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法人驗資將50萬存入銀行 做兩筆分錄? 借:銀行存款50 貸:現(xiàn)金50 借:銀行存款50 貸:實(shí)收資本50 這樣銀行存款不是100萬了嗎
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2020-03-02
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)借方余額5.2萬元,遞延所得稅負(fù)債貸方余額3.5萬元。2021年按稅法規(guī)定的應(yīng)納稅所得額為400萬元,預(yù)計未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得稅用來抵扣可抵扣暫時性差異。2021年12月31日,該企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值和計稅基礎(chǔ)如下(單位:萬元):要求: (1)計算2021年發(fā)生的的可抵扣扣性差異,遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額和本期發(fā)生額(注明借方或貸方);
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2022-12-16
計提借款利息收入,怎樣做分錄?借應(yīng)收利息,貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入?這個利息收入跟銀行存款結(jié)息一樣的記賬方法嗎?銀行存款結(jié)息是計借方負(fù)數(shù)
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2021-12-30
請問我1季度計提費(fèi)用,我之前做的分錄是借管理費(fèi)用—預(yù)提,貸其他應(yīng)付—負(fù)債?,F(xiàn)在發(fā)票來了,我用的借其他應(yīng)付款負(fù)債貸其他應(yīng)付款—法人借款,可以不
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2018-12-09
本月銷售某產(chǎn)品,是來自多批次不同入貨單價的商品,該用什么法核算該款商品在當(dāng)月的銷售成本?月末一次性平均法或移動平均法或是別的方法?
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2017-11-01
財務(wù)報表的應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,這個取數(shù)時,應(yīng)根據(jù)往來客戶余額取數(shù)么,就是A客戶是應(yīng)收借方余額就取數(shù)到應(yīng)收款款,B客戶是貸方余額就取數(shù)到預(yù)收賬款么?我發(fā)現(xiàn)我的報表取數(shù)是所有的客戶余額加減后合計取數(shù)到應(yīng)收或預(yù)收的
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2018-03-30
問下之前預(yù)付賬款借方累計發(fā)生20000 貸方累計發(fā)生30000 現(xiàn)在貸方余10000 現(xiàn)在要把所有的預(yù)付賬款調(diào)整為應(yīng)付賬款 可不可以分錄就:借 預(yù)付賬款 10000 貸: 應(yīng)付賬款 10000?
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2018-09-03
請問老師關(guān)于做賬流程。公司預(yù)付對方原材料款48000。借:預(yù)付賬款24000貸:銀行存款24000 到時原料拉來付下剩余的貨款。我又做 借:原材料 48000 貸:應(yīng)付賬款 48000 這兩個會計處理
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2016-05-14
貸款買車,做的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 長期應(yīng)付款,后面每期還車貸分錄,借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款。這樣做到最后車貸還清之后還有余額該怎么處理呢?
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2021-02-20
老師,請問下個體工商戶注銷時還有庫存,賬面是虧損,還欠投資者借款,請問下是否可以將剩余的庫存商品抵欠投資者借款?
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2019-08-22
老師,以公司名義購車一輛,并支付首付款,余款有法人個人貸款償還,開的增值稅發(fā)票,這個怎么做賬?
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2023-02-28
老師您好, 債務(wù)重組,如果抵債的是投資性房地產(chǎn)抵債的一方,是不是直接沖投資性房地產(chǎn)的賬面價? 借,應(yīng)付賬款150 貸,投資性房地產(chǎn)_成本100 投資性房地產(chǎn)公允價值 變動10 ,其他收益40
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2022-08-04
應(yīng)交稅額余額在借方但是我沒有留底查了一下,余額等于應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項-進(jìn)項-已交稅金+期初余額=26470.57元,余額在借方
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2019-01-15
民辦非企業(yè)收到注冊資金為什么是 借:銀行存款 貸:非限定性資產(chǎn) 而不是貸:收入
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2017-03-25
公司收到對方公司法人替公司付的26萬貨款,他們給了代付說明,開了發(fā)票給對方公司,現(xiàn)在他們又要我們給他們公司一張收據(jù),付款人是對方公司。能開這張收據(jù)嗎?
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2018-11-27
新公司,注冊資本還沒到位。法人借款給公司周轉(zhuǎn),一周后再還給公司,這樣的操作可以嘛?需要簽訂借款合同嗎?
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2017-02-25
公司借個人的錢 需要借款協(xié)議才可以入賬么?是用法人的名義還是公司的名義? 做分錄是做到其他應(yīng)付款么?
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2021-12-21
法人把實(shí)收資本借出來了,可不可以把每月的費(fèi)用走其他應(yīng)收款,比如說借管理費(fèi)用工資,貸其他應(yīng)收款××總
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2017-08-30
請問老師,期初余額沒有填寫,實(shí)際上欠了某人的錢,然后支付的時候,導(dǎo)致其他應(yīng)付款 借方余額,怎么調(diào)整?
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2019-08-07
應(yīng)付賬款的借方余額,不知道怎么的,掛錯了科目,出現(xiàn)好多余額。想沖銷,轉(zhuǎn)入未分配利潤,影響所得稅么?
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2017-03-24