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老師,請問一下收到合同款退回,然后收到了紅字專票,要怎么做賬務(wù)處理呀,前期已經(jīng)入了費(fèi)用也做了進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2019-09-25
備用金取出來太多,沒有發(fā)票可以抵扣,如何可以把備用金抵平?如果用現(xiàn)金和公賬支出來做工資的話(公賬支出是真的,現(xiàn)金這一部分是假的,這樣會(huì)員工公積金有影響沒?),這樣方法可行嗎?
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2019-07-26
我公司和另外一公司共用一個(gè)辦公室,電費(fèi)均攤,但是我們沒有電費(fèi)發(fā)票,請問這個(gè)費(fèi)用可以抵扣所得稅嗎
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2018-06-01
有一個(gè)15年注冊未開業(yè)的新公司,15年領(lǐng)了金稅盤16年做了損益調(diào)整,把費(fèi)用抵扣了因?yàn)槭俏撮_業(yè)的公司,沒有增值稅,是不是不應(yīng)該抵扣的?
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2017-10-17
老師好,請問公司購買的員工工裝,收到的專用發(fā)票可以抵扣嗎
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2020-06-15
你好,我想咨詢下,我建筑行業(yè)好多小零件平時(shí)開不了發(fā)票,但是員工報(bào)銷,沒票,白條太多,怎么處理,而且我人員工資也不是做的太高,這樣無形之中我們費(fèi)用就很少抵扣少,怎么解決這種事,一般人,
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2019-07-27
小規(guī)模納稅人購買貨物取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2015-10-22
某大型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)為一股納稅人,年銷售額為1000萬元,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的購進(jìn)金額為700萬元(以上金額均為不含稅金額,進(jìn)項(xiàng)稅額均可取得增值稅專用發(fā)票),該企業(yè)生產(chǎn)的A類機(jī)械屬于大型笨重產(chǎn)品,一般運(yùn)費(fèi)占產(chǎn)品銷售額的20%,按照以往的做法,由該企業(yè)銷售A類機(jī)械并提供運(yùn)輸 寬小-木枝初欲 服務(wù),將運(yùn)費(fèi)包括在銷售額中,全額按13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額,新上任的企業(yè)稅務(wù)主管認(rèn)為企業(yè)的增值稅負(fù)擔(dān)較重,請問應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃?
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2024-04-22
甲公司外購手機(jī)100部作為福利發(fā)放給職工,每部手機(jī)1萬元(不含稅) 增值稅稅率為13%,管理人員占10%,生產(chǎn)工人占20%,車間管理人員占30%,銷售人員占40%。1)取得增值稅專用發(fā)票時(shí) 2)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3)實(shí)際發(fā)放4)確認(rèn)費(fèi)用 請問這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
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2023-03-12
(1)領(lǐng)用一次攤銷的安全網(wǎng)一批,計(jì)劃成本3000元,材料成本差異率為-2%。領(lǐng)用時(shí)一次性將周轉(zhuǎn)材料價(jià)值攤銷。 (2)領(lǐng)用全新定型模板一批,具體信息如下: ①該根板的計(jì)劃成本為50 000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷,預(yù)計(jì)凈線值率為10%,預(yù)計(jì)使用次數(shù)為10次,本月實(shí)際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2%。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: ①盤虧甲材料一批,實(shí)際成本400元,原因不明。 ②經(jīng)查明。甲材料盤虧屬于定額內(nèi)合理損耗,批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用列支。 ③因?yàn)榘l(fā)生火災(zāi),對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批,實(shí)際成本5000元,購入時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 ④上述由火災(zāi)造成的損失,其中保險(xiǎn)公司賠償4300元,買余由企業(yè)負(fù)擔(dān)。
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2021-12-31
取得的這種高速公路費(fèi)的機(jī)打發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣嘛?應(yīng)該按多少的稅率抵扣?憑證怎樣做呢?
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2018-06-21
老師,如果這個(gè)月有用上個(gè)月的期末留抵稅額抵減銷項(xiàng)稅,那賬務(wù)上增值稅這塊要做什么分錄嗎
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2021-09-07
開出去130萬的多媒體設(shè)備專票,我有30萬的空調(diào)專票進(jìn)項(xiàng),可以用來抵扣增值稅嗎?有抵扣比例嗎?
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2017-10-24
稅收返還政策一年交60萬,100萬稅額,返還留抵稅額的50%, 是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后用上年全年留抵稅額50%返嗎?
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2021-04-19
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額。請問老師,減免和抵免是指哪些?
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2021-11-30
公司購進(jìn)應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車,買入時(shí)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但用于應(yīng)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額就可以抵扣是嗎?
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2017-06-13
請問一下 D項(xiàng)提供勞務(wù)費(fèi)用為什么可以主張抵消債務(wù)?注會(huì)教材中不能抵消的勞務(wù)債務(wù)怎么理解
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2019-06-04
\"煙酒\"專用發(fā)票能否抵扣,若不能抵扣是否可以全額計(jì)入成本?(公司是建筑行業(yè)-項(xiàng)目是水利建設(shè))
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2019-04-16
老師你好 一般納稅人購買空調(diào) 電腦 辦公桌 椅子用于各部門 進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎 不能抵扣的原因
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2016-09-16
進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì):本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票(35欄)有進(jìn)項(xiàng)稅,但不能抵扣,要等到下個(gè)月,才能抵扣嗎?
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2019-08-06