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老師這個個人所得稅達到起征點的但是員工不愿意交個稅的怎么解決?還有那個個人所得稅計算表是自己設(shè)置的EXCL表格打印出來的呢還是財務(wù)軟件里面就有的呢?
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2020-07-01
請問一下老師,我在申報個稅的時候出現(xiàn)這個《個人所得稅減免事項報告表》需要填但是我不會。就是員工的正常未達起征點的工資薪金,在免稅收入里面應(yīng)該選哪個?
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2020-02-24
自工商注冊登記之日起3年內(nèi),對安排殘疾人就業(yè)未達到規(guī)定比例、在職職工總數(shù)30人以下(含)的企業(yè),免征殘疾人就業(yè)保障金。 超過3年,人數(shù)未達30人的,是否繳納殘保金?
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2024-08-21
按照企業(yè)所得稅法實施條例第三十四條,任職或受雇員工的工資都可以稅前扣除,那臨工也是屬于受雇員工吧,那臨工工資需不需要申報個人所得稅?若是,起征點是多少?
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2019-06-20
剛成立一般納稅人公司,企業(yè)所得稅的征收方式是不是要選擇,查賬征收還是核定征收好,是不是核定征收可以不傳報表?
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2017-10-14
逾期申報是必須先補以前的征期,申報成功后才能報新的征期嗎?如果沒有補以前的征期,是不是新的征期就報不了是嗎?
1/1032
2018-10-24
這個是個體戶的查賬征收,是季報,原來的會計只報過18.1月的部份金額15233.01,還有319730.13元實際上是2018.1--6月未報的金額,我現(xiàn)在報可以把還沒報過的金額一起填在第3欄次嗎?
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2018-07-07
小規(guī)模納稅人,按季度申報,本季開1%的專票不含稅收入2970.3,開1%普票不含稅收入350495.04,申報增值稅時顯示應(yīng)稅服務(wù)末達起征點,且開專票,須填附列資料,請問附列資料怎么填?
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2021-07-12
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,當場已扣取稅金,之后季度的增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢? 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎,應(yīng)該怎么理解呀?
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為超過30萬,我將收入填寫到未達到起征點銷售額,但是免稅額是按照3%計算的,票面是1%,和票面稅率不符,請問怎么申報?
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2020-07-06
我們上個月20號開具一張普票,價稅合計為5900元。我們?yōu)樾∫?guī)模納稅人,需不需要繳納增值稅啊,如果需要呢我今天再填增值稅納稅申報表附列資料時,顯示未達到起征點
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2018-04-03
根據(jù)財稅2016 12號文件的規(guī)定,從2016年2月起,月營業(yè)額未超過10萬元,季度營業(yè)額未超過30萬元的可以免征水利建設(shè)基金。 請問老師,這個是小規(guī)模和一般納稅人都享受的嘛?
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2020-07-06
為什么我每次報增值稅都會有一個附帶的增值稅,自動零申報,征收品目是其他現(xiàn)代服務(wù),這個是什么,怎么會和增值稅一起,什么情況下不是零申報,到時候要在哪輸數(shù)據(jù)
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人,9月份剛成立,月末有一筆收入未開票,未達起征點,想做無票收入,分錄怎么做? 借:銀行 貸: 收入 應(yīng)交增值稅;借:應(yīng)交增值稅 貸:其他收益或營業(yè)外收入 這樣嗎?
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2021-10-15
小規(guī)模納稅人未達到起征點季末將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入,那么我想問對于營業(yè)外收入需要繳納所得稅嗎?繳納所得稅時需要納稅調(diào)整嗎?是調(diào)增還是調(diào)減?
1/2089
2020-06-09
一月開了10萬(含稅稅率3%),三月開了20萬(稅率1%)填增值稅納稅申報表中11欄中的未達起征點銷售額應(yīng)該怎么填,三月20萬的收入和增值稅減免這一筆分錄,應(yīng)該怎么做
1/866
2020-04-07
老師我們超市起的是個體照,增值稅是核定征收的,地稅這一塊沒交過,稅務(wù)突然找我們要我們交個人所得稅,我想問一下是不是我們之前沒交的附加稅也要補上呢
1/650
2018-11-15
我是小規(guī)模納稅人,我們收入進賬,我提稅了。再做稅務(wù)局季報時,未達起征點。年末時,我應(yīng)交稅費科目應(yīng)該做什么處理,我覺得應(yīng)交稅費科目一直有貸方余額一直掛著。
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2022-03-03
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,當場已扣取稅金,之后季度的增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢? 還有不是提示說沒超過起征點不用交稅嗎,應(yīng)該怎么理解呀?
1/1831
2017-04-11
我們公司是小規(guī)模納稅人,第三季度的銷售額未達起征點,7月份的時候去稅務(wù)局代開了專票,當時是繳納了稅款的,請問我在季報增值稅的時候這個代開的還需要申報嗎?
1/1041
2019-10-09