亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

股權轉讓后,原其他應付款-原股東 怎么賬務處理平掉?原股東其他應付款的錢是用于在建工程的
1/1661
2020-04-16
固定資產在建期間,非正常損失是計入在建工程還是當期損益? 投資性房地產在建期間,非正常損失計入哪里呢?
1/4314
2020-05-11
公司購入以租代購的車輛,購買時是計入在建工程嗎?后面買了車輛購置稅的時候在一起計入固定資產嗎?買車跟購置稅有時候隔了一二十天時間,跨月份了!具體的會計分錄怎么處理呢?
1/1508
2018-08-28
企業(yè)2019年10月對某生產線改造,該生產線原價200萬元,已提折舊70萬元,2018年12月31日已提減值準備10萬元。在改造過程中,領用工程物資15萬元,發(fā)生人工費用5萬元,銀行存款支付耗用的其他費用3萬元。在試運行中取得凈收入2萬元。在2020年3月改造完工并投入使用,改造后生產線可使其產品產量有實質性的提高,該改造支出應予以資本化。 要求:編制以下會計分錄 (1)2019年10月將固定資產的賬面價值轉入在建工程 (2)發(fā)生的改造支出,在實際發(fā)生時間的會計分錄 (3)取得試運行凈收入時的會計分錄 (4)2020年3月改造完工并投入使用的會計分錄
4/2362
2020-06-17
 (1) 購入原材料一批,材料價款 200 000 元,增值稅 26 000 元,共計226000元,原已預付材料款65000元,余款161000元用銀行存款支付,材料未到。   (2) 收到原材料一批,實際成本120000元,計劃成本115000元,材料已驗收入庫,貨款已于上月支付。   (3) 購入不需安裝的設備一臺,價款 90000元,支付增值稅11700元,支付包裝費等1100元。價款、增值稅及包裝費等共計102800元均以銀行存款支付。設備已交付使用。   (4) 購入工程物資一批,價款130000元,增值稅16900元,均已用銀行存款支付。   (5)收到銀行通知,用銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票150000元,償還應付賬款85000元。   (6) 銷售產品一批,銷售價款400000元,應收取增值稅52000元,產品已發(fā)出,價款尚未收到。   (7) 從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項借款用于購建固定資產。 (8) 在建工程應付工資410000元。   (9) 一項工程完工,計算應負擔的長期借款利息160000
1/637
2023-10-23
老師,我們公司的廠房還在建,四月份收到一張專用發(fā)票當月錢已付,但是抵扣聯(lián)沒有認證,我做了借:在建工程 貸:銀行存款 到了6月我把發(fā)票認證掉了,這個賬我該怎么做,我們領導說可以做管理費用了,我還是不太明白
3/409
2016-06-28
單位和金鵬公司定制一份工程合同,車間污水處理施工合同,合同總價43萬,先預付36萬 預付36萬 借:應付賬款-南京金鵬 貸:銀行存款36萬 現(xiàn)在收到發(fā)票36萬 借:在建工程36萬 貸:應付賬款36萬 余款工程結束后來發(fā)票在付 支付7萬 借:應付賬款-南京金鵬7萬 貸:銀行存款7萬 收到發(fā)票借:在建工程7萬 貸:應付賬款7萬 借:固定資產43萬 貸:在建工程43萬 這樣的會計分錄是對的吧
1/461
2017-02-09
請問老師這道題不是應該視同銷售嗎?借:在建工程116貸:庫存商品(成本價)100應交稅費-應交增值稅(銷項稅)16
2/283
2019-05-02
裝修購入材料,先是某股東出錢支付,分錄借:在建工程-直接成本-裝修材料,貸:其他應付款-某股東(對嗎?)之后抵股東的實收資本分錄?
1/622
2016-09-12
第四筆業(yè)務老師我是這樣做的 借:原材料-A 22 000 -B 33 000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 450 貸:在途物資-A 20 000 -b 30 000 銀行存款 5 400 這樣編是否有誤,可否指點一二
1/217
2020-12-13
老師,我想問下:公司現(xiàn)金支付車間安裝三個有機廢氣收集工程款7500元(當月完工、當月結算完),會計科目是做:借:制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 ,這樣子做對嗎?還是說要做:借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 借:固定資產 貸:在建工程?哪個是正確的?
1/414
2020-06-04
老師,之前我們公司新建辦公樓的水電工程款都是先記入的預付賬款,現(xiàn)在取得發(fā)票了,要怎么寫會計分錄?是借:在建工程 貸:預付賬款呢?還是借:固定資產 貸:預付賬款呢?
4/302
2021-07-13
請問原材料用于在建工程,怎么做賬,要做進項稅額轉出嗎
4/1380
2020-02-08
執(zhí)行事業(yè)單位會計制度能設在建工程科目嗎
1/911
2015-10-26
老師好,我們是母公司,成立了一個項目公司(子公司),支付了一筆36.8萬的項目咨詢費,理解為對子公司的投資,那么這邊是借:在建工程,貸銀行存款,還是借長期股權投資,貸銀行存款
2/802
2019-12-26
老師,固定資產發(fā)票沒到,只有個對方的送貨單,運費發(fā)票到了,我要暫估入庫嗎?分錄是這樣做嘛? 借:在建工程_暫估入庫 貸:應付賬款_暫估入庫 這個要把稅剔出來嗎? 下個月初紅字沖銷,發(fā)票沒來的話又繼續(xù)這樣做嘛?那要不要計提折舊?
1/611
2019-12-06
自收自支事業(yè)單位, 一般直接從項目經費里面計提代建費做為日常辦公費用,借銀行存款,貸事業(yè)收入,再計入項目成本借在建工程,貸基建撥款。然后日常開支市借事業(yè)支出,貸銀行存款。 現(xiàn)在直接從項目經費里面列支日常辦公費(租賃費)是財政直撥的。請問怎么做會計分錄?
3/1496
2019-09-19
在建工程入賬時,現(xiàn)金流量是購建固定資產。但是后期我想轉入長期待攤費用。是不是應該改為支付其他經營活動
1/937
2019-05-09
我公司與個人簽訂的新蓋廠房協(xié)議,個人去稅務局代開的工程款發(fā)票,我如何記賬?走在建工程嗎?
3/570
2021-11-30
企業(yè)個人所得稅由企業(yè)承擔,借:在建工程,貸:應交稅費
1/796
2017-05-23