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A公司與B公司簽訂了設(shè)備租賃協(xié)議,雙方約定,自2018年12月31日A公司租賃某生產(chǎn)設(shè)備8年,每年末支付租金30萬元,.該設(shè)備出租時(shí)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值均為190萬元。預(yù)計(jì)租期屆滿時(shí)資產(chǎn)余值為40萬元,由A公司的母公司擔(dān)保25萬元,由擔(dān)保公司擔(dān)保10萬元,最低付款額的現(xiàn)值為193.69萬。實(shí)際利率為7 47%,A公司采用實(shí)際利率法分?jǐn)傋饨鹳M(fèi)用。假定沒有初始直接費(fèi)用。要求: 1.判斷該租賃的類型,并說明理由。 2.做出租賃期開始日承租人的會(huì)計(jì)處理。 3.做出2019年12月31日承租人支付租金的會(huì)計(jì)處理。 4.計(jì)算2019年承租人的實(shí)際利息費(fèi),并作出會(huì)計(jì)處理。 5.假設(shè)A公司采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額并做出會(huì)計(jì)處理。 6.計(jì)算2019年12月31日A公司資產(chǎn)負(fù)債表中長(zhǎng)期應(yīng)付款應(yīng)填列的金額。
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2020-05-21
老師早!請(qǐng)問下以前年度的賬錯(cuò)了,我現(xiàn)在要怎么改正,怎么做分錄?謝謝! 一個(gè)是去年的房租她記到借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 但是,到了那個(gè)月份她就沒做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 所以其他應(yīng)付款一直有筆余額 還有一個(gè)是她計(jì)提了稅金,借“營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2016-06-28
個(gè)人轉(zhuǎn)租房屋的,其向房屋出租方支付的租金及增值稅額,在計(jì)算個(gè)人所得稅財(cái)產(chǎn)租賃所得時(shí),準(zhǔn)予扣除。這個(gè)說法正確嗎?
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2022-04-02
老師您好!請(qǐng)問轉(zhuǎn)租辦公樓在支付房東租金及物管費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?像這種租賃方式是屬于經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)出租嗎?
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2020-01-13
我們公司是2016年籌建,陸續(xù)支付25萬裝修款,房子是老板自己的,也沒付租金,這25萬帳因?yàn)闆]發(fā)票,一直其他應(yīng)付款掛著。今年收到裝修公司幾張2017年開的2.5萬手工發(fā)票,這帳該怎么做?
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2018-03-15
老師,我融資租賃租入固定資產(chǎn)的分錄,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款, 那每個(gè)月打按揭款的時(shí)候要怎樣賬務(wù)處理???
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2021-07-09
老師,付房租押金,是這么個(gè)過程:5月12日第一次付款,5月13日款項(xiàng)被退回(因名稱不對(duì)),然后5月21日又付了一次,這個(gè)分錄怎么做呢? 是不是這三個(gè)過程,可以做在一張憑證上?
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2020-06-04
公司租房子,稅局代開的是增值稅專用發(fā)票,可以這樣做分錄嗎?借:預(yù)付賬款-房租 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
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2021-01-06
我們有兩個(gè)公司,一個(gè)辦公地址,一個(gè)公司轉(zhuǎn)租給另一個(gè)公司,承租的公司要給出租的公司付款,出租的公司怎么給開發(fā)票呀
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2020-09-24
老師,借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款,然后又借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)付款,然后又做了借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金,把應(yīng)收應(yīng)付做到庫存現(xiàn)金上面這是為什么
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2021-11-02
麻煩問下就是現(xiàn)金有余額,其他應(yīng)付款有余額,有個(gè)借款合同,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金科目可以沖減其他應(yīng)付款嗎?就是借其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金
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2020-06-08
我們是房租托管中介公司,現(xiàn)在要建賬,租進(jìn)來房子,裝修下。再租出去 感覺這個(gè)有點(diǎn)邊緣話 租進(jìn)來,是按季度付款,一般,租出去一般也是月付,季付,說他是資產(chǎn)吧,也不合適感覺,租出去的科目也是不好選感覺 作為什么來核算呢,只有使用權(quán)
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2021-09-03
購(gòu)買原材料打款金額多付了,發(fā)票金額少開了,多付的款記入哪個(gè)科目?
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2018-05-24
季付的房租30多萬,押金10萬季付物業(yè)費(fèi)4萬,這個(gè)怎么做賬呀,需要攤銷嗎?是做預(yù)付賬款里還是待攤費(fèi)用?而且發(fā)票是當(dāng)月一次性就給開出來了
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2019-03-08
老師,我上個(gè)月支付了房東辦公室租金,我做的管理費(fèi)用租金6000貸的現(xiàn)金6000,三個(gè)月的,我這個(gè)月幫房東帶開了發(fā)票,支付了房產(chǎn)稅490多,這個(gè)月怎么做帳啊,稅費(fèi)是我公司支付的,小規(guī)模納稅企業(yè)
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2016-10-24
老師,租了一個(gè)小庫房,每個(gè)月付465元,借方是應(yīng)付賬款好,還是銷售費(fèi)用好?
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2018-12-04
老師好 ,沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,農(nóng)民合作社預(yù)付的地租該放入哪個(gè)科目?
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2019-08-15
法人當(dāng)天先墊付的房租,然后當(dāng)天就去走報(bào)銷了,公司銀行賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給法人了, 發(fā)票也開過來,我們做賬是: 借:預(yù)付賬款?貸 :其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是 借:預(yù)付賬款? 貸:銀行存款 要過其他應(yīng)付款嗎
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2023-12-27
實(shí)際付款是847430.31,對(duì)方給開票金額是847430.32,有1分錢的差額,1分錢的差額能不能做現(xiàn)金入賬?這樣行嗎?
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2018-09-13
各位,請(qǐng)問下客戶從公賬付款金額少于開票金額,這個(gè)該怎么處理呢? 少的錢開始是給現(xiàn)金當(dāng)定金的
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2016-09-29