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你好,想咨詢一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02
學(xué)員賬號(hào)能改不?咋改
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2016-05-17
營(yíng)改增一般納稅人2016年5月1日之前開具的營(yíng)業(yè)稅發(fā)/票需要沖紅重開,如果愿意繳納增值稅,可以開具增值稅專用發(fā)/票
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2017-06-02
發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,怎么處理,如何在增值稅納稅申報(bào)表中修改本期應(yīng)納稅額與發(fā)票金額一致?
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2017-10-15
營(yíng)改增,現(xiàn)在這些都可以抵扣嗎?目錄⊙單位電話費(fèi)⊙單位上網(wǎng)費(fèi)⊙單位汽車油費(fèi)⊙單位汽車保養(yǎng)維修費(fèi)⊙單位汽車保險(xiǎn)費(fèi)⊙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)⊙非福利性質(zhì)人員保險(xiǎn)費(fèi)⊙統(tǒng)一工作服⊙勞保費(fèi)⊙房租(含個(gè)人)⊙不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)⊙不動(dòng)產(chǎn)在建工程⊙裝修費(fèi)⊙水費(fèi)⊙電費(fèi)⊙供暖費(fèi)(非居民)⊙物業(yè)費(fèi)⊙快遞費(fèi)⊙各機(jī)構(gòu)(非社會(huì)團(tuán)體)會(huì)員費(fèi)⊙培訓(xùn)費(fèi)⊙住宿費(fèi)(含企業(yè)本地)⊙會(huì)議費(fèi)⊙綠化費(fèi)⊙修繕費(fèi)⊙銀行手續(xù)費(fèi)⊙銀行的函證費(fèi)⊙資信證明費(fèi)
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2017-03-07
老師,我想問(wèn)一下,服務(wù)業(yè)本來(lái)就是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增,如果申請(qǐng)成為一般納稅人可以嗎?還有什么要求?比如年收入達(dá)到多少?
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2016-05-26
老師,企業(yè)是營(yíng)業(yè)稅納稅人,如果營(yíng)改增之后是變成小規(guī)模還是一般納稅人?
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2016-03-25
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,營(yíng)改增之后,成為一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是多少?是500萬(wàn)還是80萬(wàn)?
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2016-05-16
老師。五年前開重了一張發(fā)票,現(xiàn)在還能作廢嗎? 當(dāng)時(shí)還沒有營(yíng)改增,還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是一般納稅人
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2019-09-12
營(yíng)改增后原來(lái)的營(yíng)業(yè)稅金及附加變成什么了,有哪些不一樣了,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎
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2017-06-18
老師,我們是分包單位,之前我們開建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票的時(shí)侯,開發(fā)票是到地稅局開給總包的同時(shí)還可以開給業(yè)主,現(xiàn)在營(yíng)改增后,我們要到國(guó)稅局去開票,還可以像之前一樣來(lái)給總包的同時(shí)也能開給業(yè)主嗎
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2016-05-10
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè),在營(yíng)改增之后一般納稅人和小規(guī)模納稅人稅率各是多少
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2016-12-05
老師,16年?duì)I改增后娛樂(lè)公司(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)現(xiàn)在各要交哪些稅,稅率各是多少,謝謝!
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2016-06-02
我們有個(gè)合伙企業(yè),當(dāng)時(shí)登記的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我想咨詢下這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表可以自己改么?比如說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的資產(chǎn)負(fù)債表沒有可供出售金融資產(chǎn),我可以自己添加么?或者說(shuō)將報(bào)表里的實(shí)收資本更改為合伙人資本?
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2018-01-19
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬(wàn)元,境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求?
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
營(yíng)改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對(duì)方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價(jià)100萬(wàn)除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
請(qǐng)教老師,我單位從2016年5月份才營(yíng)改增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2015年12月有一張?jiān)鰧0l(fā)票,問(wèn):此張?jiān)鰧0l(fā)票現(xiàn)在還能用來(lái)進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2016-09-01
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
用友U8提示,新增會(huì)計(jì)科目的上級(jí)科目已被使用,新增科目將自動(dòng)設(shè)置為上級(jí)科目相同的設(shè)置。如何修改并且增加2級(jí)科目?
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2023-04-20