辦公樓的水電工程款都是先記入的預(yù)付賬款,現(xiàn)在取得發(fā)票了,要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?是借:在建工程 貸:預(yù)付賬款呢?還是借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款呢?
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2021-07-13
請(qǐng)問(wèn)原材料用于在建工程,怎么做賬,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2020-02-08
執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度能設(shè)在建工程科目嗎
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2015-10-26
老師好,我們是母公司,成立了一個(gè)項(xiàng)目公司(子公司),支付了一筆36.8萬(wàn)的項(xiàng)目咨詢(xún)費(fèi),理解為對(duì)子公司的投資,那么這邊是借:在建工程,貸銀行存款,還是借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸銀行存款
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2019-12-26
老師,固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)到,只有個(gè)對(duì)方的送貨單,運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了,我要暫估入庫(kù)嗎?分錄是這樣做嘛? 借:在建工程_暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 這個(gè)要把稅剔出來(lái)嗎? 下個(gè)月初紅字沖銷(xiāo),發(fā)票沒(méi)來(lái)的話又繼續(xù)這樣做嘛?那要不要計(jì)提折舊?
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2019-12-06
自收自支事業(yè)單位, 一般直接從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里面計(jì)提代建費(fèi)做為日常辦公費(fèi)用,借銀行存款,貸事業(yè)收入,再計(jì)入項(xiàng)目成本借在建工程,貸基建撥款。然后日常開(kāi)支市借事業(yè)支出,貸銀行存款。 現(xiàn)在直接從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)里面列支日常辦公費(fèi)(租賃費(fèi))是財(cái)政直撥的。請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-09-19
在建工程入賬時(shí),現(xiàn)金流量是購(gòu)建固定資產(chǎn)。但是后期我想轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是不是應(yīng)該改為支付其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
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2019-05-09
我公司與個(gè)人簽訂的新蓋廠房協(xié)議,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的工程款發(fā)票,我如何記賬?走在建工程嗎?
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2021-11-30
企業(yè)個(gè)人所得稅由企業(yè)承擔(dān),借:在建工程,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-05-23
一、單項(xiàng)選擇題5.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,存貨適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%。2019年6月建造廠房領(lǐng)用一批材料,該批材料的實(shí)際成本20000元,同類(lèi)材料的市價(jià)為24000元,該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額為(元。A20000 B21280 C24000D28000
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2020-04-21
本月取得 在建工程的部份安裝增值稅專(zhuān)用發(fā)票789818元(金額766813.59,稅額23005.41), 該如何記賬? 該如何申報(bào)抵扣?
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2017-12-12