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老師您好:現(xiàn)是建筑施工單位,今年6月剛成立公司,小規(guī)模企業(yè),但施工年初就開(kāi)始了當(dāng)時(shí)合同已現(xiàn)法人各人名字簽的,現(xiàn)以單位名義給對(duì)方企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,大概30萬(wàn),收入成本怎么做賬
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2016-08-28
老師 開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話(huà),那個(gè)收入不是不含稅嗎?怎么要除(1+6%)
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2022-01-03
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票3%的自開(kāi)票,貨物的賦碼可以隨意更改嗎?我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上范圍沒(méi)有,我想開(kāi)比如敵敵畏的智能賦碼是農(nóng)藥,我想改成日雜用品,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?
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2022-09-13
我是個(gè)體經(jīng)商,水果,蔬菜的,有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?如何開(kāi),需要什么手續(xù)和資料
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2020-06-18
現(xiàn)在小規(guī)模也可以自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,為什么B答案錯(cuò)。
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2020-06-17
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
購(gòu)買(mǎi)電腦、文具等辦公用品取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎?這個(gè)不算不能抵扣項(xiàng)目里的吧?
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2018-11-07
老師,同事為公司購(gòu)買(mǎi)辦公用品取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,因出差晚歸,錯(cuò)過(guò)了報(bào)賬時(shí)間,財(cái)務(wù)已經(jīng)結(jié)賬報(bào)稅。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)專(zhuān)票能否做進(jìn)2020年1月份費(fèi)用里??或者還有其他什么方法可以處理這張專(zhuān)票進(jìn)費(fèi)用??謝謝
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2020-01-10
老師,您好,我想問(wèn)下:我在京東購(gòu)買(mǎi)了3臺(tái)考勤機(jī),對(duì)方給我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票地址只寫(xiě)了一半,沒(méi)有寫(xiě)全,而且內(nèi)容寫(xiě)的辦公用品,而不是如實(shí)寫(xiě)考勤機(jī),這張發(fā)票能否報(bào)銷(xiāo)?
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2016-10-26
公司收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否都需要盡快去認(rèn)證?比如購(gòu)買(mǎi)辦公用品拿到的專(zhuān)票,有認(rèn)證期限嗎?
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2017-03-20
公司在外給員工租了員工宿舍,開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票能認(rèn)證嗎?能做到制造費(fèi)用嗎?
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2017-08-05
.2018年5月1日,乙公司購(gòu)入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元),另支付交易費(fèi)用300 000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產(chǎn)管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)和因素,寫(xiě)出購(gòu)入、支付交易費(fèi)、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
購(gòu)買(mǎi)辦公用品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
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2016-05-13
老師,開(kāi)具給客戶(hù)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開(kāi)紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開(kāi)具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶(hù)做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
老師您好,我們是購(gòu)買(mǎi)了工程物資(總價(jià)100萬(wàn))剛開(kāi)始先付了40萬(wàn)款項(xiàng)(付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨)但增值稅專(zhuān)票還沒(méi)有開(kāi)來(lái) 次月收到對(duì)方企業(yè)開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票120萬(wàn)(由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做呢?謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業(yè)開(kāi)軟件+硬件的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給銷(xiāo)售公司,銷(xiāo)售公司出售產(chǎn)品時(shí)開(kāi)出的軟件增值稅發(fā)票能退稅嗎?
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2021-05-17
你好老師,我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
小規(guī)模季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票我開(kāi)了五萬(wàn)普通發(fā)票我開(kāi)了26萬(wàn),這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬(wàn)的額度,是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專(zhuān)票總額度不能超30?
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2019-07-04
從琳達(dá)公司購(gòu)進(jìn)甲材料一批,用托收承付方式,承付期內(nèi)以承付,增值稅專(zhuān)用發(fā)票已注明,數(shù)量1000千克,計(jì)19600元,增值稅3332元,由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸,收到B的增值稅專(zhuān)票注明,運(yùn)費(fèi)1200元,增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
請(qǐng)問(wèn)老師我在申報(bào)增值稅時(shí)附表二“本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票份數(shù)”沒(méi)填有影響嗎?
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2019-06-13